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账上的销项和电子税务局开票的销账,相差了0.02怎么办?

2024-01-27 10:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-01-27 10:52

同学 您好: 方法1:如果是一般纳税人可以在申报的时候直接修改系统弹出的应交税金,小于1元都可以提交(实操中可以运用) 方法2:无论何种情形我们都应该和税务系统数据保持一致,在账务上调整收入和税金0.02元(标准)

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快账用户7824 追问 2024-01-27 11:24

老师调账上怎么调?

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齐红老师 解答 2024-01-27 11:43

调账是先确认是多了0.02,还是少了0.02 如果是账上多了0.02的销项税那调整分离如下: 借:主营业务收入(其他业务收入)  0.02 贷:应交税费-应交增值税-销项税额  0.02 少了做相反分录

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您好,这个有误差是正常的,也可以通过营业外收支来调平
2024-12-24
你好,不用的差额放到营业外收支就可以了。
2022-06-07
你好,同学,以税务局的为准,借应交税费-增值税-进项税额 贷应付账款
2025-05-16
你好,差额计入税金及附加或者管理费用
2023-07-17
你好,差额调整计入管理费用-其他
2024-04-08
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