有暂估的就正常结转

老师,我们销售材料,用的进销存系统。问一下结转成本的事。正常情况下,我们当月销售,按出库的累计库存就可以结转,但现在涉及有一部分开了票,有一部分还未开票,还有一部分不开票,我这个怎么结转呢?~~我是想按开发票对应的来结转成本,但太多了,也剔不出来,假如我按出库一起结转,会不会有啥问题
老师好:请问我单位销售3000多元货物,购入时是不含税进来的对方没给开票,没有进项,可我单位是含税卖出去的,也有成本,但没有票,这种情况下我怎么结转成本呢?
老师,我们单位这个月开票了,然后没有成本发票可以抵扣,成本发票下个月才能开回来了,我这个怎么办,是这个月直接报增值税,下个月开回来的发票,只能抵扣以后的说吗?
老师,是这样的,我们上个月销售设备并开具发票,可是成本票,一直都没回来,这种情况下我该怎么结转成本
老师,是这样的,我们上个月销售设备并开具发票,可是成本发票一直都没回来,成本有两项,一个是购买材料对公付的10万,还没开发票,另一个是员工借的1万采购材料发票也没回来,那成本我还要不要结转,怎么✍分录
老师,我们公司是生产加工钢结构的,同时具备建筑资质及劳务资质,我们现在接了一项工程,合同是工程合同,实际包括土建和钢结构,我们统一开具工程发票,这样对吗。
老师,企业卖发酵罐给个人,发票开名称是个人名字,收款老板说是现金钱,要把钱转到我的银行卡上,让我存企业账户上,这是不是有风险,
郭老师我司2026年3月24日更正了2月份的增值税申报表,又多交了增值税 附加税)税务让做的无票收入,3月16日在报税期已经交完税了,那么后期做无票收入交的税和前面交的税一起在二月份计提增值税附加税吗税吗 无票收入还得设置主营业务收入-某某项目(一般计税)-无票收入这样可以吗,无票收入这样设置成了二级科目 我原来设置就是主营业务收入-某某项目(一般计税)
老师好,企业自建厂房,是根据什么来转固,是竣工报告还是房产证取的日期,还是什么来判断合理?
企业自建厂房结束后,施工单位一般都会有竣工结算的报告是不是?因为现在是审计需要这个资料,然后我问单位的负责人,负责人说什么资料都没给到,我应该怎么跟他沟通,让他主动去找实际有没有竣工结算这个资料?
有这么一个情况有位职工今年退休年龄了,社保交了6年了是2020年开始缴纳的,意思就是到了退休年龄没交够十五年,公司现在没义务给他交社保了哈
公司总共买了10万的好茶叶中秋送给公司客户们,开的普票,是做业务招待费还是做销售费用比较好?
我想知道,帮个体工商户代账,在每个季度申报经营所得A表的时候,如何不要老板的验证码直接自己登录进去
exw出口的没有运输单据怎么办
老师,单位有一个同事上社保,她只上养老,不上医疗,这种我怎么操作?医疗和养老系统现在是分开了嘛?我只需要社保增员养老那不做增员可以吗?
老师,分录该怎么写
借主营业务成本 贷库存商品
最重要是这一步吧,借库存商品,贷成本 之前签的合同10万元,还没开发票,但是付了款,借应付贷银存 我暂估的话是借原材料贷应付~暂估吗? 那之后发票回来要把之前的全额冲了吗?
你这个是冲减成本的分录 暂估的话除非多暂估了 不然不会做借库存商品贷成本
老师,那您给写的那一步,那它的金额怎么估算出来呢
看实际的金额哦 不用自己算