您好!不涉及损益没关系的,涉及损益要调未分配利润的

老师,23年12月有笔账入错科目了,但是年结出报表了,可以在24年调整回来吗?如果在24年调整要做年度损益调整吗?还是直接红冲按正确的入一笔就好?
老师请问下23年7月预付了3000运费,但是收到发票是1月的,也就是这笔费用是23.7到24年1月的,但是没有入账到23年(23年2000元,24年1月1000),我如何调整年报,哪个科目要调整这2000元?我更改23年财报和在24年走以前年度损益,去年凭证出了和已结账我不想改了,可以么?
老师,我咨询一下,我们2023年的劳务费多记了600块钱,2024年发现这个问题了,在2024年冲回的话可以不通过以前年度损益调整,直接通过费用调整吗?如果直接通过费用调整,是吧那笔凭证全额红字冲了在做一笔正确的,还是可以直接把多记的差额冲回
23年12月份有笔工资凭证做错了,我24年一月份冲红了,需要用以前年度损益调整这个科目在做凭证吗,因为跨年了
23年12月份有笔工资凭证做错了,我24年一月份冲红了,需要用以前年度损益调整这个科目在做凭证吗,因为跨年了
老师,请问一般纳税人公司,2013年就成立了,公司一直没有提取法定盈余公积,请问可以一次性提取注册资本的50%做为法定盈余公积吗?任意盈余公积可以提多少呢?
老师好,土地投资受益了进哪
老师,请问个人的专项附加扣除在每年什么时候之前录入?什么时候开始申报个人所得综合收入?
吨位是676.74,每吨是15.7元,如果是9个点的税,是多少
购入原材料,付了款没有进账发票怎么做账
老师,请问下以前会计留下的在建工程,2018和2020年的,如果现在要转到固定资产,要什么手续吗,还是说直接转?
我给客户报价不含税价格为28931.38元,讲好开票加10个点,然后客户转给厂家那边34812.58元钱,,厂家收我也收10个点税点,扣税金3481.258元,现在要给客户退多转的费用,我应该给客户退多少钱?
老师,私车公用开票给公司的话每年7200,要交多少税啊?税率多少?
老师12月底前需要把法人和股东跟公司的往来平账了是吗?那只需要看 1、其他应收款-法人/股东 的借方余额 2、其他应付款-法人/股东 的借方余额 对吧?公司给法人发的工资往来不用看吧
老师,给员工发工资账号错误又退回,要做会计分录吗?怎么做
是主营业务收入的挂到了应收账款
这个要调整的,涉及损益了
怎么做呢?老师 所有分录是什么?
借:以前年度损益调整,贷:未分配利润,是这个呢
借:主营业务收入 1 贷:应收账款 1 借:以前年度损益调整 1 贷:未分配利润 1 这是调整的所有分录对吗?
你们去年的账是怎么记的呢,是不是写的借:银行存款,贷:应收账款了,这个应收本来是不存在的,所以借:应收账款,贷未分配利润,不能借主营业务收入了,这样就使得今年利润少了,这个就可以不通过以前年度了,不然应收不好冲掉了
去年是 借:应收账款 1 贷:应收账款 8(这里是主营业务收入的,不小心入到应收账款) 应交税费-增..(销项税)2
这个就相当于这笔没有做账了,借:应收账款(代表去年贷错的应收账款冲回来),贷:以前年度损益调整(代表去年少记的主营业务收入追溯调整回来),和我说的那种情况分录一样的,反正不能冲回收入了
好的,就是只需要老师这一笔分录就好对吗?借:应收账款 1 贷:以前年度损益调整 1
对的,这笔就可以了,如果钱收到了话,应收账款改成银行存款
未收到款的,好的谢谢小泽老师
不客气的,麻烦给个五星好评哦