你好同学!视同销售一般是指自产的产品用于员工福利和分配给投资者,成本是指产品的成本,不会涉及招待费,当然也不会重复,重复的就得扣减出来。

老师好!问下企业所得税汇算清缴,如果有捐赠支出50万可以税前扣除,除了填捐赠表单,还需要填视同销售收入视同销售成本这两个表单吗?需要填的话该怎么填?假如视同销售收入不含增值税金额是100万,视同销售表单该如何填写?
利润=收入-费用,这个费用不是所有费用都可以税前扣除吧?比如业务招待费、差旅费等,但我看做帐时,本年利润=主营业务收入-主营业务成本-销售费用-管理费用-税金及附加,那不就是所有费用都扣了吗
老师:对E项有疑问,在土地可以清算时,是要达到85%,当时说如果说只卖了80%,但有10%是用于自用或出租,也视同已经销售吧,可以清算了。那证明出租那部分相当于可以计入收入,也相应可扣除成本,那为何这里E却是对的,不用计收入不扣除成本?
视同销售明细表,填写收入和成本,比如视同销售这笔业务是招待费,那如果成本也填了,销售费用也按比例扣除了,会不会重复扣除
视同销售和房地产开发企业特定业务纳税调整明细表(A105010) ,账上有一笔4万招待费,就是酒水,公司请客吃饭消费掉了,这个是不是要填这个视同销售的表?收入和成本怎么填啊?
如果甲公司挂靠子公司资质施工,而乙公司要求甲公司提供60材料和30人工和5%其他,请问实操中都如何操作的呀?
老师,我们会计学堂的k3视频链接能发一下吗?昨天还能打开,今天就不可以了
公司买电脑,有发票,无合同可以吗?
请问物业公司收的停车费按6%申报,已经4个月,如果不去更正申报,只在6月的时候调账一起在6月申报,如果被发现了会有什么后果?如果去更正申报,估计是需要离职了
公司出售固定资产危化车,又购买一台二手危化车,需要怎样账务处理,有没有特别的注意事项
危化车辆2024年170万购买,现在售出70万,需要怎样账务处理,需要纳什么税
老师,请问,老板一次性支付了两年的房租,是直接记费用科目,还是记哪个科目按月摊销
老师,们我们学堂k3的学习视频链接能发一下吗
老师您好,我司是外贸进出品公司,有问题请教下老师,在退税过程中有一张进项发票品名和报关单品名不一致,供应商也不配合,那么这种情况下税务申报怎么处理,
老师您好,我司是外贸进出品公司,有问题请教下老师,在退税过程中有一张进项发票品名和报关单品名不一致,供应商也不配合,那么这种情况下怎么处理也开的销票和这张进票