你好,这个废料款是你们销售出去的吗?
2022年12月份补交的1月份的增值税,那么这个分录怎么做
老师好,2023年1月申报2022年印花税,2022年12月忘记计提了,第四季度企业所得税已申报,请问要怎么办?是要在2023年1月补计提吗,分录怎样写
老师2022年12月忘记计提增值税及附加了,能在2023年的账上补计提吗?然后再做一笔缴纳税款的分录?
老师我把2022-2023年费用都做到了,2022年保险费。在2022年借;销售费用-保险费 贷:银行存款 在2023年汇算清缴前,需要把,2022年和2023年的费用分开,那么调整分录怎么做呢?
老师,建筑企业2022年汇算调增了未按权责发生制收入,请问这笔收入怎么补交增值税,2023年怎么做分录调整
老师。请问这个经营所得如果没有成本的话要怎么办呢,我们是个体户 供应商开给我们的成本发票是开给其中一家个体户 另外一家没有开 但是这个季度开的超过了要怎么报那个经营所得的税呢
本月勾选的进项发票能取消吗
以前年度的固定资产,未提折旧,如何一次性补提
该纳税人已填写正常工资薪金什么意思?是已经在其他公司申报个税了吗?那我们发放了工资应该怎么申报??
一个月开多个项目的发票,我们是以发票为确认收入的,这个工资成本如何摊销?其中有项目,有分包,有的项目是自己完成的
销售额335501.01,不含税收入325,729.14 ,增值税3257.29,老师这样算不含税收入和增值税是对的吗
交易性金融资产购买时发生的的交易费用计入投资收益这句对吧老师
老师,请问电脑折旧按照怎么来核算的
这个分录怎么写,怎么写分录
手工核算的话,会计核算软件版本号填什么
研发废料,会计反结账做了一个分录,我想看看老师怎么做的分录
这个研发的废料是销售出去了还是研发产生的废料?
废料收入暂估 借其他应收款-废料款 贷其他业务收入
借应收账款,贷其他业务收入,应交税费,应交增值税 成本能核算出来吗?如果能的话,借其他业务成本贷原材料
我想问的是她这个有暂估收入说法吗?只估收入没体现增值税借其他应收款-废料款 贷其他业务收入
做了收入,你就得做增值税,要不你的增值税销售额和所得税的销售额不一致。暂估了收入增值税也得暂估。
这笔钱卖给废料款,然后打到公司账上,只是晚了一年打在公司账上,这个是用其他应收款吧
一号应收账款就可以的。
这个废料款是要冲研发费用的
借其他业务成本,贷研发支出。
怎么可能是应收账款啊这个就不对啊,又不是主营收入了
你好,单位营业收入相关的都可以放到应收账款 主营和其他业务收入对应的都可以是yinhshou
我们是制造业,生产的或者研发的废料卖钱,现金打到公账上这么情况,怎么是应收咯
我想问的是22年的分录怎么做哦,老师说暂估收入要做贷方增值税?可以把完整分录告知吗
而且晚了一年打款,应该是其他应收款吧
借应收账款,贷其他业务收入,应交税费,应交增值税,我们做的是借其他应收款贷其他业务收入
看下定义 应收账款账户核算企业因销售商品、材料、提供劳务等,应向购货单位收取的款项,以及代垫运杂费和承兑到期而未能收到款的商业承兑汇票。本账户按不同的购货或接受劳务的单位设置明细账户进行明细核算。
公司XX人卖废品的钱,她没有及时打到卡上,这个应该是其他应收款吧
借应收账款,贷其他业务收入,应交税费,应交增值税,我们做的是借其他应收款贷其他业务收入,现在这个分录对吗,有关税的问题2022年分录
不是 应收账款账户核算企业因销售商品、材料、提供劳务等,应向购货单位收取的款项,以及代垫运杂费和承兑到期而未能收到款的商业承兑汇票。本账户按不同的购货或接受劳务的单位设置明细账户进行明细核算。 应收账款 不是其他应收款
2022年分录啊老师比我们还多做一笔销项税啊,这笔分录是暂估收入。要做这笔销项税啊??
是的,对的,我上面跟你说了什么原因。销售出去就得交增值税,不管你开不开发票。