你好 主营就是销售汽车还是销售固定资产 后者的话你们符合简易计税的要求吗

6月红冲了一张以前年度卖二手车的发票,之前是开票3%减按2%征收的,这个月申报时候发现这张发票在申报表简易征收那里显示负数,还显示要退增值税和附加税哦?是不是有什么问题啊?
老师,这个没有统计,如果做了50万的无票收入开了82.1万超了32.1万,才会显示销售额累计值是负的吗?那这个月开票就需要申报67万多收入0。如果是以前的年月的未开票收入(暂时回不了款),系统问题,我是不是得去大厅申报。之前几个月都未显示,就这次申报显行未开具发票5列6列为负数
老师,我想问下我这个月申报上个月增值税,上个月开了发票,我到系统上勾选抵扣的发票勾选成功了但是一直确认不了,后来增值税申报的时候进项税额显示有数字申报成功不用缴纳税款,现在登上系统显示数据不匹配,让缴纳增值税。而且过了申报期有什么办法吗?
老师,我这个月申报了一个简易纳税卖二手车,开票系统就显示申报数字和开票系统数字不一致,不能清卡,是不是因为我简易申报表格填写错了,以前申报未开票收入,和开票系统数字不一致,但是都可以清卡,这次为什么不能呢
请问一下,我们2023年11月之前是简易计税的,一直都是系统自动生成开票收入申报交增值税的,我现在发现,5月申报4月时增值税报表有一个进项税,为什么,就有图片显示数据,不应该啊
我这是个体工商户,有两个店面,销售不同的品牌,服装都是代理的,由于我方给供应商提供开发票信息时提供了同一个营业执照,两个供应商给我们开的进项发票都开到了同一个税号账户里,所以其中有一个店铺在电子税务局上查不到进项发票,我们该怎么办?
老师,个体户经营所得上季申报的个税如何下载?
这个月14号晚上十点或者15号能不能报税。山西省税务系统报税包含十五号当天吗?
郭老师在吗,郭老师请教一个问题
老师,我们是白酒制造业,有些单位他们需要这个原酒,买这个原酒的同时用了我们某些产品的包装物,然后现在这个情况呢,就是这个部门他们在行政部那边开的领料单领的这个包装物,然后直接出来包装好成品就在他们这个调制部保存了,这个产品包装这个产品库存多少,然后发放了多少,我财务这块一点不知道我现在就想从这个领料,然后他这个领料这个完善流程老师告诉我一下,然后我怎么样能把这个他们部门的这个产品在财务帐上能反映出来
老师,请问现在还可以暂估成本吗?
老师,我是小规模季报,3月份开的发票4月份收的钱,这样3月和4月怎么做账呢
存款账户账号报告这个在电子税务局上填写。还有具体时间么?
呃,老师,因为电脑重新装了系统,然后就是自然人申报。啊,这个个体户经营所得,但是它提示呢需要在代扣代缴端添加法人信息。之前是不用填的吧!不填有影响吗,填了需要申报代扣代缴吗?
请问餐饮行业的房租是不是可以计入主营业务成本呢,
我打电话给税务局,他们说可以
销售固定资产的
申报之前抄税了嘛 和你简易计税没关系
抄税了,我现在退出开票系统上面显示未反馈确认,然后我进行汇总反馈,就出现了申报数字和系统数字不一致
反馈是啥 你增值税扣款了嘛
是uk抄税,显示未反馈确认,我已经扣款了,你的意思是和我简易计税无关,但是他系统里显示了,我这张简易计税发票是代开的申报数字和开票系统数字不一致
截图那个提示看下 就是不一样 因为你在未开具发票一栏里面,你开具的发票在开具的专票开具的其他发票里面又没有多是正好的,那就没有问题了,抄不了的话你就去税务局明天上班 所以和这个没关系
它一般提示的都应该提示 增值税未申报或者是未比对通过
好的,老师,老师之前我也遇到过未比对通过,这个怎么解决
你申报增值税的时候他有提示你比对不通过吗?如果没有的话,很有可能就是你没有抄税成功。
有提示的,当时让我写说明的提交的,才可以报税
写说明,哪里要求写说明
我也记不清了,当时我就申报的时候出现一个未对比通过,里面系统要求我写的说明,申报数字和开票的抄税数字不一致,我点击提交后,才可以申报。
老师真的麻烦你了,我第一次申报这个,很多不懂,我怕申报错了,搞错了,税务局那边查,我明天是不是去税务局一趟,因为没啥事情吧,都是真实业务
明天再试下 如果还不行 就去税务局清卡 一般不需要写说明的