您好,附一表数字是自动读入的,我们附一表没有的话,增值税申报主表也不会有这个的,您先检查下附表一
老师,我们是一般纳税人,销售货物税率是13%,但是我们有服务费计入其他业务收入,但是服务费税局是6%,那申报增值税的时候怎么填啊?
老师请问信息服务费收入,申报增值税的时候是属于什么类目,因为我打印增值税缴款凭证的时候显示我申报的是其他现代服务类目,但是我的另外一个公司,也是同样的业务,增值税显示的类目是:咨询服务类
老师请问信息服务费收入,申报增值税的时候是属于什么类目,因为我打印增值税缴款凭证的时候显示我申报的是其他现代服务类目,但是我的另外一个公司,也是同样的业务,增值税显示的类目是:咨询服务类 是应该以这个为准吗
老师你好,我想问一下,应税劳务怎么填,我们是市场,开增值税专票,我开的是经营租赁~固定服务费,经营租赁~其他服务费。有人说要开企业管理~固定服务费,和其他服务费,要开哪一个才对
老师您好,请问在学堂中的服务业-家政服务8月份的账中第35笔业务,一家家政服务公司给其他企业提供搬家服务,我理解应该是其他业务收入,不应计入主营业务收入。还有就是按照现行最新税法,是不是家政服务的小规模纳税人也要1%的增值税了,而不是免税了,我看做课件时,是按家政服务免交增值税的政策。谢谢老师
老师,我们这个月因客户上个月错开发票,多交了八千多的税,客户这个月重开了一张发票,我们多缴纳的税可以实行退税吗
老师,小规模劳务公司,23年项目,上月开了25万的普票,之前都是零申报,10月季报我财务报表应该怎么填写啊?以前都没有账的,只申报了法人的个税,其他费用都没有。
请问公户每一笔支出都要有发票吗?有的支出没发票有收据行不行?
请问当个季度企业所得税为负数的话,做账务处理时 需要结转企业所得税吗,这个分录要写吗,还是有要交时才写,亏损时不用写这个分录
请问老师,按月取得劳务报酬7000元,未退休人员,无社保,请问汇算清缴可以扣5000*12,可以扣专项附加么?
请问老师,我公司付汇后,是不需要为境外企业代扣代缴什么税种?
请问老师,按月取得劳务报酬7000元,只有劳务报酬无其他收入,也未在其他单位任职,没有上社保。不是退休人员。
老师,我们公司工资一年发一次,比如25年工资26年1月份发,我们现在每个月计提税前扣除,每个月按计提申报个税,在应付职工薪酬贷方,借方发生额是25年1月发的24年的,25年工资到目前没发,这样的情况,怎么样处理合规些?
如果公司发的工资申报的时候个人工资不超过5000,但实际个人工资是超过5000的那这种情况怎么办呢?
21年的设备结转固定资产时有部分没有付款和开票。到25才开票和付款,那么这部分怎么入帐
老师附表一有个手续费返还,我在6%那个未开票收入里填了,交税26元,但是我有进项税额抵顶了没交税,和这个有关系吗老师
您好,当然有关系的呀,那就没有错嘛