同学你好 要红冲计提的

上个月工资计提跟本月发放的实际金额不一致,怎么处理?
实际支付工资比上个月计提少一分钱,怎么做分录
上个月工资计提少了,没有实际发放的多,这个月多出的金额分录怎么写?
请问一下老师,我公司以前的会计没有计提工资,直接当月工资当月做费用支付,如果我改成当月计提下月支付,那么6月就只能坐计提不能坐支付了,是不是账上就少了一个月的工资了,这样账上工资金额不是跟申报不一致了
老师请问:上月计提5万的工资,这月实际支付了4万工资,扣除了员工1万的工资,这个分录怎么处理?
净利润包不包括库存和应收账款
老师 ,我自有厂房租赁7.15号开始,房产税是不是八月开始交,计税基础是7月半个月租金
老师你好 我们是小规模公司 3月开有一张18万的专用发票,现在收不了款 想冲红发票可以吗?会影响报税吗
老师好,以前年度收到工程款部分至今没开发票也没有确认收入,如果现在要逐步开票会产生滞纳金,增值税和企业所得税是不是都分别计算滞纳金?滞纳金税基是开票金额?企业所得税得调整以前年度报表?以前年度如果亏损会不会也收滞纳金?
老师你好,给发法国销售一台设备,20000欧元 银行扣除20欧元手续费 实际到账19980欧元 申报增值税 是按照20000欧元申报吗 换算成人民币 是按照哪一天的汇率计算
老师月薪3000元每个月休息四天,但是11月份有五个星期天,怎工资怎么算
老师,兼职人员的工资用不用申报个人所得税?
麻烦问下个税申报收入包含哪几项呢?
有些大公司有出差补贴并且也不需要发票就能给报,是跟地区有关系还是公司有明文制度并且报备给税局?还是是怎么回事了?
制造费用中的 低值易耗品和机物料消耗是根据什么业务来计入的?
同学你好 要红冲多计提的
如何红冲?上月分录是:借:管理费用-职工薪酬,贷:应付职工薪酬-应付职工薪酬, 多计提了3800元。 本月红冲分录,借:应付职工薪酬-应付职工薪酬 3800,贷:管理费用-职工薪酬 3800 这样对吗?
有个疑问,这样红冲,管理费用贷方岂不是多出3800元?到月底直接结转,账就平了是吗?
同学你好 对的 就是这样做的