同学你好 要红冲计提的
上个月工资计提跟本月发放的实际金额不一致,怎么处理?
实际支付工资比上个月计提少一分钱,怎么做分录
上个月工资计提少了,没有实际发放的多,这个月多出的金额分录怎么写?
老师,残保金申报,“上年在职职工工资总额”这栏,是2021年1月—12月计提的员工工资还是实际支付的工资
请问一下老师,我公司以前的会计没有计提工资,直接当月工资当月做费用支付,如果我改成当月计提下月支付,那么6月就只能坐计提不能坐支付了,是不是账上就少了一个月的工资了,这样账上工资金额不是跟申报不一致了
老师,你好,请问一下生鲜牛羊肉的账好做吗,应该怎么开展工作啊
如果是房地产公司,建房子用的沙子水泥,要计入工程物资还是原材料?
财务把自己银行卡放公司用有风险吗
老师您好,一般纳税人公司要注销,账上的不动产固定资产怎样处理?都需要交哪些税?怎样可以降低税负率?
个体户需要报个人所得税吗
老师,公司有一些折旧早就已提完很多年的电脑打印机手机等固定资产,公司要求做清理。我不知道该怎么做,具体什么流程步骤,可以请您详细说一下吗?
老师,编制关联公司关联交易表,怎样做才能更全面防止遗漏
老师我们公司现在想分红2024年的,现在账上本年利润 余额贷方200万,利润分配-盈余公积借方余额20万,剩下分红,老师帮我看看分录做的对不对,先将本年利润转到利润分配未分配利润,借本年利润 180万,贷 利润分配-未分配利润 180万 借利润分配-未分配利润 180万 贷 应付股利 180万, 发放时 借 应付股利-180万 贷 银行存款 180万
老师,LED大屏的税收分类编码是计算机外部设备,还是光电子器件
老师,这个完全的商誉,该怎么理解吖,商誉不是应该不变的吗
同学你好 要红冲多计提的
如何红冲?上月分录是:借:管理费用-职工薪酬,贷:应付职工薪酬-应付职工薪酬, 多计提了3800元。 本月红冲分录,借:应付职工薪酬-应付职工薪酬 3800,贷:管理费用-职工薪酬 3800 这样对吗?
有个疑问,这样红冲,管理费用贷方岂不是多出3800元?到月底直接结转,账就平了是吗?
同学你好 对的 就是这样做的