您好,免增值税的,我们在增值税附1里有 19行申报免税 2、《营业税改征增值税跨境应税服务增值税免税管理办法(试行)》的公告国家税务总局公告2013年第52号第四条纳税人提供本办法第二条所列跨境服务,必须与服务接受方签订跨境服务书面合同。否则,不予免征增值税。 第五条纳税人向境外单位有偿提供跨境服务,该服务的全部收入应从境外取得。否则,不予免征增值税。 根据以上条款规定,必须是跨境服务书面合同,否则不予免征增值税。

我单位与外方单位合同写明,我方将在收到外方票据后按照合同日换算的支付咨询服务费20万人民币给外方账户,或按照支付日汇率换算的人民币付给外方账户,外方在合同日开了票据给我们,之后我单位付款日汇率升高,实际又多付了1万多人民币,合同日和付款日的会计分录怎么写,外方开具的INVOICE标志的票就算发票入账吧,他们没有国内的发票,辛苦老师了
我同行业是国际物流运输,是跟国外的快递公司合作的,在国外快递公司开了一个下单账号(此账号不是我司与国外直接签的,是我老板名下的公司),我司是提供账号给国内的客户下单运输。我司预收的款一般都是美金(私户收),这预收款只是用来给客户下单的基本费用,等国外真正的账单出来,再来结算的。算这种分录怎么做。1、收到预收款(人民币),借:银行存款--XX银行 贷:预收账款,那出了账单,要跟客户结算,要怎么做分录。2、收到预收款(外币),借:银行存款-外账号(此金额是写美金的金额,还是写当天用中行折算价的金额)结汇又怎么样分录?老师,就这两个问题
老师好,出口企业以报关单金额和结汇时的汇率给国外企业开发票,现在实际收汇金额小于报关单金额,请问怎么做账务处理呢?
老师我是外贸出口企业,比如:供应商开票给我开了五双鞋子,但是因为质量问题,给国外客户发了三双,最开始跟国外客户签的也是五双,因为银行要按实际发货的数量来,就让客户重新盖了一份三双的,那现在我给税务局的合同是要拿三双的合同,还是五双的合同,实际收到的款是三双的钱。
老师我是外贸出口企业,比如:供应商开票给我开了五双鞋子,但是因为质量问题,给国外客户发了三双,最开始跟国外客户签的也是五双,因为银行要按实际发货的数量来,就让客户重新盖了一份三双的,那现在我给税务局的合同是要拿三双的合同,还是五双的合同,实际收到的款是三双的钱。
老师,我们公司员工去客户现场调试设备发生的差旅费,老板让费用算给客户,但是我们跟客户没有合同,就上门服务下,这个我可以做份技术服务合同吗
老师好,对方卖给我们的商品有质量问题,对方退了我们部分罚款,我们已经销售出去了 成本也结转了,是不是 做 借 银行 贷 主营业务成本?
老师,按次申报的印花税,今天17号申报会迟吗?平常都是15号前申报
染费计入生产成本还是制造费用
老师您好。我司是小型微利企业,使用小企业会计准则,5月有补缴2022—2024年印花税16353.34元,是直接记当期损益营业税金及附加吗
老师,你好,请问一下,我们公司出口退税,报关单是B公司,但是客户付款是A公司,客户指定要求我们送到B公司。请问这样会影响退税吗
24—25年累计做了采购原材料暂估500万没开票,如果这笔数不开票骑。情况怎么红冲,或者是冲掉应收可以吗?
开的设备安装与修理,修理的理写错了,这个发票能用吗?
工伤报销,其中医疗统筹支付的款要报销给员工吗
未报关样品收汇出口,进項有专票,请问从进到销再到收汇,再到汇算清缴怎么做会计分录,谢谢
合同跟国外客户签订,但是业务发生在国内的会展,
小规模,这样还免税么
您好,合同签了国外就是免税的,小规模免呀,30万以内普票本来也不用交增值税
合同签的是国外的,但是实际业务发生地是在国内啊,抄60万,收汇换汇银行需要发票,这个发票怎么弄,是形式发票么
您好,不好意思,这个在境内服务还不行(完全在境外消费的下列服务 才行),我们要交1% 中华人民共和国境内(以下称境内)的单位和个人销售的下列服务和无形资产,适用增值税零税率: (一)国际运输服务。 国际运输服务,是指: 1.在境内载运旅客或者货物出境。 2.在境外载运旅客或者货物入境。 3.在境外载运旅客或者货物。 (二)航天运输服务。 (三)向境外单位提供的完全在境外消费的下列服务: 1.研发服务。 2.合同能源管理服务。 3.设计服务。 4.广播影视节目(作品)的制作和发行服务。 5.软件服务。 6.电路设计及测试服务。 7.信息系统服务。 8.业务流程管理服务。 9.离岸服务外包业务。 离岸服务外包业务,包括信息技术外包服务(ITO)、技术性业务流程外包服务(BPO)、技术性知识流程外包服务(KPO),其所涉及的具体业务活动,按照《销售服务、无形资产、不动产注释》相对应的业务活动执行。 10.转让技术。
您好!我临时有事走开2小时,留言我会在回来的第一时间回复您,谢谢您的理解和宽容~
这种怎么开票报税啊,开票是因为银行这边需要,是形式发票还是开普票呢,合同签订时间和开票时间不一致行不行啊,他这签国外客户,但是发生地在国内的会展的这种怎么操作呢实际业务中
您好,我们在国内服务也不免税了,国外又不需要这个发票,我们正常开普通发票就可以了。 在合同期内开发票就可以的。我们财务这里就是涉及到收汇和开发票,报税,