咨询
Q

老师,这个月增值税交多了,后面有什么办法可以弥补一下吗?

2024-02-02 15:14
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-02-02 15:14

你好,交的很多吗?他一般是按季度来,你看一下你的季度税负达到了吗?季度税负达到的话,三月份你就不用交了。

头像
齐红老师 解答 2024-02-02 15:14

二月份和三月份就不用交了,打错了。

头像
快账用户5335 追问 2024-02-02 15:14

老师,是增值税哦

头像
齐红老师 解答 2024-02-02 15:15

你好,我知道是增值税,增值税一般都是按税负来考核,按季度税负。

头像
快账用户5335 追问 2024-02-02 15:16

老师,那如果我们二月三月不交的话是不是可以多开些进项来抵呢?还是怎么操作

头像
齐红老师 解答 2024-02-02 15:19

对的,是的,留底底欠,但是你这种有滞纳金的。影响信用等级。

头像
快账用户5335 追问 2024-02-02 15:20

老师,二月三月多开些进项的留抵,用于抵四月份和以后的增值税款是吗

头像
齐红老师 解答 2024-02-02 15:22

可以的,你有留底底线就行。

头像
齐红老师 解答 2024-02-02 15:22

可以的,你有留底抵欠就可以的。

头像
快账用户5335 追问 2024-02-02 15:26

老师,这个留抵抵欠在产生增值税的当期可以抵的吧,当期抵是不是不产生滞纳金了呢

头像
齐红老师 解答 2024-02-02 15:28

你好,二月份认证了之后,留底 在三月份才能用这个留底抵扣

头像
齐红老师 解答 2024-02-02 15:28

你所属期应该是一月份的。结果三月份所属期才抵扣 咋没有滞纳金

头像
快账用户5335 追问 2024-02-02 15:30

老师,我的意思是一月份产生的增值税一月份就缴上了,后面把一月份这部分多的平均一下

头像
齐红老师 解答 2024-02-02 15:30

好,那这种没有滞纳金。

头像
快账用户5335 追问 2024-02-02 15:31

老师,具体操作就是一月份缴上这么多增值税,二月三月开的的进项有留抵,就可以抵后面的销项了,这样行吗

头像
齐红老师 解答 2024-02-02 15:33

可以的,可以这么做的

头像
快账用户5335 追问 2024-02-02 15:33

好的,谢谢老师

头像
齐红老师 解答 2024-02-02 15:35

不用客气,工作愉快。

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
你好,交的很多吗?他一般是按季度来,你看一下你的季度税负达到了吗?季度税负达到的话,三月份你就不用交了。
2024-02-02
同学您好,少交就要尽量多取得 进项票, 共有5种措施,如下: 1、查看还有没有购货发票没有收到的,如有应及时向供货单位索要,并及时入帐做为进项税抵扣。 2、如客户不急于索要发票,可分把发票分几个月开具,不必货物销售出去,就立即开发票(不过一般客户会要求开发票后才付款,为了及时收取货款,销售发生后理应及时开具发票给客户,不过这个就要看你公司的具体情况了)。 3、关于进项税额不够抵扣,上面也说了这个其实并不是财务单方面做帐的问题,首先要求采购部门采购货物后应及时提交相关的增值税发票给财务入帐;其次销售环节上,销售部门应与客户勾通好货款的支付时间、方式和发票开具时间、方式;最后财务在日常做帐过程中应根据公司的实际情况适当控制每月税款的金额。 4、总之,开了发票就要交税。..。..即便不开发票,也还是要缴纳除增值税外的其他一些税费。有上百万销售的公司,不想缴税根本就是不现实的。 如果没有足够的进项税专票,只能认缴交增值税吧。
2023-12-06
您好 已经跨月了 只好申报纳税 然后红冲申请退税
2022-04-02
没法子补救的了,只有先交了
2026-03-02
你好; 你之前报个税怎么报的; 你之前补助这些计提过 吗
2022-01-07
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×