新年好 1,可以当月认证抵扣。 2,或者当月不认证,以后月份再认证抵扣。 3,一张发票是无法分几次分别抵扣的。

进项可以大于销项吗?有好多进项发票没有销项抵扣,我可不可以这个月多抵扣些
因为税负没有达到,这个月的只有一张发票进项有20万 销项10万,本来是可以进项抵扣销项不要交增值税的,但是年税负没有达到标准,我可以认证那张20万的进项,但是只抵扣10万,剩下的下个月再抵扣吗?
这个月没有开销项出去,但是有收到供应商开进来的红色发票,那我不想缴那么多税有进项可以抵扣掉退的红字发票的进项嘛?
老师,这种情况怎么办,我收到的进项是百万版,金额很大,我想比着税负率抵扣进项,但是进项一张金额太大,抵扣了就剩的多,不抵扣又差的多,我这个开了586万的发票,这个发票能不能抵扣一部分呢
老师,请问我们前两个月进项都大于销项,有留抵税额,那这个月收到进项票,我还是要正常勾选抵扣吗?
税务务现在是不是最新规定,每个季度要报送收入和经营业信息?那公司是一般纳税的,只要按订单开好发票就可以吧,到时和美团上报税务的销售金额一致就可以?
老师您好!请问个问题,就是我们公司挂老板的往来账,其他应收款借方余额7万,其他应付款贷方余额15万,那请问怎么样冲一下这个账呢?
老师好,请问这样的国际航班的单子可以直接入账吗?
暖暖老师,辛苦继续解答下呗!那怎么处理呢?租赁的事儿
老师,税二中习题主营业务收入含的转让许可使用特许收入吗?不用减出来吗?
老师小规模纳税人劳务公司给建筑公司开了27万3个点的专票!!!那劳务公司后面增值税是按多少交给税务局?
普票超过10/30万的话,3%可以按1%交?然后专票的话,就按实际开的点交是吗?
老师好,请问餐饮企业购买的筷子,纸巾、餐盒,牙签计入什么会计科目?
老师,我们是一般纳税人,从小规模纳税人取得3%的水果专票,能按9%的进项计算抵扣吗
请董老师解答,请问老师,第一小问,答案的解析,800*系数,得到的应该是2017年12月31日的吧,应该整体在往前折一期啊
这个月需要认证抵扣的不然要交好多税,那怎么操作?
你好,登录增值税勾选认证平台,选择这张发票进行认证就是了
这个我知道。那到时候申报表上要怎么填写?进项大于销项了
你好 到时候申报表上的进项税额,按认证的进项税额填写就是了
那就是这个月我是不用交税的了,以后月份再把多余的来抵扣掉?
你好,是的,是这样的
这个留底金额大小和时间有什么限制吗?或者有什么风险?
你好,没有限制,是没有什么风险的