您好,您看您的存货有没有入正常入账?要是销售有没有正常结转成本?

老师您好,请问我这里的利润表行次第9栏,存货一栏为何是负9666.03元,行次第12兰的库存商品负14224.96元我知道是我们公司这个月销售库存商品结转成本的金额刚好是14224.96元,因为我们公司是去年年底成立,今年2月份我才来上班,所以以前的老板进货销货没有做账,我来上班时也没有进货单据,只是盘点后入仓库系统,因此没有做采购库存商品的账务处理,为何现在存货这里有个负9666.03和在产品4558.93?
老师,我四月份收到一张今年一月份开票日期的给我们小规模公司的一张购买锅具的发票,要是做分录是借销售费用 贷现金,但是我忽然看见备注栏备注了补去年10月发票字样,这个得怎么处理?因为我去年不知道有这张发票,也没有计提,当我看见这个备注后就把财务软件反结转到去年12月份,做了一个计提的分录想着今年四月时候做账冲减去年计提,22年所得汇算也不用调增这样可以吗?
老师:您好!我们公司用的是小企业会计核算制度,有笔成本费用2022年底忘记计提了!在企业所得税汇算清缴的时候已进行处理。5月份账务处理的时候,会计分录为 借:未分配利润,贷:应付账款,到五月份结账的时候,发现资产负债表和利润表的利润关系勾兑不上,未分配利润期末-期初≠净利润,这该如何处理?
老师好,我最近入职一个蛋糕店的内账会计,她有四个门店,一个门店单独一个账套,其他三个门店建一个账套,做账软件是A3,账不太对,然后他们还有一套手工账,没有资产负债表,只有利润表,上上个会计是2023年6月份离职的,上个会计是11月份入职,12月离职想移交给我,中间3个月也没有账目,上一任会计是重新建账,数据反正也不对,现在想请问老师,现在是想购买新的财务软件和进销存系统重新建账,还是要怎么处理比较好?
老师你好,管家婆工贸t9软件中我现在的会计期间是2023年12月,我做年结存时候提示有存货未进行成本计算,这个怎么处理,因为23年没有账
你好老师: 1、外贸型A公司出口首次退税,税务局要求提供租房发票,但是A出口公司的房东是集团内部B公司,并且B公司股东和A公司股东斯同一个,这种情况是否可以提供免租协议呢, 2、整个架构是集团公司C统一采购,再卖给A公司出口,现在集团内C公司和A出口公司法人是同一个,退税被提出疑点,出口业务完全真实,这种情况下应该怎么说明才能退税成功呢
一种商品20斤,(1*3袋)交货数量是50,单价是130.92元,折后单价是112.92元,折扣额是900元。我想问折扣额怎么算出来的?谢谢你了
银行结利息怎么做账啊
(1+实际利率)*(1+通货膨胀率)=1+名义利率 名义利率3%,通货膨胀率1%,实际利率是多少,怎么计算
采购一批同样的药品,分了三次采购共1万盒,每一次的批号和有效期不一样,价格都是一样按单瓶计算,而我选择其中4000盒按单盒销售,其余的6000盒我选择6盒/套进行组合销售,验收入库6000盒也是按6盒/套验收,4000盒按盒验收入库,那请问供应商这1万盒可以合并开在一起吗,开全电专票的
老师,凭证封面后是放科目余额表还是放凭证汇总表?
你好,老师,我想问一下,我们现在是贸易公司,老板自己单独有个生产公司,然后他现在想把生产加入我们贸易公司,这样可以吗?
老师:应付账款有没有自动生成逾期天数的公式
采购一批同样的药品,分了三次采购共1万盒,每一次的批号和有效期不一样,价格都是一样按单瓶计算,而我选择其中4000盒按单盒销售,其余的6000盒我选择6盒/套进行组合销售,验收入库6000盒也是按6盒/套验收,4000盒按盒验收入库,那请问供应商这1万盒可以合并开在一起吗,开全电专票的
老师小规模纳税人的购销合同印花税,是包含销项和进项。还是说只是销项。计税依据是什么,销售收入✘0.0003还需要✘120%吗
没有做凭证,没发生数据
1、 确定当月单据已处理完毕,点业务处理----成本计算 2、业务处理--月末处理--进销存期末结账--期末结账。
他显示一个存货计算完成,1个存货成本计算成功,这一个存货在哪查看他的数据
你好。存货有好多,比如说是库存商品。生产成本,制造费用等等。有周转材料,低值易耗品。在明细账都可以看到的。
具体咋操作呢,没用过这个不会搞,麻烦老师了
我在明细账看没有数据
老师按照你刚才的操作业务期间为2024年1月份,但是会计期间还是2023年12月,这个会计期间咋修改
用友操作手册 - 这是操作手册,按这个操作吧 https://wenku.so.com/d/f5b1f40dad4408878b91b07df18a02e1?src=ob_zz_juhe360wenku
老师,如何查询已经开具的借款单
借款单会有存根的,你查一下你那个存根。
老师你好,如果是一笔费用是不是直接做费用报销单
不存在借款
你好是的是这样对的