你好同学,年末应交税费中的增值税及附加=(119808+14376.96)-125689.68=8495.28
预收房屋租金 1.应纳增值税对应的附加税如何在企业所得税前扣除及填报企业所得税申报表, 2.在计算会计利润时是按分摊后的附加税计算,还是按照缴纳的增值税对应的附加税算?
如何算应缴增值税,应交税金及附加,应交所得税,预计净利润
应交税费包括增值税、附加税、企业所得税,应交增值税及附加税在次月缴纳,企业所得税按季度预缴,求计算年末应交税费
应交税费科目用于企业按照税法规定计算应交纳税的各种税费,包括a,教育费附加b增值税c个人所得税d资源税多选
老师,公司交的增值税,附加税,企业所得税,都是计入,应交税费-应交增值税/附加税/企业所得税里面吗
老师你好!请问如何一位医生,在A医院做正职,然后去B门诊做顾问,B门诊给这位医生支付报酬,是按劳务报酬来做吗?那么这个医生需要开发票给公司吗?
收购小麦的一式四联码单张纲写成了张纲,我跟业务员讲写错,他讲直接在财务留用黄联手改可以?
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老师,可不可以将多台生产没备,进行固定资产一次性扣除?
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老师去年十月份入库了也付款了,没有做过进项发票的分录,老师要是现在补去年进项发票的分录怎么补呢?
你好老师,企业收到科技局研发项目款,专款专用,我企业用的是小企业会计准则,全部分录怎么做?
老师,餐饮行业,用银行存款预付款方式购买桌椅板凳,第一次预付10000元,第二次预付20000元,然后收到桌椅板凳,并领用,这几笔怎么做分录呢?
老师成本法转权益法,讲课老师说出售40%就是出售三分之二,没懂,怎么理解
老师,进项票抵扣了增值税后还能拿来做企业所得税的费用扣除吗
年末应交税费中的企业所得税=127138.96-45000=82138.96 合计年末应交税费=82138.96+8495.28=90634.24
老师还是不对,它还给了年初数24000,但是加了减了也不对
就是填预计资产负债表
稍等哈 我在看你下哈
是不是要用 计提数减去-缴纳数%2B年初数 应交税费年末余额=412838.4%2B49540.61-441650.69%2B443701.56-175000%2B24000=313429.88