你好,这个废料款是你们销售出去的吗?

#提问#老师好,全年一次性奖金收入的分录 该怎么做的,比如2023年1月发放2022年的奖金,那么在2022年12月需要计提吗
2022年12月份补交的1月份的增值税,那么这个分录怎么做
老师好,2023年1月申报2022年印花税,2022年12月忘记计提了,第四季度企业所得税已申报,请问要怎么办?是要在2023年1月补计提吗,分录怎样写
老师我把2022-2023年费用都做到了,2022年保险费。在2022年借;销售费用-保险费 贷:银行存款 在2023年汇算清缴前,需要把,2022年和2023年的费用分开,那么调整分录怎么做呢?
老师,建筑企业2022年汇算调增了未按权责发生制收入,请问这笔收入怎么补交增值税,2023年怎么做分录调整
一个商品,供应商提供的随货同行单的商品单位是“盒”,但他们开出的发票商品单位是“支”,这个品一支就是一盒,请问这种发票可以接收吗
老师我现在申报经营所得c表发现还要交税,可以给他调没吗? abc表之间是什么关系啊
老师好!自己承担公积金,需要交多少
其他应收款余额是正数,应该收到钱还是付钱
我们是农业公司 ,现在要销售一批自己养的鸡拉的屎,这个开什么大类,能免税吗
朴老师,电商店铺的保证金一定要从店铺对应主体的公户打进去吗?
原来的股东占200股,但是实收资本只有50万,还没有补缴,现在一个股东占45股,投了两百多万,要怎么记账,着急,希望老师说清楚做账的规则
你好,老师,公司缴纳职工养老,基本医疗保险费用是按照工资的基数交么?我们河南的,一个朋友说缴费基数是3831元
老师,我公司厂房已经竣工,一季度需要交房产税了,需要什么资料,现在出租中
经济代理服务费可以开专票嘛
研发废料,会计反结账做了一个分录,我想看看老师怎么做的分录
这个研发的废料是销售出去了还是研发产生的废料?
废料收入暂估 借其他应收款-废料款 贷其他业务收入
借应收账款,贷其他业务收入,应交税费,应交增值税 成本能核算出来吗?如果能的话,借其他业务成本贷原材料
我想问的是她这个有暂估收入说法吗?只估收入没体现增值税借其他应收款-废料款 贷其他业务收入
做了收入,你就得做增值税,要不你的增值税销售额和所得税的销售额不一致。暂估了收入增值税也得暂估。
这笔钱卖给废料款,然后打到公司账上,只是晚了一年打在公司账上,这个是用其他应收款吧
一号应收账款就可以的。
这个废料款是要冲研发费用的
借其他业务成本,贷研发支出。
怎么可能是应收账款啊这个就不对啊,又不是主营收入了
你好,单位营业收入相关的都可以放到应收账款 主营和其他业务收入对应的都可以是yinhshou
我们是制造业,生产的或者研发的废料卖钱,现金打到公账上这么情况,怎么是应收咯
我想问的是22年的分录怎么做哦,老师说暂估收入要做贷方增值税?可以把完整分录告知吗
而且晚了一年打款,应该是其他应收款吧
借应收账款,贷其他业务收入,应交税费,应交增值税,我们做的是借其他应收款贷其他业务收入
看下定义 应收账款账户核算企业因销售商品、材料、提供劳务等,应向购货单位收取的款项,以及代垫运杂费和承兑到期而未能收到款的商业承兑汇票。本账户按不同的购货或接受劳务的单位设置明细账户进行明细核算。
公司XX人卖废品的钱,她没有及时打到卡上,这个应该是其他应收款吧
借应收账款,贷其他业务收入,应交税费,应交增值税,我们做的是借其他应收款贷其他业务收入,现在这个分录对吗,有关税的问题2022年分录
不是 应收账款账户核算企业因销售商品、材料、提供劳务等,应向购货单位收取的款项,以及代垫运杂费和承兑到期而未能收到款的商业承兑汇票。本账户按不同的购货或接受劳务的单位设置明细账户进行明细核算。 应收账款 不是其他应收款
2022年分录啊老师比我们还多做一笔销项税啊,这笔分录是暂估收入。要做这笔销项税啊??
是的,对的,我上面跟你说了什么原因。销售出去就得交增值税,不管你开不开发票。