您好,我们选择正规的供应商就能取得正规的发票,这个不是供应商本来就要提供的么。 增值税税负不是随意降的,等 于 本公司产品毛利率 乘 13%,低于这个很多,会有税务风险要查账的
生产企业为增值税一般纳税人,适用增值税税率13%,2021年2月份的有关生产经营业务如下:销售甲产品给某大商场,开具增值税专用发票,取得不含税销售额80万元;另外,取得销售甲产品的送货运输费收入5.65万元(含增值税价格,与销售货物不能分别核算) 判断业务涉及的是进项税还是销项税并计算其金额;
生产企业为增值税一般纳税人,适用增值税税率13%,2021年2月份的有关生产经营业务如下:销售甲产品给某大商场,开具增值税专用发票,取得不含税销售额80万元;另外,取得销售甲产品的送货运输费收入5.65万元(含增值税价格,与销售货物不能分别核算) 判断业务涉及的是进项税还是销项税并计算其金额;答案:。销项税额=[80+(5.65/1.13)]*13%=11.05万 不含税金额,不是应该直接乘以13%吗 麻烦老师解答一下我的困惑。
销售自产白酒500吨,取得不含税销售收入8000万,对应销售成本2450万销售自产啤酒600吨,取得不含税销售收入300万,销售成本50万购进原材料取得增值税专用发票,注明价款4000万,另支付运费50万,确定运输公司增值税专用发票计算该企业应缴纳增值税
某生产企业为增值税一般纳税人,适用增值税税率13%,2021年8月份的有关生产经营业务如下:(1)销售甲产品比某大商场,开具增值税专用发票,取得不含税销售额80万元;另外,开增值税普通发票,取得销售甲产品运货运输费含税收入5.65万。计算销售甲产品的销项税额
24.某企业为增值税一般纳税人,2017年6月发生以下经济业务: (1)销售A产品,取得销售额580000元,开出增值税专用发票,另收运输费4520元 ,计算销项税额 (2)销售B产品,开具普通发票,注明金额226000元,另支付运费1130元,取得增值税专用发票,计算销项税额 (3)购进甲材料5000kg,不含税单价600元,取得增值税专用发票,计算进项税额 (4)购进乙材料6000kg,含税单价791元,取得增值税普通发票 ,计算进项税额 (5)将上月购进的甲材料1000kg用于发放职工福利,可抵扣的进项税额为 计算当月应缴纳的增值税。
老师你好,问一下小微企业附加税是减半征收吗?是一般纳税人
老师:公司主营棚租和地租收入,偶尔有电费转售,服务费等,计入其他业务收入可以吗?怎么处理,谢谢
2022年有一笔房租支出,没有做进项分录,24年抵扣了那个房租进项税,应该怎么处理,下面两笔已经做完了,现在应该怎么调整? 2022年借:管理费用50000,贷银行存款 2024年借:应交税费-应交增值税进项,贷管理费用,
老师非正常户什么意思
老师,这道题年初的实收资本和资本公积余额不算吗?
老师,上期的税款已交,没有做账,这期财务报表季报显示有未交的税。这样该怎么处理?
老师事业单位不是月月结账吗?
老师,我们是房开企业,今年第一季度的时候,以利息收入,填写了相关报表,但是没有成本,全部将利息费用计入了开发成本,现在想从开发成本中调出来一部分,当利息成本,请问老师怎么调账,还需要更改第一季度的财报和所得税申报表吗。
公司目前经营资金有限,然后一位管理层一直都是自行购买了社保,公司没有买可以吗?
老师你好,公司从九月就暂停营业了,8月底员工全部就辞退了,九月在没有员工了,九月个税要不要申报,营业执照还是正常经营
销售佣金这一块如何做账,用什么作为原始凭证?销售货物是13%,运输发票是9%,我们都是连同运费开在材料里,开具13%的专票,只能收到运输公司9%的运费发票,很亏,如何合理规避
您好,1 佣金也是要开票的,人家开不了发票我们只能吃亏,记入成本费用中,年度汇缴需要纳税调增的 2 这个好办,签合同时用不含税价,开多少税率发票我们付多少税,这要不会吃亏
佣金要如何提供发票?
您好,拿到佣金的个人在税务代开发票,这个要交税的,劳务报酬的税率计算 ,人家不会愿意吧
对呀,这个不好取得
您好,我们也取不到,开的餐费记入业务招待费了
业务招待费也解决不了进项少的问题呀
您好,是的,进项少说明我们毛利率高呀,不能去虚取发票的哦