您好,当然不可以的呀,我们还没有预缴呢
请问郭老师:昨天刚去一家建筑劳务分包企业,现有一个项目在兴宁区,公司注册地在江南区,有外经证。1、6月份零申报,7月份没开票应该也是零申报?2、8月份有开票,税率是9%,税金是27000元,没有销项税,到时间申报8月份账,假如没有其他业务发生,怎么申报,有没有考虑预交增值税,附加说,印花税,企业所得税等,如果涉及到预交怎么申报?
老师好!建筑公司8月外地预交了税款,开了发票,发现进项税额大于销项税额,今天填写申报表不用缴纳增值税,想问老师外地预交的附加税怎么处理?是填在附加税申报表的“本期已缴税额”里面吗?这样填的话“本期应补(退)税额”就是负数了
你好,老师!我想问一下,我们是建筑业然后当月在异地预缴税费后,次月在机构本地报税时,预缴部分抵减一部分增值税后,进项税票又抵扣了另一部分增值税,最后应纳增值税额为0,这算零申报吗?会不会影响企业的纳税评级?因为我们企业上年的纳税评级为A,但是我们已经连续六个月都以上面说这种形式的应纳增值税额为0,虽然每个月都有异地交预缴税,但是一直不明白这算不算零申报?会不会影响纳税评级?
建筑行业,在11月份开了3个异地项目的发票给业主,其中一个项目是正常申报预缴税款; 有一个项目是在11月30日申报预缴税款了,因跨区域事项报告书搞错了,在这个月也即12月份重新办理了外管证并重新预缴所属期为11月份的税款了。前面在11月30日预缴这个项目的税款也申请了退税,且退款已回到公司了。 还有一个项目是在12月份申报预缴税款并交税了的,但所属期我选择是11月份的,因为是在11月份开的发票 最后,我刚才在填写申报11月份增值税及附加税费时,在表四第3行的第2列和第4列填写这三个项目预缴增值税合计数。提交时不通过,提示我报表28栏分次预缴税款的金额不对!我应该怎么去填写这个金额?
请问老师,建筑项目1月份开票应该在外地预交增值税,但是因为忘记计划明天去交税。今天我申报增值税,能否把这部分填到预交数里,扣除申报嘛?
老师,我们不是小微企业,现在还能印花税减半征收吗? 请问什么情况印花税可以减半呢
会计科目中出现多次的提供劳务我应该怎么理解
加权老师您好,虚开发票,开票金额多少,处罚多少,有表格或文件吗,麻烦发一下?谢谢!
老师好!为车间员工购买的饮水机计入什么科目合理?能计入福利费吗?
老师,请问我们足球场是租赁的,有俱乐部的队员到我们球场来集训,那我要发票给客户是开体育服务类场地服务费,还是开经营租赁场地费,谢谢!
2019年9月花了440万买了一个固定资产,当时因为不确定有没有发票所以领导要求一直挂预付账款,现在又说这个确定没有发票了,要我入固定资产,这个折旧能从今年开始计提吗,还是需要补提以前年度的
公司老板个人私帐收到100万,没有含发票的金额,这个有税务风险吗?应该怎么规避?
老师,请问下,一般纳税人和小规模都分别,能开出去多少税率的发票出去?
什么情况需要申报车船税?车船税的申报基数是什么呢
10月份出新规,电商平台保送卖家销售数据。老师,就你们的预判这次的整治力度会很大吗
主要项目明天去交
您好,咱这也只能下月扣呀,现在交的是1月的税款嘛
预交的不是说次月10天内交也可以
您好,您看我们现在申报增值税是不是1月呀,咱明天预缴是不是2月税款呀,不能提前抵的呀
之前也出现这种忘记交的情况,然后接着就去交了。只不过增值税申报晚,这次是着急开票。
您好,我们没有申报增值税也可以开票呀,我们今天都开票了
我看预交增值税说1月末未交的,次月10号交了也算预交
您好,那我们增值税先不申报,照样可以开票的,等异地增值税交了再申报
主要数电发票没有额度了。需要申报了吧?
您好,没有额度确实 要申报后才重新给额度的,晚一天开也没关系呀,明天开的发票,客户也抵扣不了
过年都准备给甲方要款的,都着急的
主要领导让开,我也没办法。都不知可以这样操作嘛?
您好,实在焦急要款,我们那个预缴税款就下月抵嘛,只有择一
如果让他明天交完。我在申报呢?主要系统比对,明天他交完系统可能还过不来。就像昨天预交的税今天系统都没过来的
您好,是的,这个不是我们能控制的,后台有时快有时慢
明天让他交完我在申报呢?
您好,是的,说不定后台比对快呢,我们本月就少交点税
您好!我临时有事走开2小时,留言我会在回来的第一时间回复您,谢谢您的理解和宽容~