你好同学 把应该计提的金额和账面金额比较后,差额属于哪一个年度的相应调整哪一个年度。 如果金额较小的,可以直接调整在2024年,所得税汇算时调增。
老师,新接手一个公司,账上有固定资产,有折旧.(因之前的会计直接用接手公司的余额做账.)接手时间为今年5月份,到现在固定资产没有提过折旧,要怎么办?
老师您好 刚接手一个公司的账,余额表显示固定资产折旧每月计提总金额是7380.79元,但是17项固定资产 我现在不确定每一个固定资产每月计提的分别是多少?还有之前的折旧年限 怎么办老师
刚发现固定资产累计折旧账上数和台账数不符,到年底12月份再调,还是现在调,怎么调?(是2021年8月份接手的企业)
固定资产多计提了2021年的折旧,在2022年才发现多计提了折旧,在2022.3月账上冲减多计提的折旧并做固定资产清理,那在做21年年度报表审计的时候,这个多计提的折旧要给它调整吗?还是不用,直接按21年的报表数来做
新接手公司账,发现固定资产的报表数跟折旧表数对不上,原值与累计折旧都对不上,应该是以前年度的差错了,要怎样调整?
老师,请问已经购入货物发票收到但未抵扣记账完,导致资产负债表应交税费为负数,请问有什么税务风险,负数需要调整吗?
运输公司收到保险赔付的赔偿款,需要缴纳增值税不
公司银行收入一笔款,然后马上收到成本费用发票,需要转这笔款中的一部分款出去。请问有什么风险?
我们是邮政平台卖零食批发的,很多网上订单未支付的,我9月底把所有未支付的挂到对应业务员的应收里面,但是到了10月分可能他们在小程序里支付9月以前的订单了,我这样怎么去统计后面陆陆续续付款的金额,去对冲9月的应收呢?
银行开户已经有5个月了,还没有办理税务的三方协议,会罚款吗
老师,我们每个月提取的备用金,进了会计的银行卡,这个都给公司付款用掉了都没有发票,最后咋平账
如果小规模3个点普票开了6000,5个点普票开了-9000,,填在增值税小规模纳税申报表是这两个税率的销售额合并填写在免税销售额那里吗。
今年广告费发票开多了,收入少了,这多的广告费可以给明年用么?进项被抵扣了?要是给明年,这个咋处理?
老师好!急问:今天新的外贸公司有个小单子,说5000美金以下不开发票了,收汇收了对公账户里,想问:1.那这笔钱要不要确认收入2、到时申报收入吗?申报时也是免税吗?还是说要交13增值税呢?3.进项发票如果是13发票进来怎么处理
老师 你好 假如每月实际发的工资比员工保底工资少 但是会计已经每月进行了申报 那怎么做调整呢?