不可以 所属期不对的不行

请问老师,问题是2121年10月份缓缴的增值税本来应该在22年8月份交上,当时没有交,现在我可以采用两种方法补缴税款, 1,更改2021年10月份增值税报表,当时会产生滞纳金, 2,更改22年4月份增值税报表,在查补税款栏填上,这样不会有滞纳金, 我想采用第二种补交税款,这样可取吗,有风险吗?
2022年12月有2份材料发票已抵扣了进项,但没有出账,凭证里没登记,请问如何进行账务处理?可以在今年的1月里补做账吗?2022年有2笔附加税也没有做计提,也是可以在2023年1月里补计提吗?对2022年度的汇算清缴有影响吗?
2022年12月有2份材料发票已抵扣了进项,但没有出账,凭证里没登记,请问如何进行账务处理?可以在今年的1月里补做账吗?2022年有2笔附加税也没有做计提,也是可以在2023年1月里补计提吗?对2022年度的汇算清缴有影响吗?
老师 去年12月份有张发票10万 普票 我们已经做了成本 但现在可以开专票 要冲销 开了专票 原普票原路冲回(冲销在12月份) 还是冲销在2月份就可以了 因为普票冲销在12月份 那就要补缴纳点4季度的所得税了 怎么做请教老师
老师,您好,我第四季度的报表中12月份工资没有计提,还有一张十万的发票没有入账,我在一月份补提和记账了,请问,这样我是不是把这两笔调在年报的报表中,这样做可以吗
老师请问一下,我们分公司和总公司税务合并了,是不是只在总公司系统上申报税务就行了,分公司也没有单独做账。
老师你好,183520元的年土地租赁费摊销的分录跟金额该怎么写呢?
老师开进来的票很杂,可以不入账吗,有什么后果吗
账上抵扣得发票有好多,我可以只勾选期中几张吗。还是说全部要勾选了,不可以跨年
郭老师,做广告传媒公司,开设计服务,巡游服务,这个要交文化事业建设费吗
老师,我们是企业,员工到机关单位食堂吃饭,机关单位食堂给我们开的资金往来结算票据可以入账吗,可以税前扣除吗
上个月收入,在本月红冲,本月再开蓝字发票,收入记入那个属期,税务报表需要修改吗
请问卖了一台机器,货已发,对方要求开50%发票给他们,款也打给我们50%,请问这样开票合理吗
老师,出口退税不是退的进项吗,那应交税费—应交增值税—进项税额这个科目如何处理
朴老师,想问一下,年末进项、销项都要结转吗
你返回去修改12月份的吧