借:应收账款,贷:主营业务收入,应交税金应交增值税。 计提借:税金及附加,贷:应交税费,应交Xxx税,交税借:应交税费,应交Xxx税贷:银行存款

老师,我公司为小规模,开具专用发票给购买方,缴纳增值水附加水等如何做分录呀
甲公司是小规模纳税人 2019 年第四季度销售额 25 万元,其中开具 增值税普票 20 万元,自行开具增值税专用发票 5 万元,如何缴纳增值税,如何 缴纳附加税?(城建税 5%、教育费附加 3%、地方教育费附加 2%)
老师你好,我们是小规模纳税人,去税局代开了增值税专用发票,开具当天都扣了增值税和附加税,这个附加税,怎么计提到损益,分录怎么做
老师,我是购买方,6月销售方给我方开具的增值税专票只是名头开错,7月我方已抵扣已缴税,8月我方发现发票开错,并开具红字发票信息表(假如税额:1000),销售方同时也重新给我方重新开具名头对的税额一模一样的专票,8月我方没有开具销项发票,已按开具红字信息表税额1000元缴纳增值税及附加税,请问这笔分录怎么做?
老师,我们是小规模企业,每次发工资、缴纳水电费,购买办公用品都是通过法人微信付款给员工的,这个如何记账做分录呢
老师,公司是卖果酒的,卖果酒需要给客户提供打酒机,打酒机是以押金模式收客户的钱,相当于客户付打酒机的钱给我们,我们去给客户买打酒机,当客户采购酒的金额达到一定比例就把打酒机的钱退还客户,否则就不退打酒机的钱,这个分录要怎么做呀,
公司做洗车美容的,现在开给客户洗车费,开什么
如果这个主体的产品是洗发水,那个主体的产品是面膜,这算合理拆分业务吗,品牌就同一个,产品不同
现在就业市场怎么样?有没有很难找工作?
原材料发票暂估没来票,汇算清缴如何填报
老师,我想问一下就是租了7个门面,然后7个不同的房东,然后要先预付3个月份的工资,怎么写分录
老师,我们25年10月份的报关单,今年5月份做退税申报,那申报日期我写202510月,还是202512月呢!
报关单是人民币结算发票要备注什么内容
固定资产清理这个税怎么办
因为我们是内账,不分含税未税的,问题我们已付款是含税金额,让我们入库材料是按未税,那么现在账上出现了一个问题就是差额,呈现出我们多付款,后续我们要那我们要是补按已付的含税的税金材料差额还是按入库材料部分的税金呢, 比如我们一年已付总额35346.4含税,但是我们入库金额是未税32680元,那么这时候账上有差额,那我是按35346.4/1.13*0.13=4066.4补税金材料差额,还是按32680*1.13*32680=4248.4元来补税金材料差额呢 请回答过的老师忽略,谢谢
借:税金及附加 贷:银行存款这一步可以直接这样做吗,一步到位呢
同学您好,这种情况是不可以的。通过应缴税费过渡一下
为啥呀要过渡
以便于统计缴纳的税费金额,和每个月应当承担的税收负债