有暂估的就正常结转

老师,请问一下,我们公司是做钢结构的,开票也是钢结构,都没有进项购买发票进来,就一直开票出去,我们这个需要结转成本吗?可以暂估结转成本吗?
老师好:请问我单位销售3000多元货物,购入时是不含税进来的对方没给开票,没有进项,可我单位是含税卖出去的,也有成本,但没有票,这种情况下我怎么结转成本呢?
老师,是这样的,我们上个月销售设备并开具发票,可是成本票,一直都没回来,这种情况下我该怎么结转成本
老师,是这样的,我们上个月销售设备并开具发票,可是成本发票一直都没回来,成本有两项,一个是购买材料对公付的10万,还没开发票,另一个是员工借的1万采购材料发票也没回来,那成本我还要不要结转,怎么✍分录
老师,是这样的,今年一月份销售一台设备,结转成本时因为发票没有收回来,成本我是暂估入账的,3月份收到发票,我记到了这个设备的生产成本里,但是忘了冲之前的暂估成本了,现在已经结账了,报表也上传到税务局了,冲暂估成本再以真实的成本结转这比分录我可以放到4月份做吗?
应收账款周转率计算公式中的营业收入可以用当期的销售金额吗
老师好,我们公司1月份支付了中介机构担保贷款的费用6万元,银行存款已支付,但是对方未开票,我想把费用记在1月当期,是否可以,分录应该怎么做好?如果后期收到发票后,分录应当又如何做?
公司买黄金。能给开专票吗
2025年12月的银行往来款做错了怎么更正?
你好 老师 比如公司提供资料 法人也提供资料 最后贷款的这个金额是到法人名下的 法人其实是贷款转给公司使用的 这个账怎么做 最主要的是后续的还贷款是法人还 公司转账给法人 这个账又怎么做
老师,现在劳务派遣怎么开票呢?一般纳税人在选择开票的时候是选差额计税吗?按6%,然后全额扣除工资社保。
请问老师,原材料或者滞销的产品报废,会被税务判定为进项税额转出,或者视同销售缴纳增值税吗?
老师,(1)灌出的酒有不满500ml的,不能卖,想要给员工分,当做次品核算成本入库,再出,可以不? (2)如果当做是次品,计提福利费时按销售价还是按成本价? (3) 虽然给员工分了,也当做酒损处理,不核算次品成本,不做入库,全由成品承担成本,这样做可以不?
老师 建筑行业 之前根据合同在以前年度做了未开票收入已申报税款,现在得知结算产值小于合同额,这种情况我要如何操作
个税手续费只有十几元,这个记什么科目
老师,分录该怎么写
借主营业务成本 贷库存商品
最重要是这一步吧,借库存商品,贷成本 之前签的合同10万元,还没开发票,但是付了款,借应付贷银存 我暂估的话是借原材料贷应付~暂估吗? 那之后发票回来要把之前的全额冲了吗?
你这个是冲减成本的分录 暂估的话除非多暂估了 不然不会做借库存商品贷成本
老师,那您给写的那一步,那它的金额怎么估算出来呢
看实际的金额哦 不用自己算