你好,20000计入相应成本(管理费用,或者工程成本看具体情况)贷方:银行存款10000,应付账款或者其他应付款 10000

本月现金支付销售人员工资应付100000元,扣签单20000元,罚款5000元,实发75000元,怎么做分录?
有一笔装修款发票,客户给我们开了38000元发票,已入账到应付账款,工程完工后,实际装修费是28000元,想问下,需要重新给我们开发票吗?
老师,我公司收款应收10000元,实际收款8000元。优惠了2000元。实际已经开发票了,那这2000元怎么做会计分录呢?
老师,我们公司要支付10000元的设备尾款,出纳按发票付款,付多了10000元。对方公司拿私人账户转回10000元,由于私卡不好出账,出纳又转还10000元给对方,对方基本户对公再转还10000元回来。请问这个分录要分四个分录来做吗?还是说只做两个分录就好了。 付款时: 借:应付账款-A公司 20000 贷:银行存款 20000 借:银行存款10000 贷:应付账款10000 私卡转入转出不用再做分录了吧?
4.(1)某企业购入一台需要安装的设备,增值税专用发票上列明原价400000元,增值税税额为52000元,支付包装费20000元,运杂费10000元,设备已经到达企业,款项已经支付。(2)该设备发生的安装成本50000元,其中:领用生产用原材料20000元,应付工人工资20000元,其余费用用银行存款支付。(3)上述设备安装完毕后,交付使用。则上述业务中,涉及的相关分录有()A.借:在建工程430000应交税费一—应交增值税(进项税额)52000贷:银行存款482000B.借:在建工程50000货:原材料20000银行存款30000C.借:在建工程30000货:银行存款30000D.借:在建工程50000贷:原材料20000应付职工薪酬一工资20000银行存款10000E.借:固定资产480000贷:在建工程480000
老师,银行手续费没取得发票,这个需要汇算清缴纳税调增,我想问一下调增科目只是单纯的财务费用-手续费这个科目吗?
老师,请问,医用吸引头的开票编码,是多少
100天能拿下中级吗?一年过3科
刘艳红老师,还有个税务问题想咨询一下
朴老师,工资表上写的应发工资要大于买社保的工资,这有问题吗?
老师,房屋建筑这种固定资产需要设置残值率吗
开增值税发票,但是款是用现金付或用私户付的算需要发票吗
老师,我们老板开了个油的公司,进了一批油,但是没卖,把这个当送给他另一个公司给员工当福利了,对于油公司来说是不是相当于视同销售了
老师我公司在筹建期费用都计入长期待摊费用里了,现在长期待摊费用里里计入工资50多万有170000多元没有发放 填完表的交税5700多元 那老师我计入长期待摊费用里的50几万还填在哪里,
劳务派遣公司一般纳税人的会计分录,从代发工资,个税,开票,收到服务费的一些会计分录
如果 我 借 长期待摊费用 20000 贷 银行存款 10000 预付账款 10000 这样合适吧
你好,可以的,根据实际情况计入相应科目,完全可以
装修款 是不是开了发票就可以入长期待摊费用
可以的,费用成本实际发生了就可以