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老师好 我们是一家连锁店的个体户 下面有20多家门店 有些产品 销售的好 供应商会专门给我们导购发放奖励 我们收到奖励 和给员工发放这个奖励 该怎么做账呢? 我们是内账 且核定征收 不涉及任何税收

2024-02-03 14:21
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-02-03 14:22

1. 收到供应商的奖励时: 借:银行存款 贷:其他业务收入 2. 给员工发放奖励时: 借:管理费用/销售费用 贷:银行存款

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快账用户9860 追问 2024-02-03 14:25

老师 请问一下 收到时 借银行存款 贷应付职工薪酬 奖励 发放时 冲应付职工薪酬可以吗?

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齐红老师 解答 2024-02-03 14:29

可以,这么做也是可以的

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1. 收到供应商的奖励时: 借:银行存款 贷:其他业务收入 2. 给员工发放奖励时: 借:管理费用/销售费用 贷:银行存款
2024-02-03
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
2025-04-12
您好,视同销售,先抵扣后再做销项税
2022-07-14
你好;     这个提现的; 这个属于劳务费; 要开票给你; 你要代扣个税的 ;      借银行存款贷主营业务收入;‘ 应交税费-应交增值税;   借主营业务成本贷库存商品 ;  借销售费用- 其他费用;  销售费用- 佣金返现费 贷银行存款  ’
2023-06-13
您好,你是委外加工吗?加工好后是到你们仓库还是在加工厂仓库放着,实际销售直接有厂家往外发货?
2022-06-20
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