您好,附一表数字是自动读入的,我们附一表没有的话,增值税申报主表也不会有这个的,您先检查下附表一

老师,我发现去年有一笔付不出去的款项,我错误计入其他业务收入了,申报所得税了,但是没交增值税,应该计入营业外收入才对,这样增值税也不用交了,我想这个月调整过来,我怎么做帐呢
老师,我发现去年有一笔付不出去的款项,我错误计入其他业务收入了,申报所得税了,但是没交增值税,应该计入营业外收入才对,这样增值税也不用交了,我想这个月调整过来,我怎么做帐呢
老师你好,我想问一下,应税劳务怎么填,我们是市场,开增值税专票,我开的是经营租赁~固定服务费,经营租赁~其他服务费。有人说要开企业管理~固定服务费,和其他服务费,要开哪一个才对
老师好,我申报增值税的时候本来要交200多的税款,但是有个税盘服务费我给填上现在就留底了 但是为什么会出现这种情况 是不是哪步弄错了
老师您好,请问在学堂中的服务业-家政服务8月份的账中第35笔业务,一家家政服务公司给其他企业提供搬家服务,我理解应该是其他业务收入,不应计入主营业务收入。还有就是按照现行最新税法,是不是家政服务的小规模纳税人也要1%的增值税了,而不是免税了,我看做课件时,是按家政服务免交增值税的政策。谢谢老师
个人付款,但是要求开公司抬头,实际发生业务也是跟公司合作,可以开吗?
个人付款,但是要求开公司抬头,实际发生业务也是跟公司合作,可以开吗?
猪肉牛肉和鸡蛋在商品流通环节销售是不征征增值税的,那么开发票上面税率是填免税还是零税率?
老师,小规模企业如果季度收入超过90万会强制变成一般纳税人嘛?
老师 您好 我目前是待业状态,因为身体原因休息了大概得快两年了。之前有过一年私募基金代理记账会计助理的经验,有初级会计证,但是现在也快忘没了。我打算学完四十期去找工作,准备往成本方向发展,之后也想走财务bp。请问这两个方向冲突吗?我要是往此方面准备,现阶段我把重点放在哪里呢,学习过程中要注意什么呢,后续我还要报什么课程吗?
老师,业务招待费超出限额部份可以结转以后年度扣除吗?
老师,这个月开票金额为5168636.32,税额为769574.52 ,税负率为3%,需要勾选多少进项发票
老师,想问一下就是,比如装修一个办公室,老板出资了200万,然后这个款项用来装修买了各种物品,这个怎么做分录了
老师,我的其他应付款都报表死活对不上咋办啊[流泪]
老师,我这有三个门店,我三个门店现在都是个体执照,名字不同,法人不同,经营范围一致,我想了解下注册小规模企业有限责任公司执照我应该怎么用这个执照运营这三家门店最合理,我不懂这个企业执照,有什么说法吗?我注册资本就想做最低的
老师附表一有个手续费返还,我在6%那个未开票收入里填了,交税26元,但是我有进项税额抵顶了没交税,和这个有关系吗老师
您好,当然有关系的呀,那就没有错嘛