你要去备份了的里面修改一下备份文件的后缀,改成AIS
老师,我已经进行2023年12月的年度结账,发现2023年的账户处理错误,我现在重新回到2023年的年账套里面进行更改,在进行年度期末结账备份,跳出这个提醒,我现在该怎么办呢?我用的是金蝶ks标准版
老师你好,管家婆工贸t9软件中我现在的会计期间是2023年12月,我做年结存时候提示有存货未进行成本计算,这个怎么处理,因为23年没有账
老师,我们公司准备申请高新,在筹备阶段,现在需要对2023年的研发费用进行归集,但是2023年汇算清缴已经申报完了,2023年账面上没有研发费用,我们现在应该怎么做呢
老师 我们发现2022有200万的采购成本发票重复入账了 是2023年入账的 现在汇算清缴已经过了 因为是代理记账做的 现在他们拿回去反结账调整了 我发现发结账回去调账没有涉及损益 他们就更正了每个季度的财务报表 我想问的是 1.调账是不能反结账的 是吧2.这种重复入账的正确调账分录应该怎么做 (原入账的分录是借:库存商品 代抵扣进项税额 贷:应收账款 )3.这种重复入账调整不涉及损益吗
老师,请问在年度企业所得税汇算5月份之前我们取得了本该去年取得的一些发票,但是现在4月份了,做账是做到24年度还是做到25年4月呢,如果做到24年账已经结了,再反结账回去吗,如果做到25年4月,怎么能更好的区分哪些要算进24年,哪些要算到25年里呢老师回复说做到去年需要以前年度损益调整科目,去年账做完了反结账回去然后借助这个科目吗
安徽社区工作者考试报名的时候把学士学位错填成硕士学位,审核通过了,有影响吗?资格复审的时候会不会不过?
老师,公司帮员工购买社保,全部费用包个人部分,都由公司承担,分录怎么做?要不要计入工资薪金代扣代缴个税问题?
计提工资,缴纳了个税,工资没发,应该怎么做账务处理
你好,现在员工入离职劳动关系备案系统在哪里啊
老师,善意取得的不当得利,已经转给第三人,还要承担什么责任吗
计提工资:借:管理费用10000 贷:应付职工薪酬9900 应交税费_个人所得税100 缴纳个人所得税时:借:应交税费_个人所得税100 贷:银行存款100 发放工资时:借:应付职工薪酬9900 贷:银行存款9900 这样做账务处理分录正确吗?工资不准时发放 贷:银行存款100
帮写一笔计提工资,但没发放,每月又代扣代缴了个人所得税的详细分录
公司把土地卖了,怎么申报缴纳土地增值税
这是第几章内容?感觉没学到这块
公司出售土地,缴纳的印花税,教育费附加和地方教育费附加,可以享受减半政策吗
老师,我刚刚去试了一下吧,2023年年结的AI y后缀改成了ais。重新打开这个2023年AI s的账套,然后进行期末结转就可以了。 后面我就不用管了嘛,这个23年 年结的账号的后缀还是ais,并没有变成aiy
你在做一次年结,应该会给你个新的备份
没有的话,也没关系,不用管他