同学你好,进项是根据需要来勾选抵扣的,做账的话可以做到待认证科目,然后再转到已认证就可以。

这个月进项开进来,抵扣够了,那不认证抵扣,但做账还是做进去 ,那做账的话分录借原材料,然后应交税费,应交增值税进项税额 其他需要做吗?就是他那个抵扣之后,怎么处理?我之前都是只有两个科目,一个进项和一个销项,增值税费用交掉的话就做掉应交税费已交增值税里面 的,就是想想乡下的那记载销项税额,进项的话,就做到进项税额里面。然后抵扣的话,到时候就一反正抵扣掉。那进跟销就抵掉了剩下在要交的,就是在下个月交调座椅交增值税科目里,然后如果是呃,期末留抵的话,他应交税费–应交增值税科目的话就会是负数,就是应交税费里面的 ,这样可以吗
老师,做代账,拿到一堆进项发票,我能不入账吗?等认证抵扣的时候在计入应交税费-应交增值税进项税额。我看有的会计是放到待认证进项税额然后认证时才转出来,我不认证的时候就先放好发票,不做账务处理不行吗?
老师,公司里面每个月进项用不完,是不是平时做账时可以先把进项都计入待认证抵扣,月底根据税负率计算出需要的进项税,再把相应的待抵扣金额一次性转入进项税额中
那老师假如这个月按税负率计算要交1万的税,销项10万,进项需要去平台勾选认证9万,这个是不是在月末的时候才能算税负率这个月需要交多少的税需要勾选认证多少的进项啊?那日常做账中把购进可用的进项都进入了借方三级科目的进项里,最后算完需要勾选认证9万,那怎么做账啊?扣除认证的9万剩余的进项转待认证里吗?
老师,增值税进项税要先根据税负率倒推算出来,然后在勾选抵扣吗?那做账的话是不是要等都确认好了才能做账,之前一直放在待转进项税里面?
12月出口报关单 可以次年一月份开具吗
老师,9月底之前我司收到1.2万的发票,但是本月对方又进行了部分红冲.冲掉了2000。但是在发票统计查询里面查不到这张发票啊!正常全部红冲会有的呀?
给公司同事转的备用金。后面他冲账 有发票的可以直接下账对吧 没发票的咋办
老师,母公司把种羊投资给子公司,双方公司该如何做账?
老师好,我公司小规模纳税人,和对方公司签的合同是软件及硬件安装服务费,总合同额51万,有7万左右的小零件,对方要求开发票,我选什么编码呢?,可以直接开服务费发票吗?
老师小规模公司在销售商品时如果对方没有付款是先欠款,那销售发票什么时候开好
给公司同事转的备用金。后面他冲账 有发票的可以直接下账对吧 那没有发票的就直接用收据那些下账可以吗 转账截图可以下账吗
培训机构的地址在哪里
老师我们公司,是跟这个人买水,然后个人,然后再去那个供水公司去。然后给我们开的发票,但是我们这个钱必须打给这个人。这种情况下,我们应该怎么办呀?
员工的报销款可以用别的发票来替代么