您好,印花税的计税依据是销售和采购,不是进项和销项,是我们账面 收入和原材料采购金额

印花税购销合同计税依据是销项+进项
请问下老师。印花税的计税依据是。销售收入,还是购销合同都要交。进项要税。销项也要交呢。
请问2022年10月报税时好些人说印花税的依据是销项和进项合同的合计金额,进货的合同也要交印花税吗?
请问,印花税计税依据是什么?我以为只看销项,进项也要看吗
印花税进项也要交吗,计税依据是销项加进项吗
一般纳税人开3%劳务票 如果报人工工资 只是抵扣所得税 增值税还是需要按3%全额缴纳 是吗
我们是报关企业,加征关税后开给客户的销售发票,现在申请了关税加征部分退回,所以之前开给客户的发票含进货值的关税部分开多了,操作方式是把之前的发票全部冲红冲开呢,还是按销售折让部分冲红?
老师收到的发票金额比支付金额大 怎么办
请问公司80个人,解决一个残疾人就业是不是就不交残保金了?
回款手续费要开发票的项目名称是什么
老师好,请教一下,我公司应支付车位费一共5000,其中支付物业公司车辆停放服务费1000,支付开发商车位租金4000,物业公司给我公司开具发票1000,开发商给我公司开具发票4000,因开发商账户冻结无法使用,物业公司代收,1000和4000全部打款给物业公司,怎么操作才能合规?让开发商出具一份物业公司代收证明,可以吗?
我是6月30日提交了销售折让红字发票,对方公司是7月3日确认的,这样的话我申报6月增值税时,进项转出没有这部分折让金额,要再七月份申报表里显示吧?
处置固定资产车辆收入30万,在增值税报表中按未开票收入申报,在企业所得税中怎样申报填报呢
奖金发放当月就申报全年一次性奖金个税是否可以
老师,我们上午收到一个预警,税局说我们24年收到了5张发票,都抵扣了,但是对方公司是非正常户了,让我们转出税款,我们是一般纳税人,增值税是1万,附加税是1200,所得税还要转吗?
我只报了收入的咋么办
您好,没事儿,不焦急,少申报了再补申报就好了,还有一个可能是当税有税收优惠,采购这一端不用交印花税呢,上班跟税务大厅确认一下,我们这里就是只要交销售收入的印花税,采购这一端不交