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老师,请教一下 21年我们公司给火娃公司付款198300元,然后火娃公司一直不给出厂检验报告最后商品都过期了,过期产品我们也没收货。现在我们要求火娃公司开198300的专票,结果他说这笔钱是预付款不能开发票。这种情况到底该不该开票呢?我们账上应该怎么处理呢

2024-02-01 15:46
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-02-01 15:47

同学你好 同学你好 应该开票的 让他们给你开发票

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同学你好 同学你好 应该开票的 让他们给你开发票
2024-02-01
你好是的,预付款没有发货不开发票对的。可以让对方发货,然后开票或者要是发不了货就退款。
2024-02-01
这部分分成属经营收入,应给对方开发票。 虽对方没要求,也应主动开票。不开有税务风险,影响财务核算真实性;开票能规范纳税,降低风险。 开增值税普通发票,按协议明确收入性质填写,及时转预收为收入并计提税费 。
2025-03-24
你好;     那挂应付账款。挂着。 别 处理分录 。    不合理的 质量问题你们 要求对方支付违约金 扣除应付账款来支付的  
2022-02-17
您好,这个是可以调增的后期,不影响
2023-09-20
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