对于个体工商户属于定期定额征收,上个季度普票超过30万元,超了5600元的情况,如果发现有张发票金额错将1万开成2万,需要进行以下处理: 冲销错误发票:即红冲该张发票。在开票软件中找到该张错误的发票,然后点击“红冲”或“作废”按钮,将该张发票进行冲销。请注意,冲销后需要重新开具正确的发票。 重新开具正确的发票:在冲销错误发票后,需要重新开具正确的发票。在开票软件中按照正确的金额和税率开具发票。 缴纳税款:根据冲销的发票和重新开具的发票金额,计算出实际应缴纳的税款,并及时缴纳。

老师,个体工商户可以开增值税普票吗?开普票一个月不超过多少?一个季度不超过多少?如果个体工商户定额定税后开增值税发票超过了定额定税的额度要不要缴纳增值税?如果企业上个月开增值专票,这个月发现错开红字冲红发票开票缴纳的税费没有退回,如何做抵扣掉之前所欠的税款?企业申报增值税时上期留底税款做这个抵扣填在报表哪行?
郭老师咨询一下:做了核定定额申请的个体户,免税政策是月度10万以下免税,定额10万。季度申报时,未达到30万的,税局也都是统一0申报处理了。 如果开票超过30万,需要自行申报,这个时候有一个问题,我是按照实际开票金额去申报,还是按照实际结算金额申报(场景是:季度末最后2天为节假日,但是和C端用户产生交易了,导致发票到下个季度1号开出来了) 如果申报时,按照实际结算金额进行申报的话,那业务实际发生当月做未开票收入,那次月1号开出的发票对下个季度有影响么 委托代征的
公司19年开设了一个分公司,分公司是小规模纳税人,当个季度开票金额48万元,当期代账公司申报的所得税和实际应纳所得税金额不符,多申报了成本。21年开具了红字发票21万,之前缴纳的增值税可以退吗?所得税更正申报的话,需要全额补税还是可以只需要补缴未红冲部分?如果分公司注销的话库存商品和应付账款挂帐金额很多怎么处理?
个体工商户属于定期定额征收,上个季度普票超过30万元,超了5600元,这个月才发现有张发票金额错将1万开成2万,要怎么处理,可以红冲么?红冲完还需要缴税么?
你好老师!麻烦咨询下,我们有个个体户今年2月份注册成立,7月份税务上完成登记,被核定征收的个体工商户,7-9月份季度开票超过了30万元,并且也按时申报缴纳了增值税和个税,累计今年11月份,开票不含税金额110万元,税务专管员通知要核定查账征收,补缴税款,由于没有成本进项说要按25%征收个人所得税,这个合理吗?麻烦老师给指点一下。非常感谢!
个体户季度小于30万,需要缴纳经营所得个税吗
26年1月注册的个体户,3月30日就要交个人经营所得税吗?有对公账户,会计为啥要求我个人转给他们个人,然后统一交税呢?
账套已启用,但是需要将启用时间提前,怎么更改
老师咱们学堂有代理记账的会计吗?代理记账机构怎么核算成本,制造企业。
老师 麻烦问一下 我作为建筑行业买一个年代很久推土车 3万元 没有产权 他不能开买的发票给我 开租赁发票给我 这种签两个合同 一对税务 二对个人或个体工商户真实的 这种可以吗?
老师你好,我们是新成立的商贸公司,是小规模纳税人,现在投标中标了,但是人家需要一个附加税完税证明,我们新成立的公司还没有进行业务,现在需要开一张发票,能出现这个金额的附加税的,那么这张发票要怎么开
老师请问,公司同事借备用金,然后支付给退给押金的客户,其实押金是打给老板了,这个科目怎么做,谢谢老师
之前财务做的账一直把成本调减,为什么这么操作,是因为进项太多了,利润亏损太大,我看他23年年末调减了,次年初有调增了,我该怎么做
开具不动产租赁租金-养猪场租金,可不可以开免税发票
不动产租赁发票,适不适用增值税,季度小于30万免增值税
但是是税务局定期定额征收的 若红冲后,系统能统计出来么? 还有红冲的那张票需要通知对方公司么?还是我方这边直接操作就行
如果红冲的发票涉及到定期定额征收的税款,那么税务局的系统是可以统计出来的。因为红冲发票会冲减相应的收入和税款,而定期定额征收是根据收入情况来计算税款的,所以红冲发票会对定期定额征收的计算产生影响。 关于红冲的那张票是否需要通知对方公司,一般来说,如果这张发票已经开具并交付给对方公司,那么应该通知对方公司并进行相应的处理。如果这张发票尚未交付给对方公司,那么可以在通知对方公司之前先进行红冲处理。
好的 谢谢
不客气 亲,满意请给五星好评哦 b( ̄▽ ̄)d
还有一个问题刚刚忘记问了 那这个红了后重新开具的发票,是算上个月的还是算这个月的呢?
这个没有研究过的,你可以问一下其他老师的
好的谢谢老师
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