你们公司是简易计税,进项不能抵扣
老师,请问我们是农村客运公司(一般纳税人),收入有收取的服务费6个点的与交通运输3个点的,那么取得的车辆发票可以认证抵扣吗?
老师我们公司是一般纳税人人,开出去的服务费是按照6个点开的,是普票,这个可以抵扣吗?
老师,你好。请教一下,公司变更一般纳税人以后开票的税点是按照发生的业务开的吗?像我们是公共运输的,收入开3%。然后收取其他费用开6%。是可以这样开票的吗?收取其他费用的6%是可以进项抵扣吗?
老师,下午好。公司是一般纳税人有业务是开3%税点的也有开6%税点的票。请问如果公司有进项的专票报税的时候可以抵扣吗??
老师,你好。我们是城市公交公司,主业务收入是公交车运营收入,一般纳税人,我们线上售票开票是3%的税率,其他收入都是无票收入。想问问看,开具3%的收入是简易计算收入,不能进项抵扣。那么剩下的其他的无票收入我能不能在申报的时候选择一般计税然后进项抵扣来申报呢?
请董孝彬老师回答,非董孝彬老师请勿扰,Bom拆到末级是的,老师搞好了发我了麻烦跟我说下。
老师,哪个是新版利润表,哪个是旧版利润表?
老师好,施工企业有几名退休人员返聘的,还有几个不给交社保人员的工资,用劳务用工的方式聘用,然后劳务公司给开人工发票,这个工资应该进到什么会计科目呢谢谢
老师,我美国公司一个是科罗拉多州,一个是怀俄明州 ,从去年4月开始做Tk,网上产生2024年的交易金额累计1.2万美元,现在还没申报,美国那边会罚金吗
老师,请问如果公司变了法人,银行开户许可证上面的法人是不是也要一起变更,我指的是那张A4纸上面的法人
老师:如果是销售方违约,不需要开具发票,购买方违约要开发票 ,对不?这两个我老是搞不清,容易混淆。
老师,第十年的净残值400为何是“—”,净残值是流入,应该是“+”,我的理解哪里错了?
老师,我们现在的厂房和办公室是租的,房东以前是一个矿业公司,现在他们公司没有做业务了,就把厂房和办公楼出租给我们公司了,一年有100万左右的租金,房东不肯开发票给我们,如果已他们原来矿业公司的名义开,他们的经营范围也没有租赁的业务,这可怎么办?
为什么一家外贸公司他会找好几家船务公司,是因为他出口到不同的国家吗?
法人可以自己是财务负责人吗?
意思是如果开有3%的发票了,即使再看6%的也是不能抵扣是吗?
是滴,就是那个意思的哈
但是管理员跟我说,开6%的票,支出可以抵扣进项。我都有点糊涂了,到时是能抵扣还是不能抵扣
关键是你取得6%的专票进项是用于什么项目?是简易计税还是一般计税?
6%的话是属于一般计税,对吧。如果取得的专票进项是用于这个一般计税的呢?
用于一般计税就可以抵扣
如果是用于公司日常开支的进项票呢?能不能抵扣
用于集体福利和个人消费的就不能抵扣
像买办公用品,这类的呢
这些是用于生产经营的,可以抵扣的
嗯嗯,明白了老师。谢谢
不客气,祝你工作顺利!如果感觉满意的话,麻烦给个五星好评哦。