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老师,公司买的家具,一次性到货,发票也开好了,但是分好几批付的款,之前付款都用的预付,最后一次才入固定资产,可以吗

2024-02-04 17:03
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-02-04 17:04

你好,需要根据发票按照一批计入固定资产,然后冲销预付和应付

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快账用户3127 追问 2024-02-04 17:05

那之前付款都做的预付,需要怎么调整吗老师

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快账用户3127 追问 2024-02-04 17:08

而且发票都开了快两年了,最近付余款才发现,一直做的预付

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齐红老师 解答 2024-02-04 17:10

你好,金额不大 就直接做到今年, 做分录 借:固定资产 贷:应付账款        预付账款 把预付和应付冲平

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快账用户3127 追问 2024-02-04 17:11

好的 谢谢老师

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齐红老师 解答 2024-02-04 17:12

不客气,祝工作顺利

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相关问题讨论
你好,需要根据发票按照一批计入固定资产,然后冲销预付和应付
2024-02-04
你好,你看一下金额大小,金额大的可以做固定资产,小的管理费用。这两种做法都不允许抵扣的,因为没有发票。
2023-07-11
你好,已经属于你们公司的固定资产的就要先暂估入账。
2025-02-27
你好账上可以这样操作
2025-05-14
你好;  1  需要计入固定资产 ; 你  电梯收到了; 先走在建工程;   安装好 一次性转固定资产去   
2022-12-21
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