你好,这个废料款是你们销售出去的吗?
2022年12月份补交的1月份的增值税,那么这个分录怎么做
老师好,2023年1月申报2022年印花税,2022年12月忘记计提了,第四季度企业所得税已申报,请问要怎么办?是要在2023年1月补计提吗,分录怎样写
老师2022年12月忘记计提增值税及附加了,能在2023年的账上补计提吗?然后再做一笔缴纳税款的分录?
老师我把2022-2023年费用都做到了,2022年保险费。在2022年借;销售费用-保险费 贷:银行存款 在2023年汇算清缴前,需要把,2022年和2023年的费用分开,那么调整分录怎么做呢?
老师,建筑企业2022年汇算调增了未按权责发生制收入,请问这笔收入怎么补交增值税,2023年怎么做分录调整
老师,我开出去的票税类编码不对,购买方已经抵扣了,我该怎么处理
奶茶品牌发生的客户及点位经由介绍成交后的介绍费转给个人在审核时需要审核哪几个附件?
老师,如果6月增值税申报表报错了,只用更正6月的申报表还是7.8月都要更正呢,有留抵税
请问老师,公司租用的员工车辆,有租车协议,可以0租金租入吗?
以前年度的,计错科目不是管理费用计入了管理费用能直接改吗
超市跑市场的业务员差旅费报销怎么入账
老师,请问餐饮业和住宿行业可以开具专票吗?
请问下,公司2个股东,注册资本是50万,股东A占股70%已实缴9万,股东B占股30%已实缴9万,公司有未分配利润14万,现在股东A要退出,把股权全部转给股东B,请问股东A要交什么税大概要交多少
老师,这个公司的实收资本。是一次性投入的还是慢慢投入的?
老师请问一下,我们7月底发了5和6月两个月的工资,7月8月也没发,要到9月底发放,我个税怎么申报呀?
研发废料,会计反结账做了一个分录,我想看看老师怎么做的分录
这个研发的废料是销售出去了还是研发产生的废料?
废料收入暂估 借其他应收款-废料款 贷其他业务收入
借应收账款,贷其他业务收入,应交税费,应交增值税 成本能核算出来吗?如果能的话,借其他业务成本贷原材料
我想问的是她这个有暂估收入说法吗?只估收入没体现增值税借其他应收款-废料款 贷其他业务收入
做了收入,你就得做增值税,要不你的增值税销售额和所得税的销售额不一致。暂估了收入增值税也得暂估。
这笔钱卖给废料款,然后打到公司账上,只是晚了一年打在公司账上,这个是用其他应收款吧
一号应收账款就可以的。
这个废料款是要冲研发费用的
借其他业务成本,贷研发支出。
怎么可能是应收账款啊这个就不对啊,又不是主营收入了
你好,单位营业收入相关的都可以放到应收账款 主营和其他业务收入对应的都可以是yinhshou
我们是制造业,生产的或者研发的废料卖钱,现金打到公账上这么情况,怎么是应收咯
我想问的是22年的分录怎么做哦,老师说暂估收入要做贷方增值税?可以把完整分录告知吗
而且晚了一年打款,应该是其他应收款吧
借应收账款,贷其他业务收入,应交税费,应交增值税,我们做的是借其他应收款贷其他业务收入
看下定义 应收账款账户核算企业因销售商品、材料、提供劳务等,应向购货单位收取的款项,以及代垫运杂费和承兑到期而未能收到款的商业承兑汇票。本账户按不同的购货或接受劳务的单位设置明细账户进行明细核算。
公司XX人卖废品的钱,她没有及时打到卡上,这个应该是其他应收款吧
借应收账款,贷其他业务收入,应交税费,应交增值税,我们做的是借其他应收款贷其他业务收入,现在这个分录对吗,有关税的问题2022年分录
不是 应收账款账户核算企业因销售商品、材料、提供劳务等,应向购货单位收取的款项,以及代垫运杂费和承兑到期而未能收到款的商业承兑汇票。本账户按不同的购货或接受劳务的单位设置明细账户进行明细核算。 应收账款 不是其他应收款
2022年分录啊老师比我们还多做一笔销项税啊,这笔分录是暂估收入。要做这笔销项税啊??
是的,对的,我上面跟你说了什么原因。销售出去就得交增值税,不管你开不开发票。