你好,那你和你的客户怎么约定的?
您好,老师,冰糖和陈皮的税率各是多少
老师好,请问一下,本公司当时购进了一辆车(当时老板另外一个公司购进的旧车,因当时此公司要注销,所以把此辆车过户到现在公司)因此车很旧了,所以,当时只开了张发票为1000元。现在因此车老出问题,年限也有14年了,年审都过不了关,公司决定给二手市场,估了价为4000元,请问我作为财务人员,要怎么处理呀
12307的0.8倍是多少?12307*0.8=9845.6还是12307/0.8=15383.75?到底哪个是0.8倍?
本来不是固定资产是应该入费用,入账入成固定资产还提折旧了怎么处理啊老师?
请董孝彬老师回答,非董孝彬老师勿扰,老师你帮我做一个模版就好了,我发的这些都是从ERP里面导出来的,不是我做的。全盘说的按老板去做,我不知道怎么做。虽然说是做耳机和音响、耳机的配件,但是每个机型BOM不一样的,我现在还没有理解怎么算出7月成本然后让全盘改7月的财报。
老师 购买招投标平台招标文件模板,和对应的UK钥匙分别走什么费用明细啊?
是不是电子行程单和携程订票发票,有一个就可以报销,订票金额是大于电子行程单上金额的哈?高铁票一样的哈?
老师,帮我看下个税综合所得明明都申报了,怎么显示待申报
老师好,我们24年收到一张专票,已经抵扣了,今天销货方说他们开错类目了要我们这边红冲。 想咨询下老师,我去年的账上还需要做什么处理吗?如果开了红冲发票,是否有影响
老师,现在做2022年费用发票,这个费用发票在2022年对方开了给公司的,只是公司员工没有打印出来,就把账挂起的,这种是不是借方只有用以前年度损益这个科目
例如客户给他定指标1年完成100万 ,这个厂里给我们的补贴10万 就全部给客户 ,如何没完成,就按照比例给客户,例如客户完成了80万 ,那补给他8万,
那你看一下,核算一下你的客户完成了多少。给他10万的话,你让对方给你开10万的发票做成本。
我们做内账 ,也不做分录 ,现在就是客户还没完成,我们就收了厂里的10万 ,我做了营业外收入 ,然后其他应付款 我也做了 要给客户10万 挂着账 ,等要退的时候再退 ,不知道对不对
根据权责发生制,需要提前算出来,需要你已经填写了收入,你对应的成本就得填写
那是对的 ?就是营业外收入 10万 其他应付款10万 ?一个在利润表里体现 一个在资产负债里体现 ?
你好你收到了十,支付出去也是十吗 如果是的话,银行还款,其他应付款都应该是增加十啊,然后利润表里面营业收入,营业成本也同时增加十。
我们现在资金直接填的余额 ,那我就当银行收到了10万 ,我营业外收入也写了10万 ,其他应付款 我们前任写了个预计返点负债类里 ,就是填了正数10万 ,也就是贷方
你这种做法不对,因为收入成本在未分配利润里面,一正数一负数正好抵扣了。
老师,你看我图绿色的,不知道你啊能理解,资金是银行余额,我们收到的钱在资金里了
货币资金这里填写的是余额呀,你增加了10万,在这里面加上10万就行。
老师意思是啥 ?货币资金是余额 ,那是不是只要营业外收入加10万 ,其他应付款不用加那个预计返点 ?错了?
你好,资产负债表货币资金和其他应付款同时增加10万,这个看懂了吗?就是余额同时增加10万,这里填写的是余额,我能看懂,是你现在不理解 借贷平衡了吧
就是我应该做 借银行 贷其他应付款 ,银行是按余额填的金额 ,我只要在其他应付款科目里加10万 ,利润表里的营业外收入不用加10万 这样对不对了 。因为我们还是要给客户的,只是后期可能不给那么多,如果不给那么多 ,多出来的部分转到营业外收入
如果是当月厂里打给我们5万 我们立马当月打给客户 ,那我就在利润表里体现,对不对 ,营业外收入5万 营业外支出5万
不借银行10 贷其他业务收入 借其他业务成本贷其他应付款10
要过度个业务收入 业务成本,这个就直接给了我们10万 成本是多少 啊
成本是多少?你需要自己计算的。
这个就是装修补贴呢
你好,我没给你算不出来,你需要给对方多少你这个计算或者你不清楚的,你问一下你老板知道吧