同学您好,借:应付职工薪酬 贷:银行存款,最后应付职工薪酬有借方余额,报表上调整到其他流动资产

老师,这个月养老金基数调整退1—8月的,缴费直接抵减了,这样的话会计分录怎么做,我平时做账计提,借管理费用-社保,贷应付职工薪酬-社保,缴费借应付职工薪酬-社会保险单位,应付职工薪酬-社会保险个人,贷银行存款,
老师好,我已经做过下面这个分录了,缴纳社保的会计分录 1、计提社保费用时的分录: 借:管理费用-社会保险费(单位部分), 贷:应付职工薪酬-社会保险费(单位部分); 2、实际缴纳社保费用时的分录: 借:应付职工薪酬-社会保险费(单位部分), 借:其他应收(付)款-社会保险费(个人部分) 贷:银行存款; 现在要计提工资部分,那这个是应发工资数,还是实发工资数啊?
老师您好,我们公司有个人不上班,但是我们要给他交养老保险, 每个月他先交钱来, 借:银行存款 贷:预收账款 A 计提的时候 借:管理费用 社保费 贷应付职工薪酬社保费 交纳时, 借:应付职工薪酬 社保费 贷:银行存款 预收账款A 我这分录对不对
老师你好 我们单位欠缴社保当月计提的时候是借管理费用 贷应付职工薪酬-社保 这个月我们把欠的那个月社保交掉了 但由于基数原因交的金额大于计提金额 想问下我在做支付分录应该怎么做
老师,我们有个职工辞职了,但是我们已经给他交了全年的社保,现在他给单位要退社保,单位部分1500元,个人部分1523.16元。然后当时交社保的时,我记的账是借管理费用-社会保险贷:应付职工薪酬-社会保险,支付的时候是接借应付职工薪酬-社会保险借:其他应付款-社保。贷:银行存款。现在给这人在工资表里扣掉了单位部分和个人部分3023.16元我现在咋做账
老师,晚上好!为什么会出现自营出口收入与报关单收入不一致的情况,我刚刚查了电子口岸卡上面的数据,有一单1月份我同事漏了,没给我开票,其他三单都是退关了,还有10多万差异找不到原因
现在碰到一个这样的情况,税务系统不是要先填财务报表,才能申报企业所的税吗,但是我们二季度肯定是要交企业所得税的,我的问题是想先通过所得税申报表测算,需要交多少所得税,我才能填写税务系统报表上的所得税费用嘛,那这个怎么处理呢?
老师,2025年房租费发票未开来,计提了,今年6月份开来2025年房租费发票分录怎么做?
会计学堂的主观题怎么样?快考试了,我应该怎么备考呀?优先学什么,备考会计财管
老师,请问下同一个地址,同一个法人,因客户要13%,又要普票,可以注册2家公司吗?分公司开票,这样有什么风险
郭老师,出口的生产企业,有的平台销售做的免税,36个月都不能变的政策,那我的其他的还可以免抵退吗
销售收入有销售折扣,我们确认收入的金额应该是按扣除销售折扣的金额确认收入,按折后的收入报税对吗?
小规模二手车怎么报税
老师新参保职工工资申报:应发工资小于最低缴费基数按照什么填写
老师你好,从5月份接了朋友的一个装饰装修公司,在深圳地区注册的,接了一个装修项目在东莞5月份开出15万发票,今天想要开发票提示可开具金额是0,是不是先申报增值税就可以有可开具金额呢?因为账还没有做,另外5月之前的账都没有,之前的资产负债表都是空的没有数据,我直接从5月开始做账?
老师我不太明白 就是最后的余额冲减或增加应付职工薪酬就可以是吗
嗯,按照我这个分录做应该没啥问题