同学你好! 把原来的账冲销,会计分录如下: 借:其他应收款 贷:坏账准备 借:银行存款 贷:其他应收账款

收回以前年度确认的坏账损失的账,做 借:应收账款 贷:坏账准备。坏账准备科目就有余额了 请问怎么处理呢 ,之前今年没有坏账准备
以前年度计提的坏账准备分录: 借:管理费用—坏账准备 贷:应收账款—单位 借:本年利润 贷:管理费用—坏账准备 当时计提做的可能不对,现在要冲回这笔坏账,应该怎么做分录?
应收账款今年还应计提坏账准备9000元,其他应收款今年还应计提坏账准备1000元(上年末应收账款计提坏账准备5000元,其他应收账款末计提坏账准备)会计分录
上年的计提的其他应收款坏账准备,今年其他应收款已无余额。借方冲回去年计提的坏账准备,贷方应该记本期的信用减值损失还是以前年度损益调整的信用减值损失
老师,以前年度的应收款确定收不回来账务怎么处理,没有计提坏账准备
我们11月勾选了几张进项发票,后面核实是员工福利,下个月申报增值税再做进项转出吗
老师,请问资产减值损失的预警值是多少
销售商品一批,5万元,银行收款。 1. 借:银行存款 500000 贷:主营业务收入 500000 2. 借:主营业务成本……… 贷:库存商品……… 第二个科目不明白什么意思
其他应付款-老板,可以挂吗?
车票抵扣9个点的增值税,做账的时候这个税额和车票金额应该怎么做账?
老师,11月15入司,12月15日前我个税申报的是0,12月25号才发工资但是产生的有个税,那11月的个税怎么办?
老师,新建房给业务交的时候,物业公司从业主跟前收入的装修垃圾清运费应该怎么做账
老师,请问清理过期的库存商品,还需要做税额转出吗
股东单位代我司向银行贷款,向担保公司支付的担保费由我司承担,股东单位需要开票给我司收取该款项吗?
老师,你好,我们公司是建筑公司,现在有一个美丽乡村项目完工,下面几个分包商要结算工程款,因为各个分包商承包项目不一样,现在需要他们开票结账,老师,他们开具的这个成本票可以只开具一张工程款发票吗?还是需要把劳务,机械费,材料费都分开开清楚?呢?
老师,以前计提的时候是借:信用减值损失 贷:坏账准备 现在不是做相反分录吗?
同学你好,让你久等了,公司临时会议,刚出来 不需要做相反分录了, 在月底时,你还要再次按照一定的比例进行新的坏账损失的计提,到时候,补提还是减少,会在月底时,一次性计入的,
老师,那要是月底没有其他的坏账损失,是不是做我做的那个分录呢?
同学你好! 到月底时,你继续对公司的其他应收款,进行评估,【重点在于评估】, 需要补提:那就是你说的会计分录 借:信用减值损失 贷:坏账准备 需要扣减:你的会计分录的 反向分录 借:坏账准备 贷:信用减值损失
好,谢谢老师
同学你好,不用客气,老师应该的,工作辛苦了