同学你好,原来你们都不应该冲成本,都是算收入的才对

老师,请问一下小规模给别人开专票就是3% ,小规模收专票就是对方税率13%吧,正常业务小规模不应该收专票因为不能抵扣,收了专票用加税合计数做成本,费用嘛??一般纳税人收普票3% ,那对于一般纳税人的话做成本 费用,还是怎么做??
请问,我公司是一般纳税人12月转为小规模纳税人了,之前一般纳税人期间给客户开的发票发现错了,现在要冲红重开,我还能按13%开负数发票,按13%开正数发票吗?
老师好!我们是去年成立的公司,装修好后于今年4月份正式营业,之前报税是交给记账公司,在营业以前包括个税他都是零申报,但是在装修期间产生了员工工资,我已把它计入工资费用,但是没有在个税系统申报个税,现在在公司人员数量上形成差异,请问我在年底前需要把之前的工资费用冲红吗?
请问我们是20年成立的公司,一直在正常报税,正常经营,今年23年4月份我们申请成为一般纳税人,请问之前小规模纳税人期间开进的发票在系统里查出来,从21年4月起就有,现在能不能勾选抵扣21年到23年3月份小规模期间的进项专用发票
老师,我们2023年10月公司的资产负债表的往来科目取数不对,我在2023年10月改了公式,那我今年的电子税务局申报报表的时候,是按正确的修改填,还是沿用之前错误的填呢?用正确的,和之前的报表对应不上 应收账应付,预收预付的
股权转让合同11月签的,刚通过税务审核,现在报印花税超15天了,是不是属于逾期了
老师您好,我公司接了一个建筑服务项目,开具发票建筑服务*工程款价税合计66万多,其中劳务部分分包给了另外一家公司,对方给我开具了建筑服务*劳务费发票价税合计32万,请问申报增值税时,可以抵减这部分分包款吗
老师 青岛地区报考中级的条件是啥
2022年的定额发票,现在还能用吗,
公司的海关编码在哪里查
现在工商注销后,需要上交执照吗
老师税务局打电话说24年的一张票要做进项税额转出有异常 请问怎么做账 如果异常接触这张发票的进项还可以抵扣吗
@董孝彬老师,请问在线吗?还是问之前的问题
老师 合同做签收时间是11月客户没有回传 12月才回传发票需要11月开还是可以12月开或者重新做12月份合同跟发票
老师您好,年终奖可以发几次
之前的老会计教我就是冲减维修成本
你们这个操作也是,后续确认收入税金正常纳税吧
老师,物业公司收取的维修费用税率是按多少上交?
动产维修是13%.不动产维修是9%
就是平时生活上的一些小物件,热水器呀,水龙头啊什么的,这个属于动产吗?
是的,这些是的,动产