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老师你好 我们单位欠缴社保当月计提的时候是借管理费用 贷应付职工薪酬-社保 这个月我们把欠的那个月社保交掉了 但由于基数原因交的金额大于计提金额 想问下我在做支付分录应该怎么做

2024-01-29 19:58
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-01-29 19:59

同学您好,借:应付职工薪酬 贷:银行存款,最后应付职工薪酬有借方余额,报表上调整到其他流动资产

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快账用户3770 追问 2024-01-29 20:04

老师我不太明白 就是最后的余额冲减或增加应付职工薪酬就可以是吗

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齐红老师 解答 2024-01-29 20:37

嗯,按照我这个分录做应该没啥问题

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同学您好,借:应付职工薪酬 贷:银行存款,最后应付职工薪酬有借方余额,报表上调整到其他流动资产
2024-01-29
你好;       直接抵减了。 那么你冲计提 :借 管理费用- 单位社保负数金额; 贷应付职工薪酬 -  社保 负数金额;   
2022-10-25
是的,你的账务处理是对的
2021-03-24
你好,是的,正常做计提,然后支付。
2024-11-14
您好,不是,这是扣个税和社保之前的,完整的一套分录是 一、计提工资时 (社保计提:单位的计提,个人的不计提。) 1、计提工资 借:XX费用(管理/销售等)-工资 (应发工资-个税系统申报数据) 贷:应付职工薪酬——工资 2、计提社保(企业部分) 借:XX费用(管理/销售等)-社保和公积金 贷:应付职工薪酬—社保(单位) 二、发放工资时 1、发放工资 借:应付职工薪酬—工资 贷:其他应收款-社保(个人部分) 应交税费—应交个人所得税 银行存款 2、上交杜保 借:应付职工薪酬—社保(企业部分) 其他应收款-社保(个人部分) 贷:银行存款 3、上交个人所得税 借:应交税费—应交个人所得税 贷:银行存款
2025-08-10
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