12月份计入费用。 1月份收到发票红冲12月份的费用,再按发票入账就可以了。

老师,去年12月份有笔支付了20000.发票少开了1500,老扳说12底会开的,所以我20000做了管理费用,那么本年利润也结转了。现在在做Ⅰ月份帐时,发现1500不是少开了,而是别人收的押金,所以这1500应该减少管理费用进其他应收款,问,这跨年度的管理费用如何来做科目调整分录?
3、某公司于2020年1月1日正式动工兴建栋办公楼,月1日借入一笔看门错款20万期限⑧年,年利率⑥2020年1月1日从银行政得政借款500万,期限1年,年利笔义。公司2020年除了上述借款外,没有其他借款。2020年1月1日至4月30日期间发生的专门借款的利息收入是四万,将专门借款对外进行暂时性投资取得投资收益5万。2020年5月1日至8月31日发生的专门借款利息收入②万。2020年9月1日至12月31日发生的专门借款利息收入4万。公司按年计算应予资本化的利息金额。该公司在2020年度为建造该办公楼的支出金额为:1月1日支出500万,2月1日支出300万,3月1日支出100万,4月1日支出200万,9月1日支出600万,10月1日支出400万,11月1日支出210万,12月1日120万。因发生质量纠纷,该公司该工程项目于2020年4月30日至8月31日发生中断。要求:计算2020年应予资本化的利息费用并进行会计处理
3、某公司于2020年1月1日正式动工兴建栋办公楼,月1日借入一笔专门借款2000万期限8年,年利率6%2020年1月1日从银行取得一般借款500万,期限1年,年利率4%。公司2020年除了上述借款外,没有其他借款。2020年1月1日至4月30日期间发生的专门借款的利息收入是10万,将专门借款对外进行暂时性投资取得投资收益5万。2020年5月1日至8月31日发生的专门借款利息收入12万。2020年9月1日至12月31日发生的专门借款利息收入4万。公司按年计算应予资本化的利息金额。该公司在2020年度为建造该办公楼的支出金额为:1月1日支出500万,2月1日支出300万,3月1日支出100万,4月1日支出200万,9月1日支出600万,10月1日支出400万,11月1日支出210万,12月1日120万。因发生质量纠纷,该公司该工程项目于2020年4月30日至8月31日发生中断。要求:计算2020年应予资本化的利息费用并进行会计处理
老师,有这样一个问题,假设12月里。1号我支付了一笔货款,通过银行转账的,用于购买一个低值易耗品。后来东西到货,入库了,但是现在因为疫情,对方无法开票出来,估计要到23年1月份才能取回发票,那么请问,我付款时,我收到货时,我收到发票时,三个时间点,我应该怎么做账?
老师你好,请问一下2022年12月份我们支付一笔2万元的翻译费给翻译公司,但是翻译公司未给我们开具发票,我们在去年12月份做了暂估费用2万。借:管理费用-翻译费2万,贷:银行收款2万,现在2023年3月翻译公司才给我们开这个2万的翻译费,请问一下现在跨年了3月份我们收到这个2万的翻译费发票该怎么做分录呢?并且我们的记账软件上没这个“以前年度调整”这个科目。请老师把这个分录写给我一下可以吗?谢谢
老师,请问银行流水没写用途,只能挂账,也不知道是啥业务,用途就是写的转取,有没关系?
老师,请问下,卷烟在生产环节缴纳消费税,在批发环节还要交,说的啥意思?
报关单是2月,汇率是选择2月1日的美元汇率吗?2月1日是周日,所以选择是1月30日工作日汇率吗
请问老师,5月4号增加了子女扣除项目,之前大概是没更新好1-4月都没扣,这个是从几月开始能扣?
中级证掉了,可以补办吗?或是现在有电子版的吗?21年考的
董孝彬老师,我公司24年和25年的账是代理记账做的,我26年入职我公司,老板让我理24年和25年的账(重新做账),24年和25年的账我已经重新做完了,并且之前做错的我也更正申报税费了。代理记账的合同今年5月到期,我现在接回来需要注意什么?代理记账的电子账套和凭证我其实都可以不要了,因为我自己重新做了,那还有别的东西需要从代理记帐处拿回来吗?
可转债分摊手续费,属于权益部分的手续费是计入其他资本公积还是股本溢价?
董孝彬老师,一台电脑上装了个税扣缴端,可以用来申报3个公司的个税吗?
你好,我是超市的内账会计,如果在盘点的过程中有盘盈商品,那这些盘盈商品做成本核算的时候怎么算?
老师,我们注册的农业有限公司,自产蔬菜销售,有时不够卖也会采购一些销售,有什么注意事项,采购跟自产的需要注意什么,给客户开具的发票上面没有自产自销字样可以吗
红冲12月份费用,再按发票入账,是什么意思~
就是把没有发票那个分录红冲再按发票做费用的分录。不然直接做不是重复了吗?
红冲是什么意思? “再按发票做费用分录”,是把这个本属于12月份但发票晚开的费用做到哪个月份呢?
比如说12月份的电费,发票要下个月初交了费,才可以开。这个要怎么处理~
再比如,12月份的招待餐费,商家1月份才给开的发票
12月份借管理费用贷应付账款。 然后1月份收到发票借应付账款贷前年度随意调整。,借以前年度调整。贷应付账款。