你好,20000计入相应成本(管理费用,或者工程成本看具体情况)贷方:银行存款10000,应付账款或者其他应付款 10000

老师好,我们办公室装修,六月份预付了20000,八月份装修完毕,收到发票并结清余款20000,这整个过程怎么做分录呢?
本月现金支付销售人员工资应付100000元,扣签单20000元,罚款5000元,实发75000元,怎么做分录?
老师,我公司收款应收10000元,实际收款8000元。优惠了2000元。实际已经开发票了,那这2000元怎么做会计分录呢?
4.(1)某企业购入一台需要安装的设备,增值税专用发票上列明原价400000元,增值税税额为52000元,支付包装费20000元,运杂费10000元,设备已经到达企业,款项已经支付。(2)该设备发生的安装成本50000元,其中:领用生产用原材料20000元,应付工人工资20000元,其余费用用银行存款支付。(3)上述设备安装完毕后,交付使用。则上述业务中,涉及的相关分录有()A.借:在建工程430000应交税费一—应交增值税(进项税额)52000贷:银行存款482000B.借:在建工程50000货:原材料20000银行存款30000C.借:在建工程30000货:银行存款30000D.借:在建工程50000贷:原材料20000应付职工薪酬一工资20000银行存款10000E.借:固定资产480000贷:在建工程480000
工程装修款20000元 已开发票 20000元 实际支付10000元 这个分录怎么做
您好董老师,期初建账现金和实收资本都多记了,怎么把账调平呀?
员工开的发票备注栏地址不对,必须要求重新开具吗
老师,留低抵欠下个月是自动显示吗?
朴老师,请问,没有通过公户收款,但是收入都正常申报纳税的风险是什么?
老师,社保基数现在还能改吗
老师,请问:运输公司需给我们赔偿1万,原因我们的销售产品淋,可是不给现金,只会在每月运费里抵扣10%。比如10月付1万,只需付9千,这账怎么做
老师,抚恤金是计入职工福利费吗?
个体工商户和种植合作社让税务局代开过一次发票 开发票的当月要不要交税?怎么交?能通过网上电子税务局交吗?还有之后是不是以后每个月没有开票也要进行0申报了?
小规模纳税人出租住房5%? 一般纳税人出租住房9%?
制造费用结转,实操为什么不在借方用负数表示?管理销售费用却要?
如果 我 借 长期待摊费用 20000 贷 银行存款 10000 预付账款 10000 这样合适吧
你好,可以的,根据实际情况计入相应科目,完全可以
装修款 是不是开了发票就可以入长期待摊费用
可以的,费用成本实际发生了就可以