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老师 我们公司的进项票2024年1月份才回来,2023年12月销售出去的,我应该怎么结转成本?

2024-01-02 20:51
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-01-02 20:52

您好,2023年12月计提成本嘛,1月收到发票再冲回这个计提分录,按发票做正确分录就可以了 有政策的 企业成本费用税前扣除的凭证问题(公告[2011]第34号> ·企业当年度实际发生的相关成本、费用,由于各种原因未能及时取得该成本、费用的有效凭证,企业在预缴季度所得税时,可暂按账面发生金额进行核算,在汇算清缴时,应补充提供该成本、费用的有效凭证。

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快账用户5914 追问 2024-01-02 20:55

意思就是 我12月份先按发票暂估入账,成本也可以正常结转。然后1月份回来了发票,再把之前的红冲了,按正确的做到1月份是吧?

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齐红老师 解答 2024-01-02 20:56

您好,是的呢,就是这么操作的哦,无风险,政策在呢

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您好,2023年12月计提成本嘛,1月收到发票再冲回这个计提分录,按发票做正确分录就可以了 有政策的 企业成本费用税前扣除的凭证问题(公告[2011]第34号> ·企业当年度实际发生的相关成本、费用,由于各种原因未能及时取得该成本、费用的有效凭证,企业在预缴季度所得税时,可暂按账面发生金额进行核算,在汇算清缴时,应补充提供该成本、费用的有效凭证。
2024-01-02
你好,应当先计提,然后在支付冲暂估 借:管理费用等 贷:应付账款-暂估等 付款的 借:管理费用等 负数 贷:应付账款-暂估等  负数 借:管理费用等 应交税费-应交增值税-进项 贷:应付账款等
2024-05-16
借应付账款暂估,贷原材料 借原材料贷利润分配未分配利润, 做发票的借原材料贷银行或是应付账款,对方企业 借利润分配未分配利润贷原材料
2024-01-06
同学,请问是否汇算清缴了呢
2024-02-29
您好,1月2月 借:库存商品 贷:应付账款 借:主营业务成本 贷:库存商品(卖了多少就减少多少)
2021-03-13
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