您好,是的,可以这么理解,但我们之前的资产在增加,我们发现货物时 如果 借:预收 5000,在补收到4000时,是冲回了借方的预收,加上第一次预收1000,往来就平了
2017年12月31日,甲公司应收账款借方余额800000,坏账准备账户原有贷方余额3000元,2018年8月,应收乙公司货款5000元有确凿证据表明收不回,年末应收账款借方余额600000,2019年8月,原以确认的乙公司货款5000元又收回,年末应收账款余额为400000元,估计坏账率为5‰,请作分录 为什么18年底分录 坏账准备余额=4000-5000=-1000元 补提=3000-(1000)=4000元 这个是4000➖ 5000
收到5000元的货款,其中包含1000元的送货费。分录记成:借预收货款4000,借销售费用(送货费)1000(红字)。贷主营业务收入4000可以吗?
老师,本月预收了一笔货款10000元,分录 借银行存款10000 贷预收账款10000 这样可以吗,没发货先不做收入吗?
账户余额为:借方贷方材料采购1000元原材料2000元材料成本差异500元库存商品3000元周转材料4000元存货跌价准备1000元固定资产10000元累计折旧2000元固定资产减值准备1000元无形资产20000元累计摊销8000元无形资产减值准备6000元应收账款10000元3000元预付账款6000元2000元应付账款7000元4000元预收账款5000元8000元坏账准备2000元请根据如上账户余额,计算出2014年年度报表的资产负债表中如下项目应填列的金额:存货固定资产无形资产应收账款预付款项应付账款预收款项
对供应商进行罚款1000元,本月货款价格5000元,准备从5000元的货款中扣除罚款1000月,以4000元的结算款为准。 那货款开票,应该开多少钱的?应该怎么去做账? 比如开4000元的发票,那做账时,原材料需要按5000元做嘛?还是算抵扣原材料4000元入账? 或者按5000元开发票,做账时,是5000原材料,1000营业外收入,那结算款和发票不一致,应该怎么处理?
老师,投入产出法申报表中的销售数量就是公司实际的销售数量是吗
老师,个税逾期罚款,需要盖章罚款单,我可以把罚单传给法人,然后彩打出来邮寄给税务吗
股东分红决议9月10号出来,16号给股东分红时,因为金额大银行要求必须出示完税凭证。如果16号报税并缴纳税款,这个属于预交吧?这个还需要缴纳滞纳金吗?
董老师 您好~有问题想咨询~
股东分红申报个税必须在1-15号的征期内吗?16号还能申报并缴纳个税吗
老师好,我是一家小规模纳税人、免增值税的门诊,假如本月销售如图片所示,请问增值税减免表应该如何填写呢?谢谢
老师好,发工资的时候,需要去哪里录入工资表?是交社保的那里录入每个人的工资表并提交吗?课程里面好像没有讲。
请问,公司怎么实交到位。可以借实收资本贷其他应收款吗?其他应收款余额比较大。
物流公司被评为c有什么办法尽快升为B
物流公司被评为c能参加企业招投标吗