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老师,我们是新公司,去年10月才有销售,但都是进大于销,没有做过结转增值税税,导致销和进都有余额的,我今年可不可以一次性把去年到今年的销项和进项都结转到应交税金-未交增值税里吗?

2024-02-04 12:36
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-02-04 12:38

你好,同学,是可以的

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快账用户8996 追问 2024-02-04 12:42

好的,谢谢

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齐红老师 解答 2024-02-04 13:23

好的呢,同学,祝你生活愉快

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你好,同学,是可以的
2024-02-04
您好! 借:应交税费-应交增值税(销项税额)1037487.23 贷:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)1037487.23
2021-01-20
你好,未交增值税借方有余额表示留底的,这个不用操作。
2022-01-05
就把已交税额那里按进项,销项调整相同数额
2023-06-07
你好,可以结转,也可不用结转,如果你结转的话,做这个,不管是当年还是跨年都可以用这个 借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项
2023-06-18
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