你好 主营就是销售汽车还是销售固定资产 后者的话你们符合简易计税的要求吗

我司为销售方,开给购货方一张专票。现因规格开错,对方要求开红票。这张票对方已经认证,但是未进行抵扣。现在我司作为销售方不能填写红字申请单了,显示对方已认证。对方以未抵扣申请了红字信息表,也显示审核已通过,可是我司系统上怎么也查不到这张红字信息表,要怎么开红票呢
6月红冲了一张以前年度卖二手车的发票,之前是开票3%减按2%征收的,这个月申报时候发现这张发票在申报表简易征收那里显示负数,还显示要退增值税和附加税哦?是不是有什么问题啊?
老师,这个没有统计,如果做了50万的无票收入开了82.1万超了32.1万,才会显示销售额累计值是负的吗?那这个月开票就需要申报67万多收入0。如果是以前的年月的未开票收入(暂时回不了款),系统问题,我是不是得去大厅申报。之前几个月都未显示,就这次申报显行未开具发票5列6列为负数
老师,我想问下我这个月申报上个月增值税,上个月开了发票,我到系统上勾选抵扣的发票勾选成功了但是一直确认不了,后来增值税申报的时候进项税额显示有数字申报成功不用缴纳税款,现在登上系统显示数据不匹配,让缴纳增值税。而且过了申报期有什么办法吗?
老师,我这个月申报了一个简易纳税卖二手车,开票系统就显示申报数字和开票系统数字不一致,不能清卡,是不是因为我简易申报表格填写错了,以前申报未开票收入,和开票系统数字不一致,但是都可以清卡,这次为什么不能呢
工作中遇到案例:一家B保安公司中标A企业的一项安保项目每月保安服务费15万元,后B公司微托C保安公司派人员提供现场服务,保安服务费13万元,采用差额征税。C公司开票13万保安服务费给B公司时的人工工资为12万元,差额纳税。 请教:B公司开票给A公司15万保安服务费发票时也采用差额征税的方式,用13万元支付给第C公司后的余额作为销售额计税,是否可以?开票用保安服务费还是劳务派遣费为好呢?
有熟悉进口业务的老师吗?进口货物的价值是按报关当天的汇率中间价还是按进口增值税税票上注明的汇率来算?
增值税留底有680多万,如何慢慢消化
疑问:航空代理企业为什么提供境内机票代理时,可以直接以签收单作为扣除凭证,难道我不能要求航司给我开发票或者行程单作为扣除凭证吗?同样,为什么我提供境外机票代理服务时,只能以发票或者行程单作为扣除凭证,难道我不能以账单作为扣除凭证吗?
老师,老板2824年注册一家投资公司,注册资金100万,有两个自然人股东,目前还没有什么业务,但从法人那里借款到公司,然后又投资出去,分别投给四家公司,这样现在需要做股权转让,这样的情况容易转吗?之前听说有库存的有其他应付款的,就算亏损很大也不容易转,被各种卡!
购买幼儿园,厨具一批,50项,共计14万如何入账?如有超过2000元冰箱,蒸饭柜,搅拌机等,也有菜刀,餐盒盘子等价值300元,?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
老师,因为企业所得税收入确认时点跟增值税的收入确认时点不一样,导致产生了50多万的差异,税审让我自己补了一个50多万收入的账,导致应收账款虚增了50多万,我能不能用以前年度损益调整这个科目来平应收账款的账
我打电话给税务局,他们说可以
销售固定资产的
申报之前抄税了嘛 和你简易计税没关系
抄税了,我现在退出开票系统上面显示未反馈确认,然后我进行汇总反馈,就出现了申报数字和系统数字不一致
反馈是啥 你增值税扣款了嘛
是uk抄税,显示未反馈确认,我已经扣款了,你的意思是和我简易计税无关,但是他系统里显示了,我这张简易计税发票是代开的申报数字和开票系统数字不一致
截图那个提示看下 就是不一样 因为你在未开具发票一栏里面,你开具的发票在开具的专票开具的其他发票里面又没有多是正好的,那就没有问题了,抄不了的话你就去税务局明天上班 所以和这个没关系
它一般提示的都应该提示 增值税未申报或者是未比对通过
好的,老师,老师之前我也遇到过未比对通过,这个怎么解决
你申报增值税的时候他有提示你比对不通过吗?如果没有的话,很有可能就是你没有抄税成功。
有提示的,当时让我写说明的提交的,才可以报税
写说明,哪里要求写说明
我也记不清了,当时我就申报的时候出现一个未对比通过,里面系统要求我写的说明,申报数字和开票的抄税数字不一致,我点击提交后,才可以申报。
老师真的麻烦你了,我第一次申报这个,很多不懂,我怕申报错了,搞错了,税务局那边查,我明天是不是去税务局一趟,因为没啥事情吧,都是真实业务
明天再试下 如果还不行 就去税务局清卡 一般不需要写说明的