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你的委托其他的公司收款。
你好 老师 我们是装饰公司 小规模纳税人 因没资质 挂靠了B公司 因为是B公司和甲方签订的合同 开发票也是由B开给甲方 我们公司需要账务处理吗 还有最后甲方结算支付给B的款项 怎样转给我们公司比较合理
我公司和A公司作为联合体共同参与项目投标并中标。我方作为共同体主体支付了招标代理费并取得了增值税发票,目前对方要求我方开具发票再把他应承担的招标费还给我们,这样的话我们一但开票就要确认收入还要交所得税,显然不合理。有没有合适的解决方法适用于联合体结算的这种。
老师好,我想问下,我们公司现在有个合同,我们是施工方,对方是业主,现在业主换了,原主体公司开了新的公司,然后他们直接以新公司名义发过来一张告知函,让我们发票直接开给新公司,是不是不妥,应该怎么做
新注册建筑劳务公司,甲方和我公司签了一个劳务合同,属于代开发票,发票开了钱也打过来并且已经提走了,因为是刚接触的这个行业,开票需要我们和甲方签的合同,是不是还需要甲方和业主签的合同?甲方和业主签的合同需要原件还是复印件呢?不需要做进帐里吧,只需要留存备查吧?
我们公司租赁开发商负一楼和15楼区域进行营业办公,起初开发商与我们签定了租赁合同15年。三年后,该开发商突然改变租赁合同内容,要求我们签定新合同,开发商新租赁合同让我们公司财务审核,经一看,三年前的开发商(简称甲方)在新的合同里面没有了,换成了几个不同人名的和从来未见过的公司作为新的甲方,原合同里面的租赁面积也分成了多个,租金变了。对于我这个新手来说,不知道怎么审核。第一,合同期未满,又新签合同,是否重复;第二,原甲方变成了现很多个新名称的甲方,合同性质是否改变,对我们公司来说,风险增大或不利;第三,如果新签租赁合同,原租赁合同怎么作废;第四,新的甲方用什么证明他是房东?请专业老师解答一下。
资料:茂源公司于2023年4月1日向银行借入500 000元,期 限为3个月,年利率为3%,该借款到期一次还本付息,利息分月预提。 L.4月1日借入款项; 24月末预提当月利息: 3.5月末预提当月利息: 4.6月30日偿还借款本金; 5.6月30日支付全部利息。
我们公司要对劳务公司进行罚款,劳务公司要给我们开劳务费的票,这个劳务费的发票金额给我们开的是扣了罚款的金额,这样可以吗?
你好老师,这边是超市方,是饮料柜的押金,欠别人的,分录怎么做的?
老师请问超市放的饮料柜押金,没票欠的押金怎么做账?
公司在自然人扣缴端申报的工资收入数据,与公司实际发放员工的收入数据,是一样的吗?应该是不一样的吧?(应该是扣缴端申报的数额大于公司实际发放给员工的数额吧?)
详细的说明包工活还要开发票
员工A,5月工资为6000元,扣社保500元,扣个税30元。实际发放5470,个税申报时本期收入填5500还是天5470?
固定资产的卡片无法自动生成凭证,怎么能让它自动生成凭证并传递到总账?
向W公司销售B产品1250件,单价400元,售价500000元,另转让甲材料400千克,价款20000元,增值税共计67600,另以银行存款支付代垫运费2000元,货己发出,货款尚未收到。
某机床生产企业为增值税一般纳税人。2022年9月发生如下购进业务:(1)购进生产用原材料,取得增值税专用发票上注明的价款420万元,税额54.6万元;支付运输费用34662元,取得运输公司开具的增值税专用发票;支付桥,闸过路通行费,取得通行费发票上注明的金额8000元。(2)为本单位员工报销差旅费用,取得的国内铁路客票的票面金额共计1.09万元,因招待客户为客户公司雇员购买国内旅客机票,取得的电子客票行程单上注明机票款28000元,燃油附加费7500元,机场建设费6000元。上述客票均注明了旅客身份信息。(3)购进两辆货车,取得机动车销售统一发票上注明的价款24万元,税额3.12万元,其中一辆用于生产经营,另一辆用于生产经营的同时也为职工食堂提供运输服务。(4)进口一台机器设备,取得海关进口增值税专用缴款书上注明的税额80.97万元。要求:根据上述资料,计算该机床生产企业9月当期允许抵扣的进项税额。
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这个出委托书就可以的,委托其他的公司收款