同学,你好。老板提走的利润先去冲减他的其他应付款,也就是先把他之前借给公司的钱先平账,然后超出这一部分就要视同给老板的分红,要交个税。

老师,我想问一下个体户主营收入的钱转入到老板私人账户上,这个就相当于分红,我原来记到其他应付款里面了年末想冲掉其他应付款,由于个体户没有股东,只有老板,是不是不用记入应付股利,年末的时候我可以这样做吗?借利润分配贷应付利润,借应付利润贷其他应付款,借利润分配未分配利润贷利润分配应付利润。老师我这样做可以吗?
老师,之前会计做账其他应付款-法人科目有包含报销的有包含法人和对公往来走账的,现在老板就是让分开来:分别为:其他应付款-法人银行往来,其他应付款-法人其他代垫款, 他本人和银行的往来按照利息来做账,是不是可以降低利润增加成本啊
老师,1.公司之间走走账怎么走?老板个人卡的钱转到a公司,然后a公司在转到b公司,然后 b公司的钱怎么回到老板卡里?2.一般走账时间是多少?比如一星期还是? 3.会计分录怎么做?当做借款还是? 4.假如是借款的话是否有利息 请老师指点下这四个问题
做一家内账 老板用银行存款垫付了公司的部分开销 我做的分录是借管理费用贷银行存款 但是又是老板垫付 我怎么提现其他应付款老板
老师,我们是个体户,前期建厂都是老板个人拿钱用了200万,走的其他应付款,后期经营公司的现金也都是老板经手,也是走的老板的其他应付款,,现在公司账上未分配利润有200万了,想用未分配利润200万还老板前期建厂拿的钱,我应该怎么做分录来显示老板前期投入的钱给还了,未分配利润也减少了
老师,单位制作的视频费用,记到哪个科目
购买的鲜花,开票是生产生活服务*鲜花,对吗?
我是河北省邢台市企业,公司是一般纳税人,法人没有在公司缴纳社保。是实际经营者,没有缴纳社保,不过每个月申报个税发放工资,现在需要给法人支付年终奖。税务上有什么风险吗?
已勾选统计确认的进项发票勾选多了,可以撤回来不勾选吗
老师,我们销售材料,有一小部分客户不要发票,但是我们要求打款到对公账户,做未开票收入,这样就是以个人打到对公账户,有什么税务风险
社会团体会费是入哪个科目
老师我想问一下别人给我们介绍合同,我们支付人家的中间好处费,都是老板个人私对私转的,这个能入账吗?没有发票什么的,可以记什么呢
老师,请教你一个问题,法人5月没发工资,然后现在要发6月工资,每个月工资两万,这个个税怎么申报
老师,请问一下,们是一般纳税人。帮农场那边种植桉树,可以减免企业所得税的吗?我们一直开发票都是现代服务*造林抚育
老师好,我这是物业公司,25年给对方开具了清洁服务的发票80多万,今年对方付款时少付了4000多,也没让开红字发票,只说是扣款,也没出情况说明,没任何资料,后续也不会付了,这4000多我这边怎么处理,不可能一直挂在账上
具体账务处理如下。 借:其他应付款-老板 贷:银行存款 超出部分 借:利润分配-未分配利润 贷:银行存款 应交税费-应交个人所得税
内账老板提走利润分配时,用不用计提个人所得税
你好,内账处理就不用计提了。如果想与外账保持一致,计提也行,支付时全部给老板。