您好,这个的话,现在还在挂账吗
老师,公司给员工代扣代缴的个税,不扣员工的工资,这个分录怎么写呢
老师,税务申报利润表本期金额是填写利润表本年累计金额吗?
1-6月份不含税开票金额为13000,应交增值税是130,个体工商经营所得,收入总额填多少?
这个会计分录怎么做,没看懂
发票额度不够本应上个月开具,季度报小规模,有8w,没开,这个月应该怎么报增值税,报无票收入,就超季度30w交税,还是这个月开具,税务上个月查账了,知道库存数量这批未开票得已发出去了
公司24年登记为小规模,截止上个月一直未开票,没有销售收入,上个月取得了一张进项专票,税率为13%的成本费用,这个月老板想申请为一般纳税人,今天已经转为一般纳税人了,这个月要申报季报,我想了解这个月申报前是不是要把上月取得的进项专票抵扣,还是下个月一般纳税人申报时再抵扣?
老师好:想咨询下,公司支付了不合理费用,年度税务口径需要调增处理。这种情况,一般摘要怎么写比较合适,可以方便年底会计进行统计数据。
老师好,甲方代付项目农民工工资,现在是2025年7月一次性发放5月—6月两个月工资.6月没报5月份个税,现在能一次性把两个月的工资申报了吗?该如何申报呢?
税务系统还能查真票还是假票吗
发票额度不够本应上个月开具,季度报小规模,有8w,没开,这个月应该怎么报增值税,报无票收入,就超季度30w交税,还是这个月开具,税务上个月查账了,知道库存数量这批未开票得已发出去了
现在一直挂着呢
您好,这个的话,是可以转到其他流动资产的
老师,这个有预交税款的情况吗
这个的话是存在的,有
增值税不需要计提啊,有销售收入就有增值税
有可能是外地项目,然后预交
代开的增值税直接计入应交税金贷方,缴纳的时候计入借方,应该不会出现借方余额啊?
我们这个公司没有外地项目
他直接预交,没有计提的话,会在借方
???直接预交分录应该是借,银行贷,主营业务收入和税金 然后缴税借税金贷银行么,这一借一贷没有余额了啊
不是 直接预交是 借 应交税费 预交增值税 贷 银行