不需要冲新开了,直接打款就是

老师,对方开过来一张专用发票,我公司没有抵扣,但是入了去年的账了,现在需要对方红冲重新开,我们需要给他退票吗?
请问一下老师,2023年1月份我们给A公司开具了专票,发票有误了,但是邮寄给A公司,对方还没做发票认证抵扣了,我们公司可以把这张开错冲红吗?冲红要让对方公司把开错的发票给我们吗
老师,我们公司有一笔业务,2021年就开票了,但业务员找不到专票,我就没上账,现在对方要钱,就让他们重新开了一张票,把以前那张红冲了,现在对方要要回以前的票,这个不合适吧?红冲就不需要吧
我们收到一笔钱是客户打过来的,金额96430.28,我们是一般纳税人,6个点,那就承担5458.31元税,现在我们要支付给合作公司钱,对方是小规模可以开专票,税点是3个点,请问我们需要开具给对方多少钱?让对方给我们开具多少钱的发票?
老师,我们公司2023年收到对方开来一张发票,钱还没给人家,我们记入的应付,现在2024年了,还需要让对方把票冲销嘛?给对方钱的时候再让对方重新开具
老师你好,给我一个快账软件的手机版的网址呗,我下载一个
朴老师 这一笔显示是抖音充值,我在商家抖音后台该在哪里查这笔充值?
董孝彬老师,我公司是电商公司,24年成立,24年的账是代理记账做的,我现在入职这家公司老板让我理账,我发现24年只确认了部分收入,而且线上24年的推广都没有开票,我现在申请开票,我现在重新做24年的账,而且该推广费我也记为销售费用了,并且更正申报24年的企业所得税汇算清缴。是不是在我更正申报24年的企业所得税汇算清缴之前供应商把推广票开出来,我在更正24年企业所得税汇算清缴时该推广费发票就可以作为费用在24年企业所得税汇算清缴时税前扣除?还是该费用我不能计提,应该要暂估费用才能在更正24年所得税汇算清缴时税前扣除?
两个问题: 1.请问企业所得税汇算清缴,小微企业,应纳税所得额在(200几十万)-300万之间属于临界点,200几十万具体是多少呢?会引起税务关注么。会让企业写说明还是让企业自查呢? 2.退税金额无论大小都要写说明么?还是退税超过多少钱才写说明呢?
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老师,请问银行流水没写用途,只能挂账,也不知道是啥业务,用途就是写的转取,有没关系?
老师,请问下,卷烟在生产环节缴纳消费税,在批发环节还要交,说的啥意思?
报关单是2月,汇率是选择2月1日的美元汇率吗?2月1日是周日,所以选择是1月30日工作日汇率吗
请问老师,5月4号增加了子女扣除项目,之前大概是没更新好1-4月都没扣,这个是从几月开始能扣?
中级证掉了,可以补办吗?或是现在有电子版的吗?21年考的
就我们有钱了,直接给他们打款就行是嘛
跨年的票据可以冲销嘛
那个发票是正常的,为啥叫人家冲销?
就是想和打钱时间一致,跨年的票据可以冲销嘛
你是跟谁学的会计呢?哪位高手教的时间必须要要一致?
不是,我知道直接打钱就可以了,到时候我们把应付冲了就行,我想知道的是。跨年的票据可以冲销嘛
发票开错了才需要红冲的,好好的发票红冲干嘛呢?
因为可能不走这笔业务了,这不涉及跨年了,问一下老师是否可以冲销
涉及退货,折让,开票有误可以红冲
和跨年没有关系是吗
是的,和跨年没有关系
好的,涉及到折让是什么意思呢
销售方打折收款的
这种情况,就销售方冲销原来发票,然后重现开具新的金额额度就可以了是嘛
嗯嗯,销售方知道怎么做哈
好的,谢谢老师
不客气,祝你工作顺利!如果感觉满意的话,麻烦给个五星好评哦。
老师,如果对方给我们开具发票,一笔业务,分开开具,这样的是不是要在同一年内完成 例:销售方共开具96000,2023年11月开具48000,剩下48000是否需要2023年12月全部开票完成,能否在2024年开具
可以在24年开票的,没问题的