你好 公司交的增值税,附加税,企业所得税,都是计入,应交税费-应交增值税/附加税/企业所得税里面的哈

减免的增值税附加税要交企业所得税吗?
应交税费包括增值税、附加税、企业所得税,应交增值税及附加税在次月缴纳,企业所得税按季度预缴,求计算年末应交税费
老师 减少增值税附加怎么理解?少交增值税,少交附加税,企业所得税也应该减少吧?
老师,公司交的增值税,附加税,企业所得税,都是计入,应交税费-应交增值税/附加税/企业所得税里面吗
老师,我司4月份有异地预缴增值税及附加,还有预交企业所得税,分录:借; 应交税费-预交增值税 应交税费--附加税 应交税费-企业所得税 贷:银行存款 请问老师分录对吗?
这是写在借方的,贷方写银行存款是吗,我记得增值税需要先计提,计提怎么写的呀
计提增值税会计分录:借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税),贷:应交税费-未交增值税。下月交纳时:借:应交税费-未交增值税,贷:银行存款。
括号里转出未交增值税是什么意思呢,是要继续跟这个三级明细科目吗
转出未交增值税指月末终了时,企业所转出的应交而尚未交纳的增值税,
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好的,没问题,那意思是那么跟应交增值税,要么跟转出未交增值税吗
是的 是这个意思的哈 加油