你好,这个废料款是你们销售出去的吗?

2022年12月份补交的1月份的增值税,那么这个分录怎么做
老师好,2023年1月申报2022年印花税,2022年12月忘记计提了,第四季度企业所得税已申报,请问要怎么办?是要在2023年1月补计提吗,分录怎样写
老师2022年12月忘记计提增值税及附加了,能在2023年的账上补计提吗?然后再做一笔缴纳税款的分录?
2023年3月调整了2022年12月份的增值税申报表做了进项税转出10000,补缴了增值税和附加税,那当期2023年3月份的账务怎么处理呢!
老师,建筑企业2022年汇算调增了未按权责发生制收入,请问这笔收入怎么补交增值税,2023年怎么做分录调整
社保里的大额医疗 不能在交个税的时候税前扣除吗
老师,请问电子发票红冲部分的步骤是什么样的?
个人到税局代开建筑服务发票,产生的个人所得税你,在年终做个人所得税汇算清缴时有每月的5000元的减免额度吗
老师,抖音做直播电商是怎样的?投流是怎样的?企业怎样做投流预算?
请问老师,公司无形资产已经摊销完了,汇算清缴资产折旧摊销要不要填数据了?
老师,你好,中小型公司,开发票,很多都没有合同,只有月结的小部分客户有合同,没关系吗?
小规模纳税人运输公司,在2018年—2027年购进的二手车可以一次性抵扣企业所得税吗
如果原来计入工程施工的电线、线缆等材料现在卖给兄弟单位,为了避免税务风险不平价出售,建议加多少比较合适?
小规模销售商品,之前对方含运费一起卖给对方200元,现在出售商品对方要求不包邮,运费他们出,商品便宜了,实际运费还是我们付了,和他们收款时,运费和货款一起收和开票,我们这边运费不能单独开票,这怎么做账呢?涉及到员工提成,按利润来提,所以这边我怎么做账?
收到快递费发票开的专票,,然后还有一个报关费也是专票,, 账务处理是不是要体现出来,然后想请问一下具体该怎么操作(外贸出口企业))
研发废料,会计反结账做了一个分录,我想看看老师怎么做的分录
这个研发的废料是销售出去了还是研发产生的废料?
废料收入暂估 借其他应收款-废料款 贷其他业务收入
借应收账款,贷其他业务收入,应交税费,应交增值税 成本能核算出来吗?如果能的话,借其他业务成本贷原材料
我想问的是她这个有暂估收入说法吗?只估收入没体现增值税借其他应收款-废料款 贷其他业务收入
做了收入,你就得做增值税,要不你的增值税销售额和所得税的销售额不一致。暂估了收入增值税也得暂估。
这笔钱卖给废料款,然后打到公司账上,只是晚了一年打在公司账上,这个是用其他应收款吧
一号应收账款就可以的。
这个废料款是要冲研发费用的
借其他业务成本,贷研发支出。
怎么可能是应收账款啊这个就不对啊,又不是主营收入了
你好,单位营业收入相关的都可以放到应收账款 主营和其他业务收入对应的都可以是yinhshou
我们是制造业,生产的或者研发的废料卖钱,现金打到公账上这么情况,怎么是应收咯
我想问的是22年的分录怎么做哦,老师说暂估收入要做贷方增值税?可以把完整分录告知吗
而且晚了一年打款,应该是其他应收款吧
借应收账款,贷其他业务收入,应交税费,应交增值税,我们做的是借其他应收款贷其他业务收入
看下定义 应收账款账户核算企业因销售商品、材料、提供劳务等,应向购货单位收取的款项,以及代垫运杂费和承兑到期而未能收到款的商业承兑汇票。本账户按不同的购货或接受劳务的单位设置明细账户进行明细核算。
公司XX人卖废品的钱,她没有及时打到卡上,这个应该是其他应收款吧
借应收账款,贷其他业务收入,应交税费,应交增值税,我们做的是借其他应收款贷其他业务收入,现在这个分录对吗,有关税的问题2022年分录
不是 应收账款账户核算企业因销售商品、材料、提供劳务等,应向购货单位收取的款项,以及代垫运杂费和承兑到期而未能收到款的商业承兑汇票。本账户按不同的购货或接受劳务的单位设置明细账户进行明细核算。 应收账款 不是其他应收款
2022年分录啊老师比我们还多做一笔销项税啊,这笔分录是暂估收入。要做这笔销项税啊??
是的,对的,我上面跟你说了什么原因。销售出去就得交增值税,不管你开不开发票。