你好,那你和你的客户怎么约定的?
老师,你好!我的应收账款余额与应收会计应收总表相差5万差额,主要原因就是这样的,我们有一个客户付了5万货款给我们,因为付错账号我们就退回去给他了。这样的我退款:借:应收账款 贷:银行存款 然后我这跟应收会计说叫他在应收那里要加上5万。他的总表也加了5万不知道为什么还是对不上。
老师,我开票给客户多开了10万,然后客户发票拿去做账抵扣了,钱也付给我们了,现在要求我私下退他私人卡10万,私下退的话是不是10万/1.13=88495,但是我这个88495还涉及交了企业所得税,是不是在88495的基础上还要扣除企业所得税
老师 ,我们厂里给了我们10万的补贴 ,是装修返点 ,我们现在还不知道要不要给我们的客户,客户是按业绩来拿这个补贴的,我现在在利润表里的营业外收入,做入了这个10万 ,然后资产负债表里的其他应付款 我也加了这个贷方10万 对吗
老师 我们厂里给我们补贴了一笔装饰费用10万 ,我们要给客户的 ,但是是按他完成的销售比例来给,那我是不是应该做借银行存款10万 贷其他应付款10万呢,如果后期要给客户部分 ,他完成了百分之80 给8万的话 ,是不是就是借其他应付款8万 营业外收入2万 贷银行存款呢
老师,我们厂里就是卖货给我们的供应商给了我们一万装修补贴,我们拿到钱是不是做在营业外收入?然后这个钱我们后期按照分店的业绩,可能会按几年给分店!那我其他应付款要填一万吗?还是不填等例如明年要给这个分店了。我直接做在营业外支出,和营业外收入对应?因为和货款没关系
现金盘亏也是计入管理费用吗,无法查明原因的
你好,请问一下长沙可以在住宅区注册生活美容公司吗?
老师自然人开100万的销售或运输发票需要交多少税款,县城
冲暂估的分录怎么写?
老师,我想问一下 公司跟公司之间相互转账 是什么意思?不是借款也不是业务往来
收到的材料发票没有备注项目名称 有问题吗
老师请问下跟下游签订销售返利的合同,下游达到目标给他返利了现金,这个账要怎么处理
郭老师在吗?只需要郭老师
我们公司今年一月一日成立,公司认缴注册资本金100万,公司章程约定七月一日实际交纳注册资本金。但我们公司三月份货款30万,请问这个贷款的利息能税前扣除吗?
老师请问,销项税额大于进项税额,结转增值税的分录怎么写,还要用到一部分前期留底进项税额
例如客户给他定指标1年完成100万 ,这个厂里给我们的补贴10万 就全部给客户 ,如何没完成,就按照比例给客户,例如客户完成了80万 ,那补给他8万,
那你看一下,核算一下你的客户完成了多少。给他10万的话,你让对方给你开10万的发票做成本。
我们做内账 ,也不做分录 ,现在就是客户还没完成,我们就收了厂里的10万 ,我做了营业外收入 ,然后其他应付款 我也做了 要给客户10万 挂着账 ,等要退的时候再退 ,不知道对不对
根据权责发生制,需要提前算出来,需要你已经填写了收入,你对应的成本就得填写
那是对的 ?就是营业外收入 10万 其他应付款10万 ?一个在利润表里体现 一个在资产负债里体现 ?
你好你收到了十,支付出去也是十吗 如果是的话,银行还款,其他应付款都应该是增加十啊,然后利润表里面营业收入,营业成本也同时增加十。
我们现在资金直接填的余额 ,那我就当银行收到了10万 ,我营业外收入也写了10万 ,其他应付款 我们前任写了个预计返点负债类里 ,就是填了正数10万 ,也就是贷方
你这种做法不对,因为收入成本在未分配利润里面,一正数一负数正好抵扣了。
老师,你看我图绿色的,不知道你啊能理解,资金是银行余额,我们收到的钱在资金里了
货币资金这里填写的是余额呀,你增加了10万,在这里面加上10万就行。
老师意思是啥 ?货币资金是余额 ,那是不是只要营业外收入加10万 ,其他应付款不用加那个预计返点 ?错了?
你好,资产负债表货币资金和其他应付款同时增加10万,这个看懂了吗?就是余额同时增加10万,这里填写的是余额,我能看懂,是你现在不理解 借贷平衡了吧
就是我应该做 借银行 贷其他应付款 ,银行是按余额填的金额 ,我只要在其他应付款科目里加10万 ,利润表里的营业外收入不用加10万 这样对不对了 。因为我们还是要给客户的,只是后期可能不给那么多,如果不给那么多 ,多出来的部分转到营业外收入
如果是当月厂里打给我们5万 我们立马当月打给客户 ,那我就在利润表里体现,对不对 ,营业外收入5万 营业外支出5万
不借银行10 贷其他业务收入 借其他业务成本贷其他应付款10
要过度个业务收入 业务成本,这个就直接给了我们10万 成本是多少 啊
成本是多少?你需要自己计算的。
这个就是装修补贴呢
你好,我没给你算不出来,你需要给对方多少你这个计算或者你不清楚的,你问一下你老板知道吧