你好,这个没有关系的,你之前的增值税里面的销售额加上现在的增值税的销售额等于所得税里面的一样就行

公司去年第一季度是核定征收个体户开了一张29万的票出去,从去年4月份开始转为小规模纳税人企业了(个转企),转企业后开始做账,之前个体户的没做账,所以增值税申报的收入跟财报上的收入对不上,现在税务局要求补起来补交企业所得税,我可以把这收入补录上,相应的成本也补做吗,没有成本票,因为个体户时是不用交税的
老师,我想请问一下个税申报的相关问题。我才来一家公司,让我做几家小规模纳税人的账。说是这几家小规模纳税人的税之前都是代理记账公司那边在申报。而且之前这几家小规模纳税人公司的个税都是空申报。但是从12月份开始,有做了一些员工进来,需要申报个税。那么,我在现在1月份,在我自己的电脑上安装自然人扣缴义务端,我的个税系统里面是没有之前代理记账公司那边申报的数据,这个怎么处理?还有就是,我需要向代理记账公司那边让他们进个税系统里面导出他们之前录入的境内人员信息表Excel版的吗?如果他们之前有报过法人的个税的话。
小规模纳税人,做电商的,之前几个月没有请会计,自己直接填了数据申报了,现在我接手从1月份补账,我发现他们公司有一些无票收入,是直接从对公账户走的,那这样的话是不是要把这部分收入填入申报表啊,但是之前的申报并没有填,现在怎么办
老师,我们有个个体户转成小规模了,但是个体之前没有做账,现在从小规模开始做账,增值税的申报金额系统默认把个体的合计一起,但是账里面只有小规模的,这样的话所得税报表和增值税报表的收入就有差异了,这个该怎么处理?
小规模纳税人的个体户,买黄金回来做成黄金工艺品再销售。之前我们没有消费税的税种,就从来没有申报,现在税务局要我们补消费税。请问老师,小规模纳税人的消费税是多少?是按开增值税发票金额的3个点还是1个点缴纳?
老师,现在零星采购可用收据企业所得税可扣除额度是多少钱
老师,申报个人所得税,个税收入23万,要缴个税3万,这个税申报对吗,已经缴2万,还要补缴1万
请问上个月做了无票费用, 借费用 贷银存 次月来发票了怎么入账?
老师我们公司给客户邮寄网球拍,从日本寄到国内,支付的进口税款,海关给开了个个人邮递物品进口税款缴纳凭证,那纳税人姓名地址是公司员工和办公地址,这个可以正常凭单下费用税前扣除吧
移交总账 是到一级科目还是二级科目
老师,公司给员工发工资,单位社保没有缴,可以给员工缴个人城乡医保吗
公司一直是亏损的,应收应付、其他应付款、固定资产等科目都有余额,现在要注销,有什么需要注意的吗
老师,麻烦问下 我们是属于旅游行业,现在政策下我们还可以开差额发票吗
老师您好,当月进项发票不认证,做待认证还是先不做账
老师,您好!我公司投资到另一个公司的股份,现退回一部分,退回的款项怎么做账
老师那肯定不等于,我现在账套里面只有小规模的数据,所得税要是再加上个体的数据,我没有那么多的成本票啊?而且这样的话我的增值税所得税申报表都跟账套数据不一致了
那你之前是什么征税方式的?
之前个体是核定征收,增值税申报表里面还有还多核定额数据,而且我以增值税数据为准的话我的财报也不对,汇算清缴也过不去的
定期定额嘛,定期定额的话,你比如开了1万的发票,你核定的是3万,你所得税里面填写的是3万,这里肯定不一样。
这个必须是一样的,就没有意义了。
老师,那我该怎么调整这个数据呢?我现在小规模实际开了20万票,加上个体核定和开票就是60万,中间差了40万,我的账里面收入也只有小规模的20万,所得要是填写60万的话40万没有成本的,而且跟账本也对不上
这个不用一致啊,因为你没法修改你的生产经营所得,就像我刚才说的那个增值税,你只能填写1万,然后所得税填写的是3万,在这里有差异
但是税务局老师说我的增值税和所得税收入不对等,让我改,我不知道怎么改了,改哪个都不对
你跟他解释一下你这种情况。
问下,写一个说明可以吧,这个修改不了。