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老师,我想问下,我们是人力资源公司,客户对账的时候,比如1万元,扣员工水电住宿费1000,客户实付款9000,但是开票要求我们开票1万元,怎么做账呢

2024-01-30 16:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-01-30 16:01

你好,这个水电费,宿舍费你们有发票吗?

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快账用户9434 追问 2024-01-30 16:07

没有发票,但是会在员工发工资的时候,从工资里扣出来

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快账用户9434 追问 2024-01-30 16:08

老师,我想问下,我们做成本是按应付工资,还是按实发工资做成本呢,申报个税的时候都是按的实发工资去申报的,是不是就要按个税申报的实发工资做成本呢?

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齐红老师 解答 2024-01-30 16:09

你好,做成本里面,但是你这个没法差额抵扣不了的。

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齐红老师 解答 2024-01-30 16:09

他这个不影响你到时候发工资的时候从工资里扣除就行

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快账用户9434 追问 2024-01-30 16:22

没明白,我做账的时候应该怎么做分录

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齐红老师 解答 2024-01-30 16:26

借应收账款10000 主营业务收入 应交税费简易计税 借银行存款 其他应收款个人负担1000 贷应收账款1万 借主营业务成本 贷应付职工薪酬工资1万 应付职工薪酬工资1万, 贷银行存款9000, 其他应收款,个人负担的水电费1000

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你好,这个水电费,宿舍费你们有发票吗?
2024-01-30
你好,你们有三方的转款协议吗?或者是代收款协议。因为你这个业务三流是不一致的,你们是按120元确认商品收入20元,取得发票确认你们的销售费用
2023-02-08
你好,那手续费谁来承担?是你们承担还是对方?你开发票怎么开?开2.9还是3?
2025-05-29
同学你好 (1)全额确认收入与销项税额 借:银行存款       贷:主营业务收入              应交税费———应交增值税(销项税额)   (2)确认可扣减的成本费用及“销项税额抵减” 借:主营业务成本       应交税费———应交增值税(销项税额抵减)       贷:银行存款 (3)月底结转未交增值税 借:应交税费———应交增值税(转出未交增值税)        贷:应交税费———未交增值税
2022-09-23
你好,你们是人力资源公司吗?
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