你好,那你和你的客户怎么约定的?
老师,你好!我的应收账款余额与应收会计应收总表相差5万差额,主要原因就是这样的,我们有一个客户付了5万货款给我们,因为付错账号我们就退回去给他了。这样的我退款:借:应收账款 贷:银行存款 然后我这跟应收会计说叫他在应收那里要加上5万。他的总表也加了5万不知道为什么还是对不上。
老师,我开票给客户多开了10万,然后客户发票拿去做账抵扣了,钱也付给我们了,现在要求我私下退他私人卡10万,私下退的话是不是10万/1.13=88495,但是我这个88495还涉及交了企业所得税,是不是在88495的基础上还要扣除企业所得税
老师 ,我们厂里给了我们10万的补贴 ,是装修返点 ,我们现在还不知道要不要给我们的客户,客户是按业绩来拿这个补贴的,我现在在利润表里的营业外收入,做入了这个10万 ,然后资产负债表里的其他应付款 我也加了这个贷方10万 对吗
老师 我们厂里给我们补贴了一笔装饰费用10万 ,我们要给客户的 ,但是是按他完成的销售比例来给,那我是不是应该做借银行存款10万 贷其他应付款10万呢,如果后期要给客户部分 ,他完成了百分之80 给8万的话 ,是不是就是借其他应付款8万 营业外收入2万 贷银行存款呢
老师,我们厂里就是卖货给我们的供应商给了我们一万装修补贴,我们拿到钱是不是做在营业外收入?然后这个钱我们后期按照分店的业绩,可能会按几年给分店!那我其他应付款要填一万吗?还是不填等例如明年要给这个分店了。我直接做在营业外支出,和营业外收入对应?因为和货款没关系
生产企业免抵退的,如果进项少能申报出口退税吗?(没有进口的进项税)
老师您好,公司第一次参保,员工信息在哪增员呢?
上月的账,收回员工公积金部分金额做错了,怎么调整?已经结帐了
老师您好,请问现在是征期,报四月个税,是填写四月计提的工资,还是填四月发三月的工资呢?
您好老师 房贷 夫妻双方的名字 房证也是夫妻双方的名字 那么个税专项扣除 写谁的呢?夫妻双方都做吗?还是只做一方的
老师,这种是叫多分录吗,是死记硬背的还是推导的分录呢?
老师其他单位帮我虚报了个税导致我汇算产生了税款 该怎么办
老板做个税汇算清缴时需要补税5000多,老板说走公司的账报销,这个可以操作吗?
老师,员工的工资在A公司发放,社保在B公司购买 这个怎么做账啊? A公司是B公司的客户(两家公司是同一个老板)
您好老师,个税专项扣除,离婚了 再婚后,后爹可以享受这个孩子的教育的专项扣除吗?
例如客户给他定指标1年完成100万 ,这个厂里给我们的补贴10万 就全部给客户 ,如何没完成,就按照比例给客户,例如客户完成了80万 ,那补给他8万,
那你看一下,核算一下你的客户完成了多少。给他10万的话,你让对方给你开10万的发票做成本。
我们做内账 ,也不做分录 ,现在就是客户还没完成,我们就收了厂里的10万 ,我做了营业外收入 ,然后其他应付款 我也做了 要给客户10万 挂着账 ,等要退的时候再退 ,不知道对不对
根据权责发生制,需要提前算出来,需要你已经填写了收入,你对应的成本就得填写
那是对的 ?就是营业外收入 10万 其他应付款10万 ?一个在利润表里体现 一个在资产负债里体现 ?
你好你收到了十,支付出去也是十吗 如果是的话,银行还款,其他应付款都应该是增加十啊,然后利润表里面营业收入,营业成本也同时增加十。
我们现在资金直接填的余额 ,那我就当银行收到了10万 ,我营业外收入也写了10万 ,其他应付款 我们前任写了个预计返点负债类里 ,就是填了正数10万 ,也就是贷方
你这种做法不对,因为收入成本在未分配利润里面,一正数一负数正好抵扣了。
老师,你看我图绿色的,不知道你啊能理解,资金是银行余额,我们收到的钱在资金里了
货币资金这里填写的是余额呀,你增加了10万,在这里面加上10万就行。
老师意思是啥 ?货币资金是余额 ,那是不是只要营业外收入加10万 ,其他应付款不用加那个预计返点 ?错了?
你好,资产负债表货币资金和其他应付款同时增加10万,这个看懂了吗?就是余额同时增加10万,这里填写的是余额,我能看懂,是你现在不理解 借贷平衡了吧
就是我应该做 借银行 贷其他应付款 ,银行是按余额填的金额 ,我只要在其他应付款科目里加10万 ,利润表里的营业外收入不用加10万 这样对不对了 。因为我们还是要给客户的,只是后期可能不给那么多,如果不给那么多 ,多出来的部分转到营业外收入
如果是当月厂里打给我们5万 我们立马当月打给客户 ,那我就在利润表里体现,对不对 ,营业外收入5万 营业外支出5万
不借银行10 贷其他业务收入 借其他业务成本贷其他应付款10
要过度个业务收入 业务成本,这个就直接给了我们10万 成本是多少 啊
成本是多少?你需要自己计算的。
这个就是装修补贴呢
你好,我没给你算不出来,你需要给对方多少你这个计算或者你不清楚的,你问一下你老板知道吧