你好,那你和你的客户怎么约定的?

您好老师,对方我们销售货物,给对方开了发票,然后对方以个人名义转到对公户,这个怎么处理?
税务系统里 企业汇算清缴的表单选择是系统默认的几个已经勾选的,还是需要自己再去勾选?
上年度多列支费用,本年度用以前年度损益科目进行调整,会计分录如何做
老师就是我们的机器的更换,国家补贴了我们300万,老师我收到这个钱我是怎么做账
老师您好,a客户注销了,要把发票红冲退款,然后b客户再打款开给他,可以这样吗
老师,25年有一个员工是困难人员,收到政府给公司的社保补贴,我记账方式错了,直接冲减,借:银行存款 贷:管理费用,到账余额表和利润表的管理费不一致,余额表自动减了社保补贴,利润表没有减,25年的报表都报了,我现在检查年报发现管理费用有差异,我应该怎么处理
在电子税务局填写利润表(适用已执行新金融准则、新收入准则和新租赁准则的一般企业),里面的本期金额、上期金额分别填写那些数据?
老师,上年末未分配利润2880555.72,今年未分配利润2337844.1,年末余额5218399.82,老师您帮我看一下资产负债表 计算表,和算的年末未分配利润数据对的上吗
老师就是我们的机器的更换,国家补贴了我们300万,老师我收到这个钱我是怎么做账
老师:单位职工缴费工资里面有一个员工的工资做重复了,社保是不是按照两份工资缴纳?
例如客户给他定指标1年完成100万 ,这个厂里给我们的补贴10万 就全部给客户 ,如何没完成,就按照比例给客户,例如客户完成了80万 ,那补给他8万,
那你看一下,核算一下你的客户完成了多少。给他10万的话,你让对方给你开10万的发票做成本。
我们做内账 ,也不做分录 ,现在就是客户还没完成,我们就收了厂里的10万 ,我做了营业外收入 ,然后其他应付款 我也做了 要给客户10万 挂着账 ,等要退的时候再退 ,不知道对不对
根据权责发生制,需要提前算出来,需要你已经填写了收入,你对应的成本就得填写
那是对的 ?就是营业外收入 10万 其他应付款10万 ?一个在利润表里体现 一个在资产负债里体现 ?
你好你收到了十,支付出去也是十吗 如果是的话,银行还款,其他应付款都应该是增加十啊,然后利润表里面营业收入,营业成本也同时增加十。
我们现在资金直接填的余额 ,那我就当银行收到了10万 ,我营业外收入也写了10万 ,其他应付款 我们前任写了个预计返点负债类里 ,就是填了正数10万 ,也就是贷方
你这种做法不对,因为收入成本在未分配利润里面,一正数一负数正好抵扣了。
老师,你看我图绿色的,不知道你啊能理解,资金是银行余额,我们收到的钱在资金里了
货币资金这里填写的是余额呀,你增加了10万,在这里面加上10万就行。
老师意思是啥 ?货币资金是余额 ,那是不是只要营业外收入加10万 ,其他应付款不用加那个预计返点 ?错了?
你好,资产负债表货币资金和其他应付款同时增加10万,这个看懂了吗?就是余额同时增加10万,这里填写的是余额,我能看懂,是你现在不理解 借贷平衡了吧
就是我应该做 借银行 贷其他应付款 ,银行是按余额填的金额 ,我只要在其他应付款科目里加10万 ,利润表里的营业外收入不用加10万 这样对不对了 。因为我们还是要给客户的,只是后期可能不给那么多,如果不给那么多 ,多出来的部分转到营业外收入
如果是当月厂里打给我们5万 我们立马当月打给客户 ,那我就在利润表里体现,对不对 ,营业外收入5万 营业外支出5万
不借银行10 贷其他业务收入 借其他业务成本贷其他应付款10
要过度个业务收入 业务成本,这个就直接给了我们10万 成本是多少 啊
成本是多少?你需要自己计算的。
这个就是装修补贴呢
你好,我没给你算不出来,你需要给对方多少你这个计算或者你不清楚的,你问一下你老板知道吧