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老师,给公司开进发票来,公户没付钱。分录咋写了

2024-01-31 10:17
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-01-31 10:18

同学你好 借:原材料/费用等 贷:应付账款

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快账用户1775 追问 2024-01-31 10:25

老师,办公室加油费。贷其它应付款可以吗

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齐红老师 解答 2024-01-31 10:29

同学,你好!其它应付款可以的

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快账用户1775 追问 2024-01-31 10:32

老师,公司员工年会聚餐住宿费。记什么费用了

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齐红老师 解答 2024-01-31 10:39

同学,你好。公司员工年会聚餐住宿费计入管理费用-福利费。

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同学你好 借:原材料/费用等 贷:应付账款
2024-01-31
借:银行存款 贷:预付账款
2023-01-12
借预付账款贷银行存款。
2022-04-06
你这个外账是不能做的。
2023-06-08
你开具了预付款的发票就正常做账,按销售收入做账 借银行存款 贷主营业务收入 应交税费-增值税-销项税
2023-06-09
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