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分公司,如何开具发票,如何缴纳增值税,附加税,个税?

2024-02-01 11:51
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-02-01 11:52

同学,你好 先向税务局申请开票功能,申请成功,就可以缴纳增值税了

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快账用户2885 追问 2024-02-01 12:01

所得税呢?

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齐红老师 解答 2024-02-01 12:01

同学,你好 所得税一般是合并申报的

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快账用户2885 追问 2024-02-01 12:02

那分公司需要做账吗?

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齐红老师 解答 2024-02-01 12:02

同学,你好 是需要的

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快账用户2885 追问 2024-02-01 12:02

直接在总公司做账?

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齐红老师 解答 2024-02-01 12:03

同学,你好 分公司也要做账的

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快账用户2885 追问 2024-02-01 12:04

我有点凌乱,比如总公司在市区,分公司在县城,分公司需要单独做账,增值税报在县城,所得税需要编制合并报表报在市区总公司?

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快账用户2885 追问 2024-02-01 12:04

学生困惑,能把这个思路给说下嘛?

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齐红老师 解答 2024-02-01 12:04

同学,你好 嗯嗯,是的

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快账用户2885 追问 2024-02-01 12:06

增值税,系统自动从开票系统取数申报。所得税,我需要手动编制合并报表,合并到总公司统一缴纳是吗?

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齐红老师 解答 2024-02-01 12:07

同学,你好 嗯嗯,是的

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相关问题讨论
同学,你好 先向税务局申请开票功能,申请成功,就可以缴纳增值税了
2024-02-01
你好,增值税等于25乘以3% 附加税等于25*3%*10%/2
2022-11-26
同学您好! 一般纳税人开具普通发票,一般的分录是: 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 报税前认证收到的进项发票,应交纳的增值税=当月销项税额-当月认证的进项税额-上期留抵税额 分录如下: 结转销项税额、进项税额 结转进项时 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷:应交税费——应交增值税——进项税额 结转销项时 借:应交税费——应交增值税——销项税额 贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 结转进项税转出时 借:应交税费——应交增值税——进项税额转出 贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 1) 如果转出未交增值税科目余额在借方,代表留抵,不用再做账; 2) 如果转出未交增值税科目余额在贷方,代表应该缴纳的,应先做如下结转分录: 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷:应交税费——未交增值税 缴纳时 借: 应交税费——未交增值税 贷:银行存款 根据实际交纳的增值税申报计提、申报附加税费 计提时 借:税金及附加 贷:应交税费-城建税    应交税费-教育费附加    应交税费-地方教育费附加 应交税费-水利建设基金 交纳时 借:应交税费-城建税   应交税费-教育费附加   应交税费-地方教育费附加 应交税费-水利建设基金 贷:银行存款
2020-12-02
你好,计提增值税附加税会计分录 借:营业税金及附加 贷:应交税费--城建税 --教育费附加 --区教育费附加
2021-03-05
你好!借应交税费,应交增值税,应交税费,应交城建税,教育费附加等,银行存款。
2024-03-19
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