你好 主营就是销售汽车还是销售固定资产 后者的话你们符合简易计税的要求吗

6月红冲了一张以前年度卖二手车的发票,之前是开票3%减按2%征收的,这个月申报时候发现这张发票在申报表简易征收那里显示负数,还显示要退增值税和附加税哦?是不是有什么问题啊?
老师,这个没有统计,如果做了50万的无票收入开了82.1万超了32.1万,才会显示销售额累计值是负的吗?那这个月开票就需要申报67万多收入0。如果是以前的年月的未开票收入(暂时回不了款),系统问题,我是不是得去大厅申报。之前几个月都未显示,就这次申报显行未开具发票5列6列为负数
老师,我想问下我这个月申报上个月增值税,上个月开了发票,我到系统上勾选抵扣的发票勾选成功了但是一直确认不了,后来增值税申报的时候进项税额显示有数字申报成功不用缴纳税款,现在登上系统显示数据不匹配,让缴纳增值税。而且过了申报期有什么办法吗?
老师,我这个月申报了一个简易纳税卖二手车,开票系统就显示申报数字和开票系统数字不一致,不能清卡,是不是因为我简易申报表格填写错了,以前申报未开票收入,和开票系统数字不一致,但是都可以清卡,这次为什么不能呢
请问一下,我们2023年11月之前是简易计税的,一直都是系统自动生成开票收入申报交增值税的,我现在发现,5月申报4月时增值税报表有一个进项税,为什么,就有图片显示数据,不应该啊
老师好,这次是不是税务在查社保了,不在是走走过程的了。
你好,老师,接一个公司,它已经是高新企业,年收入3495万,研发费用130.3万,研发费用占收入3.73%,现在我做台账,这个研发比例是不是要调整5%?问1高新企业年收入研发占比必须要达5%以上,才能加计扣除吗?
老师, 2025年5月23日某直属库报销体检费共计44950元,其中列支黄虎、罗胜荣2名员工2024年度体检费用,每人400元,合计800元,将应归属2024年度的费用延后至2025年报销入账,存在跨年支付、跨期列支行为,不符合会计制度及费用当期归集核算管理要求。 违反《会计基础工作规范》第三十六条、第三十七条、第三十八条及国家统一会计制度权责发生制、及时性原则,未及时办理会计手续、规范开展会计核算,将应归属2024年度费用延后至2025年列支。这个属于费用报销滞后,存在跨期行行为吗?
老师,我是做代理记账会计的,客户线下线上都有收入。然后每个月给我一笔无票收入申报。他的销项有已开票收入,还每个月给我报一笔无票收入,这个会计分录借方不知道挂什么科目,因为他开的发票,有对公收款的,有线上平台平台收款。如果做借 应收账款 贷主营业务收入,应交税费应交增值税销项税额,如果销项发票全部挂借应收账款 按照发票名字去做二级辅助公司名和个人 那分录就太多了。然后银行收款,有些是公对公收款,有些又是私人打款进来。这个要怎么做才可以很好区分 银行收款哪些是已开票收入,哪些是无票收入,哪些是先打款后面月份才开发票呢。还有销项发票挂什么科目呢?
郭老师,固定资产25年一次性扣除,我汇算怎么填,明年汇算怎么填,那个位置要调
郭老师,员工不会汇算,也离职了,我们要给他做吗,不汇算要不要紧,为什么就他要做汇算
郭老师,员工不会汇算,也离职了,我们要给他做吗,不汇算要不要紧,他为什么要做汇算
请问,我的公司用自己的房子做的办公室,需要申报房产税和土地使用税吗?
口腔店入住银泰商场,今年顾客过来看牙拿着卷过来看可以抵减,后面再开发票给银泰商场拿钱,这部分开什么发票?
代开房租发票需要带什么
我打电话给税务局,他们说可以
销售固定资产的
申报之前抄税了嘛 和你简易计税没关系
抄税了,我现在退出开票系统上面显示未反馈确认,然后我进行汇总反馈,就出现了申报数字和系统数字不一致
反馈是啥 你增值税扣款了嘛
是uk抄税,显示未反馈确认,我已经扣款了,你的意思是和我简易计税无关,但是他系统里显示了,我这张简易计税发票是代开的申报数字和开票系统数字不一致
截图那个提示看下 就是不一样 因为你在未开具发票一栏里面,你开具的发票在开具的专票开具的其他发票里面又没有多是正好的,那就没有问题了,抄不了的话你就去税务局明天上班 所以和这个没关系
它一般提示的都应该提示 增值税未申报或者是未比对通过
好的,老师,老师之前我也遇到过未比对通过,这个怎么解决
你申报增值税的时候他有提示你比对不通过吗?如果没有的话,很有可能就是你没有抄税成功。
有提示的,当时让我写说明的提交的,才可以报税
写说明,哪里要求写说明
我也记不清了,当时我就申报的时候出现一个未对比通过,里面系统要求我写的说明,申报数字和开票的抄税数字不一致,我点击提交后,才可以申报。
老师真的麻烦你了,我第一次申报这个,很多不懂,我怕申报错了,搞错了,税务局那边查,我明天是不是去税务局一趟,因为没啥事情吧,都是真实业务
明天再试下 如果还不行 就去税务局清卡 一般不需要写说明的