同学,你好 借:固定资产-无票 贷:银行存款
老师,我们向对方进货,从对公账户给个人转的货款,但对方是个人开不了发票,请问怎么处理账户呐
请问:我公司付客户20000元印刷费用,从对公账户上转给对方,客户后来寄来发票50000元,请问我这个怎么做账?
老师,我们公司19年付了一笔预付款给对方准备买设备,但是对方一直没提供设备,这个账我怎么处理呢?
老师 我这边有两笔货款客户说要公对私,客户不需要发票,请问我这边怎么处理好呢 客户从公账转钱给我公司法人私账
老师好 请问老板从对公户给别人转账买设备的钱,一万左右,对方公司也不给他开发票,这个要计入什么科目
请问5月的成本发票还没收回,小规模纳税人7月怎么报税
不抵扣勾选的税额,会体现在增值税申报表上吗?如果4月已入账的发票,4月税款不用于抵扣,可以在6月提交不抵扣勾选吗?
老师,小规模纳税人开具发票 借:银行存款 贷:主营业务收入 贷:应交税费-未交增值税 二季度累计销售额10万元,减免增值税,那减免的增值税属于营业外收入吗,我问税务说不属于,那应交税费-未交增值税如何处理,不能一直挂着吧
退休返聘人员需要缴纳残保金不
修改了23年的企业所得税报表后补缴了23年的企业所得税及滞纳金,我们使用的是2013年小企业会计准则,里面没有以前年度损益这个科目,分录需要怎么做?
我们是建筑劳务公司,有个自然人代开的发票,我们签订的合同是按照工程量的80%付款,他开票是20万,实际完成量是25万,我们付款也是20万,那个做账后附的清单是25万,这样可以吗?
老师,请问企业所得税优惠政策具体是哪些文件,谢谢
老师,请问一下我们客户给我们的货款是从银行贷款直接放款到我们账上的,就是订单贷,我们应收130,实际贷款贷的500,余下的370我们又通过其他方式转回去了,那我就直接下货款和往来款就可以对吗,因为500万到账的是不是显示对方公司的名称,显示的是保理融资款
老师其他应付款高可以用发票抵吗
请教个问题,手里有个个体户4-6开票0,但是4-6期间接收了很多发票,我现在申报经营所得需要把接收的金额填上吗
意思正常做账不能所得税抵扣?
同学,你好 嗯嗯,是的
如果从公账上付出去只是过个账,不上账,怎么操作合理?
如果从公账上付出去只是过个账,没发票不上账,当别人借公司的钱,然后等私户有钱转出去,对方再还回来,这样可以吗?
同学,你好 那相当于往来款,可以的