你好,你这个是什么的退税款呀

收到退回缓交的增值税及附加税会计分录怎么做?
收到退回缓交的增值税及附加税会计分录怎么做?
收到退附加税款分录怎么做
收到退回的增值税,附加税怎么做分录
收到增值税附加税退税款怎么做分录
2022年取得初级证书,现在可以报考中级吗,今年六月份本科毕业
老师 之前把劳务报酬所得没有计入职工薪酬 现在可以红冲原来凭证重新计入职工薪酬吗?
董老师,在不,要请教你公式问题了
请问,张某是A公司的员工,A公司持有B公司60%股份,张某是否可以在B公司做财务兼职(咨询顾问),张某自己办家个体工商户,以开发票方式领薪资
老师:小规模超过500万,直接升一般纳税人吗?增值税是不是13%了
老师好,我们在用法人账号登录电子税务局的时候,它显示该账号与企业无关联关系信息关需要怎么处理?谢谢
你好,请问一下我公司20年购买石子300万 供应商一直都还没开票 但是我暂估入库了,等到25年我才开始领料 结转成本 那我25年领料石子200万 是不是要纳税调增
老师有个这样的问题,像我们公司执行小企业会计准则的,这是公司的投资的全资子公司注销了,存在亏损。老师,这个亏损我是计入到投资收益呢,还是计入到营业外支出--有一个无无法回收的长期股权投资?
老师,晚上好!没有合同,没有采购单,没有入库单,送货单,只有发票,算不算虚开
老师菜金月底算成本是菜金期初余额,十购进一减月底盘点数是吗
是补贴呢,还是交多了退回来的呀
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交多了退回来的
你好 多交税款退税款账务处理, 因为多交增值税款的当月是做: 借:应缴税金-应交增值税-已交增值税, 贷:银行存款, 多交增值税款的月末结转时做: 借:应交税金-未交增值税, 贷:应交税金-应交增值税-转出未交增值税 次月收到税务退回多交增值税时做; 借:银行存款(蓝字), 借:应缴税金-应交增值税-已交增值税(红字), 收到税务退回多交增值税月末结转 借:应交税金-应交增值税-转出未交增值税, 贷:应交税金-未交增值税-本期转入数
附加税就是 借:银行存款 贷:应交税费 *-附加税 借:应交税费 *-附加税 贷:税金及附加
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