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去年12月份买的酒,对方开了专票,当时做的会计分录是: 借:管理费用_招待费 应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:库存现金 1月份我想转出怎么做账务处理

2024-02-10 20:18
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-02-10 20:19

您好,请问您是专票红冲所以转出吗

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你好对的 是这么做的
2023-04-14
你好,首先先说你这个凭证哈,你这个凭证,咱应该是借利润分配未分配利润贷应交税费应交增值税进项税额转出,这是小企业会计准则的。然后呢,你做完这个凭证以后,嗯,你结转的那个结转税款的那个凭证倒是没错。
2022-05-23
前面几个月的已结帐的话,就不要往前反结帐了,按累计额做一笔更正分录调整。
2023-01-04
同学,您好! 12月份冲红,可以直接冲红进项发票就可以了,不用冲待抵扣进项,分录如下 借:库存商品 -100 应交税费-应交增值税(进项税额)-13 贷:银行存款 -113
2022-07-06
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