同学您好,如果个体户把普票开成专票,红冲后更正申报,开票金额没有超过30万元,那么不需要再交税。但需注意,如果个体户开具的专票对应的项目未达到增值税起征点,可以享受免税政策。如果开具的专票对应项目超过了起征点,则需要缴纳相应的税款。

老师好,第三季度有开5个点房租发票,也有红冲的1个点的发票,第三季度免税开票超过50万,所以按5个点的那个金额申报增值税了,第四季度房租发票红冲了,也开了1个点的红冲,那第四季度申报增值税的时候,需要将第三季度红冲的1个点的增值税也一起申请退税,还是就只申请第四季度的红冲的。
个体工商户属于定期定额征收,上个季度普票超过30万元,超了5600元,这个月才发现有张发票金额错将1万开成2万,要怎么处理,可以红冲么?红冲完还需要缴税么?
第三季度开的发票总金额开了32万的普票,其中9月30号有一张5万的发票开具有误,忘记红冲了。到10月份才把5万的发票红冲了。那么第三季度是否要交增值税呢?
请问个体户把普票开成专票了 是第四季度的 红冲是一月份红冲了 税务打电话更正申报 开票金额没有超过30万元 还要交税吗
老师,个体户,2季度开具数电普通发票,当时有张发票未红冲,导致2季度发票额度超过30万,现在税务要求更正补税,那么,我们现在红冲这个2季度的这张发票可以么?是否需要购买方确认,还有更正申报补缴纳的这笔税款,红冲之后能退回来么?
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老师,新成立的公司,法人自己的车辆,油费,停车费,过路费,怎么合理的计入公司成本
老师,我是做跨境电商小规模的,税务局查到了我的网店平台收入,之前报税都是按照有开多少发票就报多少收入,现在我要补上我全部的收入。我的成本有很多形式发票,我申报收入的时候可以按照收入减掉成本按照这个数去报收入吗?
老师,劳务派遣公司 这个月应向甲方结算的金额是276591。 由于工伤基数从1月下调。4月份才执行退补差额。 三个月一共退工伤差额是882.41。 扣除完之后结算单是275708.59。 这种情况的话是按276591,还是275708.59。做确认收入。
这样怎么看有没有超过起征点呢
同学您好,如果超过增值税起征点500元的,就是需要缴纳增值税。超过800元,才需要缴纳个人所得税。
不好意思,另一学员的回复给您了 如果个体户开具的专票是要交税的,普票免税,两种票相加不含税金额没有超30万则是起征点以下,超过是起征点以上
帮忙看戏这样填写报表可以吗
同学您好, 可以的, 没问题