你好1. 具体是走什么业务的;才好判断的 这个是公司之间在走往来业务吗;算是借款吗

老师,你好,我刚入职一家运输公司,做内账,一般纳税人,合伙制。一个老板管钱,兼付款,一个公账,一个私账,是管钱老板的名字,但钱是公司里的,和她个人的钱无关。有一笔业务是这样的,有一笔油票走票款126700元,走公账支出了,(也就是虚开的增值税专票)石油公司收款了,然后返还这笔款117831元进私账,中间差额是8869元,这笔业务怎么做分录,请写出来?
老师,公司是一般纳税人,这个是别家公司称A做给我司的一个合同,会开进项税额增值税专用发票。没有实际上的货品交易。账款还是会走一下的,然后公司要开给另外一家公司称B专用发票销项税,然后B公司又开票给A,3家公司这样转,税点都是13%,然后地方留存3%,那公司的这个发票要怎么开,开多少合适?还有这个账怎么做?
老师,1.公司之间走走账怎么走?老板个人卡的钱转到a公司,然后a公司在转到b公司,然后 b公司的钱怎么回到老板卡里?2.一般走账时间是多少?比如一星期还是? 3.会计分录怎么做?当做借款还是? 4.假如是借款的话是否有利息 请老师指点下这四个问题
老师你好,我想问一下就是说,我们这是一个新成立的企业,然后公司有两个股东,每个股东分别给公司转了1万块钱,相当于公司账户上有2万,嗯,那我这2万能不能走这个?借款对公司的一个借款,回头还要还公司的利息,不是回头还要还这个法人的利息,就是您看他这个分录是怎么做呢?
一个地址注册2家公司,同属于一个老板,把钱从其中一个公司A公户转到另一家公司B公户3万元(筹集交物业的合同押金),再从B公户转走20万去交物业的合同押金,物业又把退的押金返回到A公户上,请问这两家公司分别怎么写会计分录,把钱退回到A公司的分录是:借:银行存款20万,贷:其他应收款B公司3万,其他应付款物业公司17万,A和B公司对一下帐把17万转给B公司,B公司分录,借银行存款17万,贷其他应付款A公司吗?这样B公司账上物业公司的其他应收款一直是挂着的,但实际情况已经收到了,不知道我的理解是不是有误解,麻烦老师解答哦
老师好 2025年在另外一个单位取得的收入对方单位昨天进行了补申报 ,代缴了个税 但是我已经在3月22日做过个税汇算清缴了 ,还需要重新汇算清缴吗
请问一下我2月认证的发票,5月份对方冲红的,现在申报5月份,系统自动带出进项税额转出,那我的账上要怎么处理啊?原来只是挂账应付账款的原来分录 借库存现金 进项税额 贷应付账款。现在要做相反的分录吗
老师好!24-25年房租水电计到制造费用转成库存商品了,因为我们买了材料发给加工厂加工,有加工费,没直接人工成本,造成库存许虚多,我想把前面一年半计入制造费用的房租水电转到管理费用减少库存商品,请问应该怎么处理?
注册涂料化工五金公司,要安全许可证吗,现在注册地址是不是一定要备案
老师,您好,我公司是甲方,欠乙公司110万,乙公司欠丙公司80万,现在三方写了抵账协议,要求甲公司替乙公司给丙公司还,乙公司欠丙公司的80万,老师这分录怎么处理呢?
朴老师,我公司26年第一季度的税费是代理记账报的,收入多报了0.03,成本少报了466.81,正确的报表利润总额是-253000.90元,代理记账报的利润总额是-230,659.08,利润总额相差22,341.82元。我现在想按正确的来更正,但我又怕税局说我调减税额,又要我出具许多证明材料,那就太麻烦了,那我该怎么办呢?但我这应该也不属于调减税额,因为报第一季度税时就没有交税,现在如果更正的话只是减少收入,增加成本而已。 另外代理记账报26年第一季度的税时,25年汇算清缴还没有做,我重新理账,用的正确的数据来做的25年的企业所得税汇算清缴,这样的话,代理记账报送的第一季度财务报表期初数就不对、那基于这点我是不是也应该要更正26年第一季度报送的数据?
#提问#老师,您好,我们小规模公司考虑注销,账面上有90多万的银行存款,60万的理财产品,未分配利润1494633.34,这些数据怎么处理呢?其他应收和其他应付对冲后双方余额很小,
发票上的数量和清单不一致怎么处理?实物和清单一致,发票对方不给重新开
我公司预收客户的货款,能给对方开专票吗,还是等真正发货后在给开票
救急一下,向兄弟公司租来的仓库,没交过租金,后来加固维修花了70多万,计入固定资产还是长期待摊费用