你好,20000计入相应成本(管理费用,或者工程成本看具体情况)贷方:银行存款10000,应付账款或者其他应付款 10000

老师好,我们办公室装修,六月份预付了20000,八月份装修完毕,收到发票并结清余款20000,这整个过程怎么做分录呢?
本月现金支付销售人员工资应付100000元,扣签单20000元,罚款5000元,实发75000元,怎么做分录?
老师,我公司收款应收10000元,实际收款8000元。优惠了2000元。实际已经开发票了,那这2000元怎么做会计分录呢?
4.(1)某企业购入一台需要安装的设备,增值税专用发票上列明原价400000元,增值税税额为52000元,支付包装费20000元,运杂费10000元,设备已经到达企业,款项已经支付。(2)该设备发生的安装成本50000元,其中:领用生产用原材料20000元,应付工人工资20000元,其余费用用银行存款支付。(3)上述设备安装完毕后,交付使用。则上述业务中,涉及的相关分录有()A.借:在建工程430000应交税费一—应交增值税(进项税额)52000贷:银行存款482000B.借:在建工程50000货:原材料20000银行存款30000C.借:在建工程30000货:银行存款30000D.借:在建工程50000贷:原材料20000应付职工薪酬一工资20000银行存款10000E.借:固定资产480000贷:在建工程480000
工程装修款20000元 已开发票 20000元 实际支付10000元 这个分录怎么做
老师,我之前记账凭证登记的都是支付什么货款多少钱?然后我现在需要调整把进项税额调整出来,进行抵扣,我怎么写记账凭证?
@郭老师@郭老师@郭老师@郭老师
老师您好 2025年12月企业承担社保部分 12月份先计提 2026年1月份扣款对吧?
贷款还款分录,连本带利一起还
请教下,公司要申报科技企业,研发费用之前没特别做科目,现在需要调整,之前的成本都入了生产成本科目中,现在回调,生产成本下面的科目都是负数了,这个怎么处理呢
老师,公司支出的信息服务费怎么做分录,等发票回来怎么做
你好,委托其他单位进行技术研究开发,支出的费用怎么入账,需要后期进行分摊
老师好!小规模纳税人开普票免税记账需要单独记税款的分录吗?谢谢!
老师,我司是小规模纳税人,出租房产,25年12月收到26年1月的租金,申报这笔租金增值税按什么税率?
老师您好!我想问一下小规模销售收入怎么做凭证
如果 我 借 长期待摊费用 20000 贷 银行存款 10000 预付账款 10000 这样合适吧
你好,可以的,根据实际情况计入相应科目,完全可以
装修款 是不是开了发票就可以入长期待摊费用
可以的,费用成本实际发生了就可以