同学 您好: 方法1:如果是一般纳税人可以在申报的时候直接修改系统弹出的应交税金,小于1元都可以提交(实操中可以运用) 方法2:无论何种情形我们都应该和税务系统数据保持一致,在账务上调整收入和税金0.02元(标准)

电子税务局带出来的销项发票金额和开出来发票金额差两分钱怎么处理,发票上金额是对的
为什么电子税务局的主表销项,和税控盘导出的销项差距1毛钱?简易计税的数也和账上差一毛?这种是什么情况,应该怎么处理?
增值税纳税申报表的销项税额和账面相差0.02怎么办呢?需不需要做分录呢?该怎么做这个税额差异的问题呢?
老师您好,我们是一般纳税人,电子税务局销项减去进项的税是25429.03,而开发票和无票收入销项税相加减去进项税是25429.01,比电子税务局带出来的税少2分。这样的账该怎么做?
账套里的销项和电子税务局的销项税差0.01有影响吗
公户支付租赁费,只有一部分收到增值税专用发票,没票那部分该如何处理?
入职了一家初创公司做主办会计,主营零售连锁门店,销售茶叶。请问店内的哪些可以划分为固定资产,哪些可以低值易耗,或者其他分类?我目前看过去店内只有一些:茶柜,散装茶桶,展柜,凳,茶具,收银台,茶叶礼盒包装,茶叶
老师你好,我公司是一般纳税人,项目采购大部分供应商如果都是经营部(也就是小规模)的情况下,只能开普票给我们,如果项目采购我公司全部开普票(小规模开专票给我们要我们自己出11%-12%的税点),税务会有问题吗?该怎么处理发票问题呢
老师,公司是做线下课程培训,跟线上售卖课程,属于教培行业吗?教培行业增值税跟企业所得税有什么优惠政策吗?
老师,公司业务是做售卖线上课程,学员购买完线上课有一年的期限,采取应收款的方式,也不开发票,想问问交增值税的话是收款的当月就要缴纳增值税吗,是按收取款项金额全额缴纳吗?企业所得税收入的话是在一年服务期内平均到每个月来确认吗,比如12000一年,每个月确认1000收入这样吗?
老师,我想问下,存货的计价方法,就是那个月末一次加权平均法,移动加权平均法,说的,是什么意思?是说的每个月卖的那个库存商品的成本吗?跟工业企业的那个,原材料有啥关系吗?
老师,我想问下,存货的计价方法,就是那个月末一次加权平均法,移动加权平均法,说的,是什么意思?是说的每个月卖的那个库存商品的成本吗?跟工业企业的那个,原材料有啥关系吗?
老师,请问新参保企业,在网上给员工办了社保参保后什么时候进税务系统里面申报工资基数?
外贸企业工商年报里的的现金净流量,填的是12月的净流量吗?
去年有票出口货物,没有进项发票,这个报关单怎么处理?
老师调账上怎么调?
调账是先确认是多了0.02,还是少了0.02 如果是账上多了0.02的销项税那调整分离如下: 借:主营业务收入(其他业务收入) 0.02 贷:应交税费-应交增值税-销项税额 0.02 少了做相反分录