您好!不涉及损益没关系的,涉及损益要调未分配利润的
老师,23年12月有笔账入错科目了,但是年结出报表了,可以在24年调整回来吗?如果在24年调整要做年度损益调整吗?还是直接红冲按正确的入一笔就好?
老师请问下23年7月预付了3000运费,但是收到发票是1月的,也就是这笔费用是23.7到24年1月的,但是没有入账到23年(23年2000元,24年1月1000),我如何调整年报,哪个科目要调整这2000元?我更改23年财报和在24年走以前年度损益,去年凭证出了和已结账我不想改了,可以么?
老师,我咨询一下,我们2023年的劳务费多记了600块钱,2024年发现这个问题了,在2024年冲回的话可以不通过以前年度损益调整,直接通过费用调整吗?如果直接通过费用调整,是吧那笔凭证全额红字冲了在做一笔正确的,还是可以直接把多记的差额冲回
23年12月份有笔工资凭证做错了,我24年一月份冲红了,需要用以前年度损益调整这个科目在做凭证吗,因为跨年了
23年12月份有笔工资凭证做错了,我24年一月份冲红了,需要用以前年度损益调整这个科目在做凭证吗,因为跨年了
老师,从公户上提备用金给出纳,那如果没有发票的,出纳也付了钱。给报销了。外账要怎么做账呢?
您好~想咨询下,有了解海南财税处理方面的老师吗?
老师,请问下,就是比如,我们是汽车行业,比如客户买了一台车155800,全款是,今天他来订车,交了50000定金,收到了老板私户里面去了,那么,如果客户来提车了,把尾款补齐了,我们给开了155800的发票,那么,我们外账怎么做呢?老板把钱要怎么还给公户里?
老师还得麻烦问您一下,甲方和刘大的托管服务协议每年100万,每年一签,现在要是乙方急用资金能先预收刘大几年的托管费吗?
老师您好,请问我申报出口退税的汇率管理应该填什么币种及汇率是多少?是填人民币吗还是…
劳务合同可以按照工资薪金申报个税?对于退休返聘人员?
老师,就是我们老板特奇怪。因为现在是淡季,所以我们景区雇佣的员工都让他们放假休息了,但休息并没有工资。但是没让我休息,可是我每天上班都没事做,他也知道我没事做。而且前段时间还说了我离职,还说了我要交接工作。@董孝彬老师
长投因增资由权益法变成本法,是原账面价值加新公允价格吗
老师,就是我们老板特奇怪。因为现在是淡季,所以我们景区雇佣的员工都让他们放假休息了,但休息并没有工资。但是没让我休息,可是我每天上班都没事做,他也知道我没事做。而且前段时间还说了我离职,还说了我要交接工作。
老师,我面试了一家教培行业的财务,前三天培训结束了,明天要正式进入财务工作了,老板问我需要什么资料,好找相关人对接,我的工作内容除了基本的做账报税,还有成本分析,财务报销审核流程制服规范,还有审核员工工资等,我该怎么说?如果要抓一些紧要的先做,如何拍顺序?完成以上动作,接下来该怎么做?
是主营业务收入的挂到了应收账款
这个要调整的,涉及损益了
怎么做呢?老师 所有分录是什么?
借:以前年度损益调整,贷:未分配利润,是这个呢
借:主营业务收入 1 贷:应收账款 1 借:以前年度损益调整 1 贷:未分配利润 1 这是调整的所有分录对吗?
你们去年的账是怎么记的呢,是不是写的借:银行存款,贷:应收账款了,这个应收本来是不存在的,所以借:应收账款,贷未分配利润,不能借主营业务收入了,这样就使得今年利润少了,这个就可以不通过以前年度了,不然应收不好冲掉了
去年是 借:应收账款 1 贷:应收账款 8(这里是主营业务收入的,不小心入到应收账款) 应交税费-增..(销项税)2
这个就相当于这笔没有做账了,借:应收账款(代表去年贷错的应收账款冲回来),贷:以前年度损益调整(代表去年少记的主营业务收入追溯调整回来),和我说的那种情况分录一样的,反正不能冲回收入了
好的,就是只需要老师这一笔分录就好对吗?借:应收账款 1 贷:以前年度损益调整 1
对的,这笔就可以了,如果钱收到了话,应收账款改成银行存款
未收到款的,好的谢谢小泽老师
不客气的,麻烦给个五星好评哦