你好; 你之前报个税怎么报的; 你之前补助这些计提过 吗
老师,1月的个税都申报完并且交税了,现在领导们说有好几个员工的工资发生了变化,降低了,这样的话有什么处理办法? 例如某个员工工资15000,现在改为5000,这样已经扣了个税,可不可以后面两个月我都申报少一些把差额补齐,然后等年终汇算清缴的时候让他们自己多退少补这样?
老师您好:员工这个月补发的一整年的补助工资三万元,加上这个月的工资 总额4万多这样交的税就太多了一下子,有没有什么办法可以少交一些个税呢老师
老师,您好,咨询下员工工资怎么合理避税,员工综综合工资是15000元,里面有餐补 交通补贴这些一起的,平时计个税,就是拿 工资-社保-专项扣除,按税率来交的,比较高,有没有什么方法能少交一些
老师,您好,关于个税的问题,员工工资15000元,交个税比较多,如果工资表中把工资分摊一下,有出差补助 误餐补助 降暑费用这些,这几项是不是直接免个税的,这三项有没有金额要求的,像降暑这个广东这边6-10月规定的300元/月,企业可以多写一些吗
老师,假如每个月工资三万的话,一年就要交三万多的税,那要是对方只想交一万多的税,这个可以怎么调整呢,只能走公账
您好,老师,冰糖和陈皮的税率各是多少
老师好,请问一下,本公司当时购进了一辆车(当时老板另外一个公司购进的旧车,因当时此公司要注销,所以把此辆车过户到现在公司)因此车很旧了,所以,当时只开了张发票为1000元。现在因此车老出问题,年限也有14年了,年审都过不了关,公司决定给二手市场,估了价为4000元,请问我作为财务人员,要怎么处理呀
12307的0.8倍是多少?12307*0.8=9845.6还是12307/0.8=15383.75?到底哪个是0.8倍?
本来不是固定资产是应该入费用,入账入成固定资产还提折旧了怎么处理啊老师?
请董孝彬老师回答,非董孝彬老师勿扰,老师你帮我做一个模版就好了,我发的这些都是从ERP里面导出来的,不是我做的。全盘说的按老板去做,我不知道怎么做。虽然说是做耳机和音响、耳机的配件,但是每个机型BOM不一样的,我现在还没有理解怎么算出7月成本然后让全盘改7月的财报。
老师 购买招投标平台招标文件模板,和对应的UK钥匙分别走什么费用明细啊?
是不是电子行程单和携程订票发票,有一个就可以报销,订票金额是大于电子行程单上金额的哈?高铁票一样的哈?
老师,帮我看下个税综合所得明明都申报了,怎么显示待申报
老师好,我们24年收到一张专票,已经抵扣了,今天销货方说他们开错类目了要我们这边红冲。 想咨询下老师,我去年的账上还需要做什么处理吗?如果开了红冲发票,是否有影响
老师,现在做2022年费用发票,这个费用发票在2022年对方开了给公司的,只是公司员工没有打印出来,就把账挂起的,这种是不是借方只有用以前年度损益这个科目
没计提过 因为这是临时决定发的 所以未计提
你好; 补计提才行的 ; 这个到时会影响你个税的; 一次性发那么大金额
那补计提的话 在这个月发放那还是要交税啊老师
你好 ; 是的。 你现在 1月报你12月所属期的; 尽快去报 。马上要年报汇算的
那12月发放这么多这一个月还是要产生很多个税啊老师
你好; 那你所属期就是 12月的 就一起来报。 你这个费用要在21年扣除 就尽快去报 ;
嗯嗯好的 那老师没有其他办法可以少交一些税吗
你好; 你看是否存在年终奖的。 考虑这个月年终奖报一次个税。单独报一次
但是老师在发放的时候备注的都是工资而不是年终奖这个没关系吗
那就不能按年终奖来报的
那只能按工资薪金来申报纳税了是吗
你好; 是的。 按工资薪金来报